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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686350N/2025-00526 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686350N/2025-00526 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣交通運(yùn)輸委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-15 |
豐都縣渡口管理所2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)渡運(yùn)從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn),增強(qiáng)渡運(yùn)從業(yè)人員的安全意識(shí)及操作技能;
(2)負(fù)責(zé)宣傳貫徹水上交通安全法律、法規(guī)和規(guī)章等;
(3)負(fù)責(zé)農(nóng)村渡口基礎(chǔ)設(shè)施改造;
(4)承擔(dān)對(duì)在全縣庫(kù)區(qū)受三峽水庫(kù)蓄水影響正在運(yùn)營(yíng)的證照齊全的運(yùn)營(yíng)渡船經(jīng)營(yíng)人發(fā)放渡運(yùn)補(bǔ)貼工作;
(5)督促指導(dǎo)渡運(yùn)量較大且具備一定條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處建立渡口渡船簽單發(fā)航制度,真實(shí)記錄相關(guān)情況;
(6)負(fù)責(zé)審核渡口設(shè)置及撤銷(xiāo)等相關(guān)事務(wù)性工作;
(7)完成縣交通運(yùn)輸委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
豐都縣渡口管理所屬財(cái)政全額撥款的二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室:辦公室、法規(guī)科、規(guī)劃建管科、安全科、科技信息科。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為296.56萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加77.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.3%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)296.56萬(wàn)元,與2023年度相比,增加97.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.8%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。其中:財(cái)政撥款收入296.56萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)296.56萬(wàn)元,與2023年度相比,增加77.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.3%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。其中:基本支出265.06萬(wàn)元,占89.4%;項(xiàng)目支出31.50萬(wàn)元,占10.6%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為296.56萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.3%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282.56萬(wàn)元,與2023年度相比,增加83.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.8%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。較年初預(yù)算數(shù)增加15.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人,人員費(fèi)用增加70.55萬(wàn)元,增加安全環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,年初預(yù)算項(xiàng)目渡口改造未使用減少64.80萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.56萬(wàn)元,與2023年度相比,增加77.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.7%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。較年初預(yù)算數(shù)增加15.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人,人員費(fèi)用增加70.55萬(wàn)元,增加安全環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,年初預(yù)算項(xiàng)目渡口改造未使用減少64.80萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出33.23萬(wàn)元,占11.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.2%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。
(2)衛(wèi)生健康支出15.70萬(wàn)元,占5.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.5%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。
(3)交通運(yùn)輸支出215.64萬(wàn)元,占76.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.82萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人,人員費(fèi)用增加52.98萬(wàn)元,增加安全環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,年初預(yù)算項(xiàng)目渡口改造未使用減少64.80萬(wàn)元。
(4)住房保障支出17.99萬(wàn)元,占6.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.9%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出265.06萬(wàn)元。
其中:人員經(jīng)費(fèi)227.13萬(wàn)元,與2023年度相比,增加69.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.5%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)37.93萬(wàn)元,與2023年度相比,增加9.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.2%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入14.00萬(wàn)元,與2023年度相比,增加14.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2024年增加渡運(yùn)補(bǔ)貼14.00萬(wàn)元。本年支出14.00萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%,主要原因是渡運(yùn)補(bǔ)貼增加。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是節(jié)省開(kāi)支;較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,本單位2024年度未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減;本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減;本年度差旅費(fèi)支出1.88萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.5%,主要原因是本單位人員增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.93萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加9.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.2%,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革增加8人。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)渡運(yùn)補(bǔ)貼、交通綜合管理經(jīng)費(fèi)、安全環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)、編外人員勞務(wù)工資支出共4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金35.10萬(wàn)元。
豐都縣渡口管理所2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件。
(二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。??
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
敖小波?023-70722909
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收入支出決算總表 | |||
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公開(kāi)01表 | |||
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單位:豐都縣渡口管理所 |
單位:萬(wàn)元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
282.56? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
14.00? |
二、外交支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國(guó)防支出 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
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六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.23? | |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
15.70? | ||
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
14.00? | ||
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
215.64? | ||
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
17.99? | ||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
296.56? |
本年支出合計(jì) |
296.56? |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余) |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計(jì) |
296.56? |
總計(jì) |
296.56? |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
單位:豐都縣渡口管理所 |
公開(kāi)02表 | ||||||||
|
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
296.56? |
296.56? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.23? |
33.23? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.23? |
33.23? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
22.15? |
22.15? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.08? |
11.08? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.70? |
15.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.70? |
15.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.77? |
11.77? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.94? |
3.94? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
14.00? |
14.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
21367 |
三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
14.00? |
14.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2136701 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
14.00? |
14.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
215.64? |
215.64? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
215.64? |
215.64? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
198.14? |
198.14? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2140136 |
水路運(yùn)輸管理支出 |
10.00? |
10.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
7.50? |
7.50? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
221 |
住房保障支出 |
17.99? |
17.99? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.99? |
17.99? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.99? |
17.99? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
單位:豐都縣渡口管理所? |
公開(kāi)03表 | ||||||
|
單位:萬(wàn)元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | ||||||
|
合計(jì) |
296.56? |
265.06? |
31.50? |
0.00? |
0.00? |
0.00? | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.23? |
33.23? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.23? |
33.23? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
22.15? |
22.15? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.08? |
11.08? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.70? |
15.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.70? |
15.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.77? |
11.77? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.94? |
3.94? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
14.00? |
0.00? |
14.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
21367 |
三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
14.00? |
0.00? |
14.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2136701 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
14.00? |
0.00? |
14.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
215.64? |
198.14? |
17.50? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
215.64? |
198.14? |
17.50? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
198.14? |
198.14? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2140136 |
水路運(yùn)輸管理支出 |
10.00? |
0.00? |
10.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
7.50? |
0.00? |
7.50? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
221 |
住房保障支出 |
17.99? |
17.99? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.99? |
17.99? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.99? |
17.99? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
單位:豐都縣渡口管理所 |
公開(kāi)04表 | |||||
|
單位:萬(wàn)元 | ||||||
|
收?????入 |
支?????出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
282.56? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
14.00? |
二、外交支出 |
||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.23? |
33.23? |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
15.70? |
15.70? |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
14.00? |
14.00? |
||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
215.64? |
215.64? |
||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
17.99? |
17.99? |
||||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
296.56? |
本年支出合計(jì) |
296.56? |
282.56? |
14.00? |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
總計(jì) |
296.56? |
總計(jì) |
296.56? |
282.56? |
14.00? |
|
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
單位:豐都縣渡口管理所 |
公開(kāi)05表 | |||
|
單位:萬(wàn)元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
282.56? |
265.06? |
17.50? | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.23? |
33.23? |
0.00? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.23? |
33.23? |
0.00? |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
22.15? |
22.15? |
0.00? |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.08? |
11.08? |
0.00? |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.70? |
15.70? |
0.00? |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.70? |
15.70? |
0.00? |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.77? |
11.77? |
0.00? |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.94? |
3.94? |
0.00? |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
215.64? |
198.14? |
17.50? |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
215.64? |
198.14? |
17.50? |
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
198.14? |
198.14? |
0.00? |
|
2140136 |
水路運(yùn)輸管理支出 |
10.00? |
0.00? |
10.00? |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
7.50? |
0.00? |
7.50? |
|
221 |
住房保障支出 |
17.99? |
17.99? |
0.00? |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.99? |
17.99? |
0.00? |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.99? |
17.99? |
0.00? |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
單位:豐都縣渡口管理所 |
公開(kāi)06表 | |||||||
|
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
225.19? |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
37.93? |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
55.35? |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.33? |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
38.18? |
30202 |
印刷費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
62.83? |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
22.15? |
30206 |
電費(fèi) |
0.66? |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
11.08? |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.45? |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11.77? |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.50? |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.56? |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
17.99? |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.34? |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.03? |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.95? |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.95? |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
8.98? |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
12.76? |
31206 |
其他資本性補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.12? |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.05? |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||||
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||||
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
227.13? |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
37.93? | |||||
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
單位:豐都縣渡口管理所 |
公開(kāi)07表 | ||||||
|
單位:萬(wàn)元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
0.00? |
14.00? |
14.00? |
0.00? |
14.00? |
0.00? | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00? |
14.00? |
14.00? |
0.00? |
14.00? |
0.00? |
|
21367 |
三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 |
0.00? |
14.00? |
14.00? |
0.00? |
14.00? |
0.00? |
|
2136701 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
0.00? |
14.00? |
14.00? |
0.00? |
14.00? |
0.00? |
備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
單位:豐都縣渡口管理所 |
公開(kāi)08表 | |||||
|
單位:萬(wàn)元 | ||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
0.00? |
0.00? | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
公開(kāi)09表 | ||||
|
單位:豐都縣渡口管理所 |
單位:萬(wàn)元 | |||
|
項(xiàng)??目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)??目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
37.93? |
|
(一)支出合計(jì) |
(一)行政單位 |
|||
|
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
37.93? | ||
|
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
六、資產(chǎn)信息 |
— | ||
|
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) |
|||
|
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
|||
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
|||
|
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
3.機(jī)要通信用車(chē) |
||
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
4.應(yīng)急保障用車(chē) |
||
|
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
||
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
|
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車(chē) |
||
|
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
8.其他用車(chē) |
||
|
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛) |
||
|
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
七、政府采購(gòu)支出信息 |
— | |
|
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
||
|
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
||
|
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
||
|
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
||
|
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
||
|
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
|||
|
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
|||
|
四、差旅費(fèi) |
— |
1.88? |
||
備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
部門(mén)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道
無(wú)障礙
政策問(wèn)答
政務(wù)新媒體