您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣規(guī)劃和自然資源局>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19803549/2025-00180 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19803549/2025-00180 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-16 |
豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))2024年度決算公開說(shuō)明
????一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
一是負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃竣工核實(shí)工作。牽頭局優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作;二是負(fù)責(zé)規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域行政審批工作的組織、協(xié)調(diào)、銜接等工作;三是履行開展水、森林、草原、濕地資源和地理國(guó)情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作; 四是承擔(dān)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)屬調(diào)查工作;五是提供地理信息應(yīng)急保障,指導(dǎo)監(jiān)督地理信息公共服務(wù)和地理信息數(shù)據(jù)管理、運(yùn)用工作;六是負(fù)責(zé)執(zhí)行礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實(shí)施,監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)工作;七是承擔(dān)全縣全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作,承擔(dān)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)核算工作;八是執(zhí)行自然資源資產(chǎn)有償使用制度政策并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資的審查(審批)及價(jià)款征收;九是負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),建立自然資源市場(chǎng)信用體系;十是擬訂全縣國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)政策、制度,承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃編制相關(guān)工作,承擔(dān)縣國(guó)土空間總體規(guī)劃編制、城區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制、報(bào)批工作;十一是承擔(dān)區(qū)域性國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)戰(zhàn)略的協(xié)調(diào)、研究工作;十二是承擔(dān)全局國(guó)土空間規(guī)劃和自然資源保護(hù)與利用重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、管理、調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和匯總分析等工作;十三是負(fù)責(zé)組織本縣鄉(xiāng)村傳統(tǒng)風(fēng)貌的系統(tǒng)調(diào)查和元素提煉工作并進(jìn)行設(shè)計(jì)引導(dǎo)。擬定和執(zhí)行建設(shè)用地規(guī)劃管理和建筑規(guī)劃管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、導(dǎo)則;十四是承擔(dān)各類土地用途轉(zhuǎn)用和農(nóng)村集體土地征收、征用的管理及轉(zhuǎn)用和征收的審查報(bào)批工作,承擔(dān)土地征收、征用批后實(shí)施的監(jiān)管工作;十五是承擔(dān)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作;十六是負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補(bǔ)劃的監(jiān)督管理;十七是負(fù)責(zé)耕地保護(hù)政策與林地、草地、濕地等土地資源保護(hù)政策的銜接;十八是負(fù)責(zé)集體土地征收、征用、補(bǔ)償、房屋拆遷安置政策的宣傳、解釋工作;負(fù)責(zé)全縣集體土地征收、征用土地的補(bǔ)償、拆遷、安置工作;十九是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨群、安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、扶貧工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))是縣政府工作單位,為正科級(jí)。下設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)科室,包括辦公室、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、自然資源調(diào)查登記科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、自然資源開發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科、工程規(guī)劃管理科(豐都縣規(guī)劃委員會(huì)辦公室)、自然資源保護(hù)科。機(jī)關(guān)行政編制18名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名(空一收一);設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)4名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名(各科室設(shè)科長(zhǎng)或主任1名)。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本單位2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為12909.73萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少12366.18萬(wàn)元,下降48.9%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目、地災(zāi)項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目減少。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)2546.60萬(wàn)元,與2023年度相比,減少14493.65萬(wàn)元,下降85.1%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目、地災(zāi)項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目減少。其中:財(cái)政撥款收入2546.60萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10363.12萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)12638.69萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2274.09萬(wàn)元,下降15.3%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目和地災(zāi)項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出553.06萬(wàn)元,占4.4%;項(xiàng)目支出12085.63萬(wàn)元,占95.6%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271.04萬(wàn)元,與2023年度相比,減少10092.08萬(wàn)元,下降97.4%,主要原因是使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2546.60萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9798.55萬(wàn)元,下降79.4%。主要原因是財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、土地開發(fā)項(xiàng)目、地災(zāi)項(xiàng)目收入減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1836.03萬(wàn)元,與2023年度相比,減少767.10萬(wàn)元,下降29.5%。主要原因是地災(zāi)項(xiàng)目和土地開發(fā)利用項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4656.50萬(wàn)元,下降71.7%。主要原因是2024年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金項(xiàng)目投入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1836.03萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2888.24萬(wàn)元,下降61.1%。主要原因是地災(zāi)項(xiàng)目和土地開發(fā)項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4656.50萬(wàn)元,下降71.7%。主要原因是2024年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金項(xiàng)目投入減少。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出94.46萬(wàn)元,占5.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.1%,主要原因是補(bǔ)交職業(yè)年金記實(shí)。
(2)衛(wèi)生健康支出30.45萬(wàn)元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.5%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資變動(dòng)造成。
(3)自然資源海洋氣象等支出1681.00萬(wàn)元,占91.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少4667.14萬(wàn)元,下降73.5%,主要原因是2024年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金項(xiàng)目投入減少。
(4)住房保障支出30.11萬(wàn)元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元,下降1.8%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資變動(dòng)造成。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出553.06萬(wàn)元。
其中:
人員經(jīng)費(fèi)435.42萬(wàn)元,與2023年度相比,減少38.21萬(wàn)元,下降8.1%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資變動(dòng)造成。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)117.64萬(wàn)元,與2023年度相比,增加42.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.7%,主要原因是2024年將勞務(wù)費(fèi)列入了日常公用經(jīng)費(fèi)核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入710.58萬(wàn)元,與2023年度相比,減少6910.30萬(wàn)元,下降90.7%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目收入減少。本年支出710.58萬(wàn)元,與2023年度相比,減少6910.30萬(wàn)元,下降90.7%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目支出減少。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元,主要用于接待市局來(lái)豐調(diào)查指導(dǎo)工作,檢查山水工程等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次211人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)142.12元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.00萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2024年因工作需要組織會(huì)議產(chǎn)生費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.06萬(wàn)元,與2023年度相比,減少0.36萬(wàn)元,下降25.4%,主要原因是2024年職工參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少。本年度差旅費(fèi)支出6.53萬(wàn)元,與2023年度相比,減少9.80萬(wàn)元,下降60.0%,主要原因是2024年職工出差次數(shù)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.64萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加42.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.7%,主要原因是2024年將臨聘人員勞務(wù)費(fèi)列入了公用經(jīng)費(fèi)核算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額1.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.72萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.72萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0 %。主要用于采購(gòu)兩臺(tái)空調(diào)。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2512.42萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分95分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件。
(二)部門(單位)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
李徐進(jìn)023-70702512
![]()
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí)) |
單位:萬(wàn)元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1,836.03 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
710.58 |
二、外交支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94.46 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
30.45 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
702.58 | ||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
8.00 | ||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
10,122.19 | ||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
2,546.60 |
本年支出合計(jì) |
12,638.69 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10,363.12 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
271.04 |
|
總計(jì) |
12,909.73 |
總計(jì) |
12,909.73 |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí)) |
公開02表 | ||||||||
|
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
2,546.60 |
2,546.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
32.66 |
32.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
702.58 |
702.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
470.48 |
470.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
396.52 |
396.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
49.51 |
49.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
國(guó)有土地收益基金安排的支出 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地開發(fā)支出 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 |
1,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,681.00 |
1,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
398.04 |
398.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
1,133.97 |
1,133.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí)) |
公開03表 | ||||||
|
單位:萬(wàn)元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
|
合計(jì) |
12,638.69 |
553.06 |
12,085.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
32.66 |
32.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
702.58 |
0.00 |
702.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
470.48 |
0.00 |
470.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
396.52 |
0.00 |
396.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
24.46 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
49.51 |
0.00 |
49.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
國(guó)有土地收益基金安排的支出 |
232.09 |
0.00 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地開發(fā)支出 |
232.09 |
0.00 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 |
398.04 |
1,282.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,681.00 |
398.04 |
1,282.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
398.04 |
398.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
149.00 |
0.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
1,133.97 |
0.00 |
1,133.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10,122.19 |
30.11 |
10,092.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,092.08 |
0.00 |
10,092.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚戶區(qū)改造 |
10,092.08 |
0.00 |
10,092.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí)) |
公開04表 | |||||
|
單位:萬(wàn)元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1,836.03 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
710.58 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94.46 |
94.46 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
30.45 |
30.45 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
702.58 |
702.58 |
||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 |
1,681.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
30.11 |
30.11 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
2,546.60 |
本年支出合計(jì) |
2,546.60 |
1,836.03 |
710.58 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
總計(jì) |
2,546.60 |
總計(jì) |
2,546.60 |
1,836.03 |
710.58 |
|
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí)) |
公開05表 | |||
|
單位:萬(wàn)元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
1,836.03 |
553.06 |
1,282.97 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
32.66 |
32.66 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 |
398.04 |
1,282.97 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,681.00 |
398.04 |
1,282.97 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
398.04 |
398.04 |
0.00 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護(hù) |
149.00 |
0.00 |
149.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
1,133.97 |
0.00 |
1,133.97 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí)) |
公開06表 |
|||||||||||||||
|
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) |
金額 |
||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
392.24 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
115.93 |
310 |
資本性支出 |
1.72 |
||||||||
|
30101 |
基本工資 |
100.24 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6.88 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
61.98 |
30202 |
印刷費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.72 |
|||||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
110.65 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
||||||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||||||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
0.64 |
31006 |
大型修繕 |
||||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
38.50 |
30206 |
電費(fèi) |
4.24 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
23.31 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.72 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.34 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||||||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||||||||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.23 |
30211 |
差旅費(fèi) |
6.53 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
30.11 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.88 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.50 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|||||||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
43.17 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||||||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.06 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||||||||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
||||||||||
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||||||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
38.87 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||||||||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
63.59 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
4.30 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||||||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.88 |
31206 |
其他資本性補(bǔ)助 |
||||||||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
4.89 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||||||||||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||||||||||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
13.46 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||||||||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.55 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
||||||||||||
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||||||||||||
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||||||||||
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||||||||||
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||||||||||
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
435.42 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
117.64 |
|||||||||||||
|
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||||||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí)) |
公開07表 | |||||||||||||||
|
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
|
合計(jì) |
0.00 |
710.58 |
710.58 |
0.00 |
710.58 |
0.00 | ||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
702.58 |
702.58 |
0.00 |
702.58 |
0.00 | |||||||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
470.48 |
470.48 |
0.00 |
470.48 |
0.00 | |||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
0.00 |
396.52 |
396.52 |
0.00 |
396.52 |
0.00 | |||||||||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
24.46 |
0.00 | |||||||||
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
49.51 |
49.51 |
0.00 |
49.51 |
0.00 | |||||||||
|
21210 |
國(guó)有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
232.09 |
0.00 | |||||||||
|
2121002 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
232.09 |
0.00 | |||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 | |||||||||
|
21369 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 | |||||||||
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 | |||||||||
備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí)) |
公開08表 | |||||
|
單位:萬(wàn)元 | ||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí)) |
單位:萬(wàn)元 | |||
|
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
117.64 |
|
(一)支出合計(jì) |
3.00 |
3.00 |
(一)行政單位 |
117.64 |
|
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||
|
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
六、資產(chǎn)信息 |
— | ||
|
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
|||
|
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|||
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
3.00 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
3.00 |
3.機(jī)要通信用車 |
|
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車 |
||
|
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車 |
||
|
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車 |
||
|
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
||
|
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
七、政府采購(gòu)支出信息 |
— | |
|
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
45 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
1.72 |
|
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
1.72 | |
|
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
211 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
||
|
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
1.72 | |
|
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
1.72 | |
|
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
1.00 |
||
|
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
1.06 |
||
|
四、差旅費(fèi) |
— |
6.53 |
||
備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
![]()
![]()