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[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00172 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-15 [ 發布日期 ] 2025-09-15
[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00172
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-15
[ 發布日期 ] 2025-09-15

豐都縣社壇規劃和自然資源所2024年度決算公開說明

????一、單位基本情況

(一)職能職責

貫徹執行國家和上級頒發的有關土地、礦產資源的法規、行政規章和政策;負責管理轄區內城鄉土地、地質礦產資源;負責實施土地利用總體規劃、基本農田保護規劃、地質礦產資源開發利用規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃,執行用途管制,保護基本農田;負責轄區內建設用地征收、征用和出讓、劃撥的現場踏勘;保護地質遺跡和地質環境,負責轄區內地質災害調查及地質災害險情動態監測;負責轄區內房屋拆遷;負責處理征地、拆遷、房地產權屬等糾紛;承辦上級部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

豐都縣社壇規劃和自然資源所,為豐都縣規劃和自然資源局所屬按副科級管理的財政全額撥款公益一類事業單位。社壇規劃和自然資源所核定全額事業編制5名,設所長1名,實有在編人數5名。

二、單位決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為131.00萬元。收、支與2023年度相比,減少25.34萬元,下降16.2%,主要原因是豐財工資介紹(20231005號調出1,公用經費及人員經費減少。

1.收入情況。2024年度收入合計131.00萬元,與2023年度相比,減少25.34萬元,下降16.2%,主要原因是豐財工資介紹(2023)1005號調出1人,公用經費及人員經費減少。其中:財政撥款收入131.00萬元,占100.0%;事業收入0.00萬元,占0.0%;經營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計131.00萬元,與2023年度相比,減少25.34萬元,下降16.2%,主要原因是. 豐財工資介紹(2023)1005號調出1人,公用經費及人員經費減少。其中:基本支出128.52萬元,占98.1%;項目支出2.48萬元,占1.9%;經營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為131.00萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少25.34萬元,下降16.2%。主要原因是豐財工資介紹(2023)1005號調出1人,公用經費及人員經費減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入129.86萬元,與2023年度相比,減少15.39萬元,下降10.6%。主要原因是本年度調出1人,一般公共預算財政撥款收入減少。較年初預算數增加2.33萬元,增長1.8%。主要原因是2024年將超額績效納入養老保險、職業年金繳費基數中,年中預算調整追加事業工資、養老、職業年金。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出129.86萬元,與2023年度相比,減少15.39萬元,下降10.6%。主要原因是. 主要原因是豐財工資介紹(2023)1005號調出1人,公用經費及人員經費減少。較年初預算數增加2.33萬元,增長1.8%。主要原因是2024年將超額績效納入養老保險、職業年金繳費基數中,年中預算調整追加事業工資、養老、職業年金。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下:

1)社會保障和就業支出14.16萬元,占10.9%,較年初預算數增加2.32萬元,增長19.6%,主要原因是2024年將超額績效納入養老保險、職業年金繳費基數中,年中預算調整追加事業工資、養老、職業年金4.4萬元。

2)衛生健康支出4.95萬元,占3.8%,較年初預算數減少1.09萬元,下降18.1%,主要原因是本年度調出職工1人,醫療保險減少。

3自然資源海洋氣象等支出105.84萬元,占81.5%,較年初預算數增加2.12萬元,增長2.0%,主要原因是職工薪級工資增加。

4住房保障支出4.90萬元,占3.8%,較年初預算數減少1.02萬元,下降17.2%,主要原因是本年度調出職工1人,住房保障支出減少。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出128.52萬元。

其中:

人員經費103.36萬元,與2023年度相比,減少9.80萬元,下降8.7%,主要原因是豐財工資介紹(2023)1005號調出1人,人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、社會保險、公積金等。

公用經費25.15萬元,與2023年度相比,增加3.86萬元,增長18.1%,主要原因是豐財2024241年中追加創新人才安家補助。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、公務車運行費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入1.14萬元,與2023年度相比,減少9.96萬元,下降89.7%,主要原因是基金未納入年初預算,中途由縣財政追加指標后納入調整預算。本年支出1.14萬元,與2023年度相比,減少9.96萬元,下降89.7%,主要原因是基金未納入年初預算,中途由縣財政追加指標后納入調整預算。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計2.40萬元,較年初預算數減少1.30萬元,下降35.1%,主要原因是本單位踐行過緊日子理念,加強車輛及公務接待管理,嚴格執行中央八項規定。較上年支出數減少1.91萬元,下降44.3%,主要原因是本單位踐行過緊日子理念,加強車輛及公務接待管理,嚴格執行中央八項規定

(二)“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元費用支出較年初預算數無增減。

公務用車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減。

公務用車運行維護費2.03萬元,主要用于.. 地質災害巡察應急保障用車及圖斑核查用車。費用支出較年初預算數減少0.67萬元,下降24.8%,主要原因是本單位公務車為油電混動車,較上年年初預算減少0.67萬元。較上年支出數減少0.97萬元,下降32.3%,主要原因是本單位踐行過緊日子理念,加強車輛管理嚴格執行中央八項規定。

公務接待費0.37萬元,主要用于接待地質勘測隊地災勘測及巡查接待。費用支出較年初預算數減少0.63萬元,下降63.0%,主要原因是本單位踐行過緊日子理念,加接待管理嚴格執行中央八項規定。較上年支出數減少0.94萬元,下降71.8%,主要原因是本單位踐行過緊日子理念,加接待管理嚴格執行中央八項規定

(三)“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待10批次60人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費62.38元,車均購置費0萬元,車均維護費2.03萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減。本年度培訓費支出0.33萬元,與2023年度相比,減少0.05萬元,下降13.2%,主要原因是地質災害監測人員業務培訓減少。本年度差旅費支出4.01萬元,2023年度相比,減少4.33萬元,下降51.9%,主要原因是本單位踐行過緊日子理念,嚴格執行中央八項規定。

(二)機關運行經費情況說明

按照單位決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至20241231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本單位對3個項目開展了績效自評,從評價情況來看,項目立項規范,績效目標明確,預算編制合理,業務管理科學,資金到位及時,項目效益明顯。

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對3個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金13.28萬元。

項目支出績效自評表:

2024年度項目績效自評表

項目名稱:

編外人員勞務工資支出

項目編碼:

50023024T000004364818

自評總分:

100.00

項目主管部門:

610-豐都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯系人:

江玲

聯系電話:

70600516

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

108,000.00

108,000.00

其中:財政撥款

0.00

108,000.00

108,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

0.00

108,000.00

108,000.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

完成駐各鄉鎮服務大廳、負責土地審批、農房復墾測量、地質災害巡查防治、農房發證、土地礦產巡查、不動產登記及現場調查等。

完成駐各鄉鎮服務大廳、負責土地審批、農房復墾測量、地質災害巡查防治、農房發證、土地礦產巡查、不動產登記及現場調查等。

已完成完成駐各鄉鎮服務大廳、負責土地審批、農房復墾測量、地質災害巡查防治、農房發證、土地礦產巡查、不動產登記及現場調查等。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

聘請文職人員數量

3

3

0

100

20

20

補助資金及時發放率

%

100

100

0

100

20

20

合理提高人力資源利用

%

100

100

0

100

10

10

增加就業人口數量

3

3

0

100

10

10

聘請人員滿意度

%

95

95

0

100

10

10

臨聘文職人員補助標準

元/年

108000

108000

0

100

20

20

2024年度項目績效自評表

項目名稱:

社壇資源所創新人才引進安家補助經費

項目編碼:

50023025T000004658418

自評總分:

100.00

項目主管部門:

610-豐都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯系人:

江玲

聯系電話:

70600516

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

13,400.00

13,400.00

其中:財政撥款

0.00

13,400.00

13,400.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

0.00

13,400.00

13,400.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

根據《豐都縣創新人才引進培養使用管理辦法》(豐委辦發【2016】27號)和《豐都縣創新人才引進工程實施方案》的規定,2022年創新人才安家補助。

根據《豐都縣創新人才引進培養使用管理辦法》(豐委辦發【2016】27號)和《豐都縣創新人才引進工程實施方案》的規定,2022年創新人才安家補助。

2024年已按時兌現人才引進補助1人,補助金額1.34萬元。 優化了單位干部人才結構,提升單位效能和服務質量,促進我縣經濟與產業升級,達到全年績效目標。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

人才引進1人

1

1

0

100

20

20

補貼發放及時率

%

100

100

0

100

20

20

發放標準

元/年

13400

13400

0

100

20

20

創先人才工作完成情況

定性

1

0

100

20

20

受益人員滿意度

%

96

96

0

100

10

10

2024年度項目績效自評表

項目名稱:

地質災害群測群防監測預警工作人員經費項目

項目編碼:

50023022T000002146725

自評總分:

91.74

項目主管部門:

610-豐都縣規劃和自然資源局

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯系人:

吳俊

聯系電話:

70684115

資金情況

年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

8,450.00

65,400.00

11,400.00

其中:財政撥款

8,450.00

65,400.00

11,400.00

17.43

10.00

1.74

一般公共預算

0.00

0.00

0.00

100

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

目標1:夯實地質災害調查評價、監測預警、綜合防治、 能力建設等方面的綜合防治體系,扎實推進地質災害動態排查、 核查和詳細調查工作;
目標2:全面完善群專結合的“四重”網格化智能監 測預警體系
目標3:穩步實施“有重點、分層次、多手段”的綜合防治, 全力提升基層地質災害綜合防治能力;建立地質災害防治長效機 制,地質災害預警預報能力和地災識別能力以及地質災害應急排 危除險及時性較過去有所提升,地質災害對經濟社會和生態環境 影響顯著減輕,因災傷亡和財產損失明顯降低

目標1:夯實地質災害調查評價、監測預警、綜合防治、 能力建設等方面的綜合防治體系,扎實推進地質災害動態排查、 核查和詳細調查工作;
目標2:全面完善群專結合的“四重”網格化智能監 測預警體系
目標3:穩步實施“有重點、分層次、多手段”的綜合防治, 全力提升基層地質災害綜合防治能力;建立地質災害防治長效機 制,地質災害預警預報能力和地災識別能力以及地質災害應急排 危除險及時性較過去有所提升,地質災害對經濟社會和生態環境 影響顯著減輕,因災傷亡和財產損失明顯降低

已完成全年地質災害調查評價、監測預警、綜合防治、 能力建設等方面的綜合防治體系,扎實推進地質災害動態排查、 核查和詳細調查工作。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

庫區地災群測群防地災點個數

45

45

0

100

10

10

涉及群測群防人員人數

人數

45

45

0

100

10

10

工程完成及時率

98

98

0

100

10

10

庫區、非庫區地災群測群防地災點人員補助

元/人

2950

2950

0

100

10

10

地災點區域群眾生命財產安全保障

%

98

98

0

100

8

8

達標

監測預警區地質災害防范能力

%

98

98

0

100

8

8

合格

防止水土流失

%

98

98

0

100

8

8

合格

項目后期管護延長性

%

98

98

0

100

8

8

長期

實施區域主管部門滿意度

%

95

95

0

100

5

5

滿意

項目區受益群眾滿意度

%

95

95

0

100

5

5

滿意

項目總金額

%

98

98

0

100

8

8

(二)單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余(含專用結余):指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:江玲 023-70684115

收入支出決算總表

公開01表

單位:豐都縣社壇規劃和自然資源所

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

129.86

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

1.14

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業收入

五、教育支出

六、經營收入

六、科學技術支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業支出

14.16

九、衛生健康支出

4.95

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

1.14

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

105.84

十九、住房保障支出

4.90

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

131.00

本年支出合計

131.00

使用非財政撥款結余(含專用結余)

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

131.00

總計

131.00

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

單位:豐都縣社壇規劃和自然資源所

公開02表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

131.00

131.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

14.16

14.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位養老支出

14.16

14.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峽后續工作

1.14

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

105.84

105.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然資源事務

105.84

105.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事業運行

104.50

104.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

單位:豐都縣社壇規劃和自然資源所

公開03表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

131.00

128.52

2.48

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

14.16

14.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位養老支出

14.16

14.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

1.14

0.00

1.14

0.00

0.00

0.00

21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

1.14

0.00

1.14

0.00

0.00

0.00

2136902

三峽后續工作

1.14

0.00

1.14

0.00

0.00

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

105.84

104.50

1.34

0.00

0.00

0.00

22001

自然資源事務

105.84

104.50

1.34

0.00

0.00

0.00

2200150

事業運行

104.50

104.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務支出

1.34

0.00

1.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

單位:豐都縣社壇規劃和自然資源所

公開04表

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

129.86

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款

1.14

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

14.16

14.16

九、衛生健康支出

4.95

4.95

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

1.14

1.14

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

105.84

105.84

十九、住房保障支出

4.90

4.90

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經營預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務還本支出

二十五、債務付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

131.00

本年支出合計

131.00

129.86

1.14

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

總計

131.00

總計

131.00

129.86

1.14

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:豐都縣社壇規劃和自然資源所

公開05表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

129.86

128.52

1.34

208

社會保障和就業支出

14.16

14.16

0.00

20805

行政事業單位養老支出

14.16

14.16

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.44

9.44

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

4.72

4.72

0.00

210

衛生健康支出

4.95

4.95

0.00

21011

行政事業單位醫療

4.95

4.95

0.00

2101102

事業單位醫療

3.43

3.43

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

1.53

1.53

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

105.84

104.50

1.34

22001

自然資源事務

105.84

104.50

1.34

2200150

事業運行

104.50

104.50

0.00

2200199

其他自然資源事務支出

1.34

0.00

1.34

221

住房保障支出

4.90

4.90

0.00

22102

住房改革支出

4.90

4.90

0.00

2210201

住房公積金

4.90

4.90

0.00

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:豐都縣社壇規劃和自然資源所

公開06表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

103.36

302

商品和服務支出

25.15

310

資本性支出

30101

基本工資

25.16

30201

辦公費

1.35

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

1.97

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

30103

獎金

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

52.22

30205

水費

0.05

31006

大型修繕

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

9.44

30206

電費

0.36

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業年金繳費

4.72

30207

郵電費

0.17

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

3.43

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫療補助繳費

30209

物業管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

0.73

30211

差旅費

4.01

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

4.90

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫療費

0.80

30213

維修(護)費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

0.33

31022

無形資產購置

30302

退休費

30217

公務接待費

0.37

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

12.18

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

30227

委托業務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

1.95

31206

其他資本性補助

30309

獎勵金

30229

福利費

31299

其他對企業補助

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

2.03

399

其他支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

39907

國家賠償費用支出

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30299

其他商品和服務支出

2.35

39909

經常性贈與

307

債務利息及費用支出

39910

資本性贈與

30701

國內債務付息

39999

其他支出

30702

國外債務付息

30703

國內債務發行費用

30704

國外債務發行費用

人員經費合計

103.36

公用經費合計

25.15

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:豐都縣社壇規劃和自然資源所

公開07表

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00

1.14

1.14

0.00

1.14

0.00

213

農林水支出

0.00

1.14

1.14

0.00

1.14

0.00

21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

0.00

1.14

1.14

0.00

1.14

0.00

2136902

三峽后續工作

0.00

1.14

1.14

0.00

1.14

0.00

備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

單位:豐都縣社壇規劃和自然資源所

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表

公開09表

單位:豐都縣社壇規劃和自然資源所

單位:萬元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

五、機關運行經費

(一)支出合計

2.40

2.40

(一)行政單位

1.因公出國(境)費

(二)參照公務員法管理事業單位

2.公務用車購置及運行維護費

2.03

2.03

六、資產信息

(1)公務用車購置費

(一)車輛數合計(輛)

1

(2)公務用車運行維護費

2.03

2.03

1.副部(省)級及以上領導用車

3.公務接待費

0.37

0.37

2.主要領導干部用車

(1)國內接待費

0.37

3.機要通信用車

其中:外事接待費

4.應急保障用車

1

(2)國(境)外接待費

5.執法執勤用車

(二)相關統計數

6.特種專業技術用車

1.因公出國(境)團組數(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(人)

8.其他用車

3.公務用車購置數(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)

4.公務用車保有量(輛)

1

七、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

10

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

6.國內公務接待人次(人)

60

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出

7.國(境)外公務接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業合同金額

8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業合同金額

二、會議費

三、培訓費

0.33

四、差旅費

4.01

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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