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[ 索引號 ] 11500230008686174R/2025-00035 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 發(fā)布日期 ] 2025-09-16
[ 索引號 ] 11500230008686174R/2025-00035
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 發(fā)布日期 ] 2025-09-16

豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心2024年度決算公開說明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1. 研究分析轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展現(xiàn)狀及特點,為相關(guān)政府部門提供決策咨詢和建議。

2. 配合落實促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展扶持政策,服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3. 協(xié)助指導(dǎo)企業(yè)開展融資貸款、項目推薦、升規(guī)等工作。

4. 協(xié)助指導(dǎo)企業(yè)開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)合作,推動成果轉(zhuǎn)化與對外交流。

5. 協(xié)助指導(dǎo)企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、項目、資金,拓展市場。

6. 協(xié)助指導(dǎo)企業(yè)開展人才培訓(xùn),為企業(yè)與高校提供人才對接服務(wù)。

7. 協(xié)助推動維護(hù)企業(yè)家合法權(quán)益,營造有利于經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和企業(yè)公平競爭的發(fā)展環(huán)境。

8. 負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息調(diào)查、統(tǒng)計、分析、上報等工作。

9. 完成縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會交辦的其他工作任務(wù)。

以上具體職責(zé)任務(wù)均屬基本公益服務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位無內(nèi)設(shè)科室,設(shè)主任1名。

二、單位決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為181.73萬元。收、支與2023年度相比,減少2.57萬元,下降1.4%,主要原因是基本支出商品和服務(wù)費(fèi)用減少。

1.收入情況。2024年度收入合計181.73萬元,與2023年度相比,減少2.57萬元,下降1.4%,主要原因是基本支出商品和服務(wù)費(fèi)用減少。其中:財政撥款收入181.73萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計181.73萬元,與2023年度相比,減少2.57萬元,下降1.4%,主要原因是基本支出商品和服務(wù)費(fèi)用減少。其中:基本支出181.73萬元,占100.0%;項目支出0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為181.73萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.57萬元,下降1.4%。主要原因是基本支出商品和服務(wù)費(fèi)用減少。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入181.73萬元,與2023年度相比,減少2.57萬元,下降1.4%。主要原因是基本支出商品和服務(wù)費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加7.06萬元,增長4.0%。主要原因一是2024年職工普調(diào)工資導(dǎo)致人員支出較年初預(yù)算增加,二是2024年因超額績效納入養(yǎng)老保險職業(yè)年金基數(shù)而補(bǔ)交1-11月的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出181.73萬元,與2023年度相比,減少2.57萬元,下降1.4%。主要原因是基本支出商品和服務(wù)費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加7.06萬元,增長4.0%。主要原因一是2024年職工普調(diào)工資導(dǎo)致人員支出較年初預(yù)算增加,二是2024年因超額績效納入養(yǎng)老保險職業(yè)年金基數(shù)而補(bǔ)交1-11月的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下:

1)一般公共服務(wù)支出141.22萬元,占77.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元,下降0.5%,主要原因是2024年一般公共服務(wù)支出基本支出減少0.73萬元。

2)社會保障和就業(yè)支出24.13萬元,占13.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元,增長48.9%,主要原因一是2024年職工普調(diào)工資導(dǎo)致人員支出較年初預(yù)算增加,二是2024年因超額績效納入養(yǎng)老保險職業(yè)年金基數(shù)而補(bǔ)交1-11月的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

3)衛(wèi)生健康支出8.34萬元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元,下降0.7%,主要原因是職工調(diào)進(jìn)調(diào)出導(dǎo)致工資變化繳費(fèi)基數(shù)變化,較年初預(yù)算數(shù)減少。

4住房保障支出8.04萬元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,下降0.9%,主要原因是職工調(diào)進(jìn)調(diào)出導(dǎo)致工資變化繳費(fèi)基數(shù)變化,較年初預(yù)算數(shù)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是收入數(shù)支出數(shù)相等,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出181.73萬元。

其中:人員經(jīng)費(fèi)163.36萬元,與2023年度相比,增加5.09萬元,增長3.2%,主要原因是2024年職工普調(diào)工資導(dǎo)致人員支出較年初預(yù)算增加,二是2024年因超額績效納入養(yǎng)老保險職業(yè)年金基數(shù)而補(bǔ)交1-11月的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)18.37萬元,與2023年度相比,減少7.66萬元,下降29.4%,主要原因是郵電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.09萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元,增長100.0%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。較上年支出數(shù)增加0.09萬元,增長100.0%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出,與上年決算數(shù)持平。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用支出,與上年決算數(shù)持平。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元,主要用于接待相關(guān)業(yè)務(wù)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元,增長100.0%,主要原因是相關(guān)業(yè)務(wù)工作公務(wù)接待增加,較上年支出數(shù)增加0.09萬元,增長100.0%,主要原因是相關(guān)業(yè)務(wù)工作公務(wù)增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2024年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次6人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)151.67元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是無會議費(fèi)用開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.07萬元,與2023年度相比,增加0.07萬元,增長100.0%,主要原因是業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)增加0.07萬元。本年度差旅費(fèi)支出0.46萬元,2023年度相比,減少1.79萬元,下降79.6%,主要原因是外出考察項目差旅費(fèi)減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照單位決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20241231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對0個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金0萬元。

(二)單位績效評價情況

本單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對本單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

隆海蓮?? 023-70605290

?


收入支出決算總表

公開01表

單位:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

181.73

一、一般公共服務(wù)支出

141.22

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

24.13

九、衛(wèi)生健康支出

8.34

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

8.04

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

181.73

本年支出合計

181.73

使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計

181.73

總計

181.73

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

收入決算表

單位:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心

公開02表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費(fèi)

合計

181.73

181.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

141.22

141.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿(mào)事務(wù)

141.22

141.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事業(yè)運(yùn)行

141.22

141.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

16.09

16.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


支出決算表

單位:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心

公開03表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

181.73

181.73

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

141.22

141.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿(mào)事務(wù)

141.22

141.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事業(yè)運(yùn)行

141.22

141.22

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

16.09

16.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


財政撥款收入支出決算總表

單位:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心

公開04表

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

181.73

一、一般公共服務(wù)支出

141.22

141.22

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

24.13

24.13

九、衛(wèi)生健康支出

8.34

8.34

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

8.04

8.04

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

181.73

本年支出合計

181.73

181.73

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

總計

181.73

總計

181.73

181.73

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

單位:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心

公開05表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

181.73

181.73

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

141.22

141.22

0.00

20113

商貿(mào)事務(wù)

141.22

141.22

0.00

2011350

事業(yè)運(yùn)行

141.22

141.22

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

24.13

24.13

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

24.13

24.13

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

16.09

16.09

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.04

8.04

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

8.34

8.34

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.34

8.34

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

5.70

5.70

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.65

2.65

0.00

221

住房保障支出

8.04

8.04

0.00

22102

住房改革支出

8.04

8.04

0.00

2210201

住房公積金

8.04

8.04

0.00

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

單位:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

301

工資福利支出

163.36

302

商品和服務(wù)支出

18.37

310

資本性支出

30101

基本工資

42.27

30201

辦公費(fèi)

0.52

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補(bǔ)貼

1.75

30202

印刷費(fèi)

0.48

31002

辦公設(shè)備購置

30103

獎金

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績效工資

77.92

30205

水費(fèi)

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

16.09

30206

電費(fèi)

1.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

8.04

30207

郵電費(fèi)

4.80

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

5.70

30208

取暖費(fèi)

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

1.25

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會保障繳費(fèi)

1.20

30211

差旅費(fèi)

0.46

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

8.04

30212

因公出國(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

2.34

30213

維修(護(hù))費(fèi)

31013

公務(wù)用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費(fèi)

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

30215

會議費(fèi)

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.07

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.09

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.15

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會經(jīng)費(fèi)

5.30

31206

其他資本性補(bǔ)助

30309

獎勵金

30229

福利費(fèi)

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

399

其他支出

30311

代繳社會保險費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

39907

國家賠償費(fèi)用支出

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.25

39909

經(jīng)常性贈與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39910

資本性贈與

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

39999

其他支出

30702

國外債務(wù)付息

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計

163.36

公用經(jīng)費(fèi)合計

18.37

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心

公開07表

單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

?


國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

單位:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心

公開08表

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00

0.00

0.00

0.00








備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

?


機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開09表

單位:豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心

單位:萬元

項? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(一)支出合計

0.09

0.09

(一)行政單位

1.因公出國(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

六、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(輛)

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費(fèi)

0.09

0.09

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國內(nèi)接待費(fèi)

0.09

3.機(jī)要通信用車

其中:外事接待費(fèi)

4.應(yīng)急保障用車

(2)國(境)外接待費(fèi)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

7.離退休干部用車

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

七、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

2

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

6

2.政府采購工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務(wù)支出

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二、會議費(fèi)

三、培訓(xùn)費(fèi)

0.07

四、差旅費(fèi)

0.46

備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

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