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| [ 索引號 ] | 11500230008686174R/2026-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣經濟和信息化委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686174R/2026-00010 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣經濟和信息化委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣經濟合作事務中心2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。部門現行的職能職責:服務全縣招商投資促進工作。
主要職責任務:負責做好招商引資和經濟合作交流服務工作,為全縣經濟社會發(fā)展提供優(yōu)質高效的服務。
具體職責任務:
1.宣傳國家有關利用內資和投資促進的方針政策。
2.研究國內外產業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策,參與編制全縣招商投資促進年度工作計劃。
3.策劃、認證、包裝、儲備全縣招商項目庫。
4.宣傳全縣投資環(huán)境,推介全縣重點產業(yè)、重大招商項目。完成上級組織開展與國內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進戰(zhàn)略合作事務性工作。
5.落實構建國內外招商投資促進工作網絡體系,承擔建立全縣招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制,完成招商投資促進信息化建設。
6.參與全縣招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法。參與重大招商項目實施情況督查督辦,協調解決招商重大問題。
7.承擔全縣營商環(huán)境建設服務工作,協助外來投資企業(yè)辦理相關手續(xù),協調解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題。
8.做好全縣招商投資促進人員培訓工作。
9.完成縣經信委(縣招商投資促進局)交辦的其他任務。
(二)單位構成。
豐都縣經濟合作事務中心為豐都縣經濟和信息化委員會(豐都縣招商投資促進局)所屬正科級財政全額撥款參公事業(yè)單位。豐都縣經濟合作事務中心全額事業(yè)編制為17名,實有人數17人,其中設主任1名、副主任2名;內設5個職能科室綜合科、工業(yè)科、農旅科、商貿科、項目服務科,各科設科長1名。下設一個副科級事業(yè)單位豐都縣投資促進中心,全額事業(yè)編制為10名,實有人數10人,其中設正、副主任各1名,科長2名;內設科室項目科、服務科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數10517.22萬元,其中:一般公共預算撥款10517.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加824.99萬元,主要是基本支出撥款增加45.63萬元,項目支出撥款增加779.36萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數10517.22萬元,其中:一般公共服務支出10365.33萬元,社會保障和就業(yè)支出81.83萬元,衛(wèi)生健康支出33.71萬元,住房保障支出36.35萬元。支出較去年增加824.99萬元,主要是基本支出增加45.63萬元,項目支出增加779.36萬元。
二、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入10517.22萬元,一般公共預算財政撥款支出10517.22萬元,比2025年增加824.99萬元。其中:基本支出602.22萬元,比2025年增加45.63萬元,主要是工資調整、社會保險繳費基數和住房公積金繳費基數調整。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出9915萬元,比2025年增加779.36萬元,主要原因是產業(yè)扶持資金項目增加800萬,主要用于產業(yè)扶持和招商引資接待、招商培訓等重點工作。
豐都縣經濟合作事務中心部門2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣經濟合作事務中心部門2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
三、 “三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算82.7萬元,比2025年減少15萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務接待費80萬元,比2025年減少15萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行八項管理規(guī)定,厲行節(jié)約,減少不必要的接待;公務用車運行維護費 2.7萬元,與2025年持平;公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費78.64萬元,比上年增加3.84萬元,主要原因為人員調整,工會經費和福利費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量9915萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
五、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:豐都縣經濟合作事務中心2026年部門預算公開表(1-12表)
部門預算公開聯系人:隆海蓮? 聯系方式: 023-70605290