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[ 索引號(hào) ] 11500230MB19803549/2025-00180 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 發(fā)布日期 ] 2025-09-16
[ 索引號(hào) ] 11500230MB19803549/2025-00180
[ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣規(guī)劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 發(fā)布日期 ] 2025-09-16

豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))2024年度決算公開說(shuō)明

????一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

一是負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃竣工核實(shí)工作。牽頭局優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作;二是負(fù)責(zé)規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域行政審批工作的組織、協(xié)調(diào)、銜接等工作;三是履行開展水、森林、草原、濕地資源和地理國(guó)情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作; 四是承擔(dān)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)屬調(diào)查工作;五是提供地理信息應(yīng)急保障,指導(dǎo)監(jiān)督地理信息公共服務(wù)和地理信息數(shù)據(jù)管理、運(yùn)用工作;六是負(fù)責(zé)執(zhí)行礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實(shí)施,監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)工作;七是承擔(dān)全縣全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作,承擔(dān)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)核算工作;八是執(zhí)行自然資源資產(chǎn)有償使用制度政策并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資的審查(審批)及價(jià)款征收;九是負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),建立自然資源市場(chǎng)信用體系;十是擬訂全縣國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)政策、制度,承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃編制相關(guān)工作,承擔(dān)縣國(guó)土空間總體規(guī)劃編制、城區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制、報(bào)批工作;十一是承擔(dān)區(qū)域性國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)戰(zhàn)略的協(xié)調(diào)、研究工作;十二是承擔(dān)全局國(guó)土空間規(guī)劃和自然資源保護(hù)與利用重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、管理、調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和匯總分析等工作;十三是負(fù)責(zé)組織本縣鄉(xiāng)村傳統(tǒng)風(fēng)貌的系統(tǒng)調(diào)查和元素提煉工作并進(jìn)行設(shè)計(jì)引導(dǎo)。擬定和執(zhí)行建設(shè)用地規(guī)劃管理和建筑規(guī)劃管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、導(dǎo)則;十四是承擔(dān)各類土地用途轉(zhuǎn)用和農(nóng)村集體土地征收、征用的管理及轉(zhuǎn)用和征收的審查報(bào)批工作,承擔(dān)土地征收、征用批后實(shí)施的監(jiān)管工作;十五是承擔(dān)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作;十六是負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補(bǔ)劃的監(jiān)督管理;十七是負(fù)責(zé)耕地保護(hù)政策與林地、草地、濕地等土地資源保護(hù)政策的銜接;十八是負(fù)責(zé)集體土地征收、征用、補(bǔ)償、房屋拆遷安置政策的宣傳、解釋工作;負(fù)責(zé)全縣集體土地征收、征用土地的補(bǔ)償、拆遷、安置工作;十九是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨群、安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、扶貧工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))是縣政府工作單位,為正科級(jí)。下設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)科室,包括辦公室、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、自然資源調(diào)查登記科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、自然資源開發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科、工程規(guī)劃管理科(豐都縣規(guī)劃委員會(huì)辦公室)、自然資源保護(hù)科。機(jī)關(guān)行政編制18名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名(空一收一);設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)4名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名(各科室設(shè)科長(zhǎng)或主任1名)。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本單位2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為12909.73萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少12366.18萬(wàn)元,下降48.9%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目、地災(zāi)項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目減少。

1.收入情況。2024年度收入合計(jì)2546.60萬(wàn)元,與2023年度相比,減少14493.65萬(wàn)元,下降85.1%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目、地災(zāi)項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目減少。其中:財(cái)政撥款收入2546.60萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10363.12萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度支出合計(jì)12638.69萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2274.09萬(wàn)元,下降15.3%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目和地災(zāi)項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出553.06萬(wàn)元,占4.4%;項(xiàng)目支出12085.63萬(wàn)元,占95.6%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271.04萬(wàn)元,與2023年度相比,減少10092.08萬(wàn)元,下降97.4%,主要原因是使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2546.60萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9798.55萬(wàn)元,下降79.4%。主要原因是財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、土地開發(fā)項(xiàng)目、地災(zāi)項(xiàng)目收入減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1836.03萬(wàn)元,與2023年度相比,減少767.10萬(wàn)元,下降29.5%。主要原因是地災(zāi)項(xiàng)目和土地開發(fā)利用項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4656.50萬(wàn)元,下降71.7%。主要原因是2024年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金項(xiàng)目投入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1836.03萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2888.24萬(wàn)元,下降61.1%。主要原因是地災(zāi)項(xiàng)目和土地開發(fā)項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4656.50萬(wàn)元,下降71.7%。主要原因是2024年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金項(xiàng)目投入減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:

1)社會(huì)保障和就業(yè)支出94.46萬(wàn)元,占5.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.1%,主要原因是補(bǔ)交職業(yè)年金記實(shí)。

2)衛(wèi)生健康支出30.45萬(wàn)元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.5%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資變動(dòng)造成。

3自然資源海洋氣象等支出1681.00萬(wàn)元,占91.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少4667.14萬(wàn)元,下降73.5%,主要原因是2024年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金項(xiàng)目投入減少。

4住房保障支出30.11萬(wàn)元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元,下降1.8%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資變動(dòng)造成。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出553.06萬(wàn)元。

其中:

人員經(jīng)費(fèi)435.42萬(wàn)元,與2023年度相比,減少38.21萬(wàn)元,下降8.1%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資變動(dòng)造成。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)117.64萬(wàn)元,與2023年度相比,增加42.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.7%,主要原因是2024年將勞務(wù)費(fèi)列入了日常公用經(jīng)費(fèi)核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入710.58萬(wàn)元,與2023年度相比,減少6910.30萬(wàn)元,下降90.7%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目收入減少。本年支出710.58萬(wàn)元,與2023年度相比,減少6910.30萬(wàn)元,下降90.7%,主要原因是土地開發(fā)項(xiàng)目支出減少。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元,主要用于接待市局來(lái)豐調(diào)查指導(dǎo)工作,檢查山水工程等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次211人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)142.12元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.00萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2024年因工作需要組織會(huì)議產(chǎn)生費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.06萬(wàn)元,與2023年度相比,減少0.36萬(wàn)元,下降25.4%,主要原因是2024年職工參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少。本年度差旅費(fèi)支出6.53萬(wàn)元,2023年度相比,減少9.80萬(wàn)元,下降60.0%,主要原因是2024年職工出差次數(shù)減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.64萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加42.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.7%,主要原因是2024年將臨聘人員勞務(wù)費(fèi)列入了公用經(jīng)費(fèi)核算。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20241231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額1.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.72萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.72萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0 %。主要用于采購(gòu)兩臺(tái)空調(diào)。

五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2512.42萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分95分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件。

(二)部門(單位)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

李徐進(jìn)023-70702512

收入支出決算總表

公開01表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1,836.03

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

710.58

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

三、國(guó)防支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

94.46

九、衛(wèi)生健康支出

30.45

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

702.58

十二、農(nóng)林水支出

8.00

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

1,681.00

十九、住房保障支出

10,122.19

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

2,546.60

本年支出合計(jì)

12,638.69

使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10,363.12

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

271.04

總計(jì)

12,909.73

總計(jì)

12,909.73

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))

公開02表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

2,546.60

2,546.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

94.46

94.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

94.46

94.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

32.66

32.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

23.31

23.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

30.45

30.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

30.45

30.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

702.58

702.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

470.48

470.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

396.52

396.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地開發(fā)支出

24.46

24.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

49.51

49.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

國(guó)有土地收益基金安排的支出

232.09

232.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121002

土地開發(fā)支出

232.09

232.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峽后續(xù)工作

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

1,681.00

1,681.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然資源事務(wù)

1,681.00

1,681.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運(yùn)行

398.04

398.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然資源利用與保護(hù)

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

1,133.97

1,133.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.11

30.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.11

30.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

30.11

30.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))

公開03表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

12,638.69

553.06

12,085.63

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

94.46

94.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

94.46

94.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政單位離退休

32.66

32.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

23.31

23.31

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

30.45

30.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

30.45

30.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

702.58

0.00

702.58

0.00

0.00

0.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

470.48

0.00

470.48

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

396.52

0.00

396.52

0.00

0.00

0.00

2120802

土地開發(fā)支出

24.46

0.00

24.46

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

49.51

0.00

49.51

0.00

0.00

0.00

21210

國(guó)有土地收益基金安排的支出

232.09

0.00

232.09

0.00

0.00

0.00

2121002

土地開發(fā)支出

232.09

0.00

232.09

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21369

國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峽后續(xù)工作

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

1,681.00

398.04

1,282.97

0.00

0.00

0.00

22001

自然資源事務(wù)

1,681.00

398.04

1,282.97

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運(yùn)行

398.04

398.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然資源利用與保護(hù)

149.00

0.00

149.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

1,133.97

0.00

1,133.97

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10,122.19

30.11

10,092.08

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

10,092.08

0.00

10,092.08

0.00

0.00

0.00

2210103

棚戶區(qū)改造

10,092.08

0.00

10,092.08

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.11

30.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

30.11

30.11

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))

公開04表

單位:萬(wàn)元

收???? 入

支???? 出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1,836.03

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

710.58

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

三、國(guó)防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

94.46

94.46

九、衛(wèi)生健康支出

30.45

30.45

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

702.58

702.58

十二、農(nóng)林水支出

8.00

8.00

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

1,681.00

1,681.00

十九、住房保障支出

30.11

30.11

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

2,546.60

本年支出合計(jì)

2,546.60

1,836.03

710.58

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

2,546.60

總計(jì)

2,546.60

1,836.03

710.58

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))

公開05表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,836.03

553.06

1,282.97

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

94.46

94.46

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

94.46

94.46

0.00

2080501

行政單位離退休

32.66

32.66

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

38.50

38.50

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

23.31

23.31

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

30.45

30.45

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

30.45

30.45

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

20.56

20.56

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

9.89

9.89

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

1,681.00

398.04

1,282.97

22001

自然資源事務(wù)

1,681.00

398.04

1,282.97

2200101

行政運(yùn)行

398.04

398.04

0.00

2200106

自然資源利用與保護(hù)

149.00

0.00

149.00

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

1,133.97

0.00

1,133.97

221

住房保障支出

30.11

30.11

0.00

22102

住房改革支出

30.11

30.11

0.00

2210201

住房公積金

30.11

30.11

0.00

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))

公開06表

單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

301

工資福利支出

392.24

302

商品和服務(wù)支出

115.93

310

資本性支出

1.72

30101

基本工資

100.24

30201

辦公費(fèi)

6.88

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30102

津貼補(bǔ)貼

61.98

30202

印刷費(fèi)

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

1.72

30103

獎(jiǎng)金

110.65

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績(jī)效工資

30205

水費(fèi)

0.64

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

38.50

30206

電費(fèi)

4.24

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

23.31

30207

郵電費(fèi)

2.72

31008

物資儲(chǔ)備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

20.34

30208

取暖費(fèi)

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

2.00

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

4.23

30211

差旅費(fèi)

6.53

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

30.11

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

2.88

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.50

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費(fèi)

31019

其他交通工具購(gòu)置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

43.17

30215

會(huì)議費(fèi)

1.00

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.06

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

3.00

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

38.87

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

63.59

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

4.30

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.88

31206

其他資本性補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

4.89

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

399

其他支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

13.46

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30299

其他商品和服務(wù)支出

3.55

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39910

資本性贈(zèng)與

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

39999

其他支出

30702

國(guó)外債務(wù)付息

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

435.42

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

117.64

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))

公開07表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

0.00

710.58

710.58

0.00

710.58

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

702.58

702.58

0.00

702.58

0.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

470.48

470.48

0.00

470.48

0.00

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

0.00

396.52

396.52

0.00

396.52

0.00

2120802

土地開發(fā)支出

0.00

24.46

24.46

0.00

24.46

0.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

49.51

49.51

0.00

49.51

0.00

21210

國(guó)有土地收益基金安排的支出

0.00

232.09

232.09

0.00

232.09

0.00

2121002

土地開發(fā)支出

0.00

232.09

232.09

0.00

232.09

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

21369

國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

2136902

三峽后續(xù)工作

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))

公開08表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開09表

單位:豐都縣規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

117.64

(一)支出合計(jì)

3.00

3.00

(一)行政單位

117.64

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

六、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費(fèi)

3.00

3.00

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

3.00

3.機(jī)要通信用車

其中:外事接待費(fèi)

4.應(yīng)急保障用車

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

7.離退休干部用車

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

七、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

45

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

1.72

其中:外事接待批次(個(gè))

1.政府采購(gòu)貨物支出

1.72

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

211

2.政府采購(gòu)工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

1.72

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

1.72

二、會(huì)議費(fèi)

1.00

三、培訓(xùn)費(fèi)

1.06

四、差旅費(fèi)

6.53

備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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