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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00125 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-06 | [ 發布日期 ] | 2025-03-06 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00125 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-06 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-06 |
豐都縣道路運輸事務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.宣傳貫徹道路運輸及有關的法律、法規、規章、技術標準和運營規范;貫徹執行郵政業法律法規、方針政策和服務標準。
2.承擔全縣道路運輸行業發展規劃(含道路客貨運輸、出租汽車、城市公交、客貨及公交站場、機動車維修及駕駛員培訓等)及信用管理的行政輔助工作。
3.承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站(場)、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的事務工作。
4.承擔道路運輸行業安全和應急管理的事務工作。參與道路運輸安全事故調查。
5.承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。
6.承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用體系建設、道路運輸政務服務、行業統計的事務工作。
7.承擔道路運輸行業運行監測、生態環境保護和節能減排,以及智慧運輸體系、信息化、 數字化及建設應用的事務工作。
8.承擔道路運輸行業精神文明建設工作。
9.承擔郵政業基礎數據統計分析、經濟指標調度;研究提出郵政業服務經濟社會發展的建議,擬訂郵政業發展規劃。
10.推進全縣郵政業項目落地實施,協助開展郵政業招商工作。
11.承擔郵政普遍服務、特殊服務和快遞服務末端基礎設施、郵政業環境污染治理、郵政業安全管理和安全監管(含支撐體系和信息化)及其他郵政公共服務的建設、維護、管理、運營中由區縣實施的具體執行事項等事務。
12.完成市道路運輸事務中心、縣交通運輸委、上級郵政監管部門交辦的其他任務。
以上具體職責任務均屬于基本公益服務。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數2,028.93萬元,其中:一般公共預算撥款2,028.93萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少533.32萬元,主要是對運輸企業的各項政府性補貼預算減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數2,028.93萬元,其中:社會保障和就業支出67.4萬元,衛生健康支出17.49萬元,交通運輸支出1,929.25萬元,住房保障支出14.79萬元。支出較去年減少533.32萬元,主要是基本支出增加10.18萬元,項目支出減少543.5萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2,028.93萬元,一般公共預算財政撥款支出2,028.93萬元,比2024年減少533.32萬元。其中:基本支出351.46萬元,比2024年增加10.18萬元,主要原因是單位職工正常調資,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1,677.47萬元,比2024年減少543.5萬元,主要原因是對農客運營補貼和公交補貼今年預算減少。
豐都縣道路運輸事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣道路運輸事務中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算4.2萬元,比2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費1.5萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費2.7萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年共4個項目實行了績效目標管理,涉及資金量1,423.4萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:陳蓉 ?????????聯系方式:023-70609192