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[ 索引號 ] 11500230008686190F/2023-00009 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣科學技術局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號 ] 11500230008686190F/2023-00009
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣科學技術局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發布日期 ] 2023-09-14

豐都縣地震監測站2022年度部門決算情況說明

   一、部門基本情況

(一)職能職責

1.負責擬訂本縣地震監測預測方案,并組織實施;

2.宣傳貫徹防震減災法律法規和方針政策,普及防震減災知識;

3.開展地震監測預測,分析研判地震趨勢,降低地震災害風險;

4.負責地震監測臺網的運行管理和維護,依法保護地震監測設施和地震監測環境;

5.協助推進地震災害防治工程建設,排查地震災害風險隱患;

6.完成市地震局和縣科學技術局交辦的其他任務。

(二)機構設置

豐都縣地震監測站為豐都縣科學技術局所屬副科級財政全額撥款公益一類事業單位,無內設機構。

(三)單位構成

本單位無納入2022年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計112.21萬元,支出總計112.21萬元。收支較上年決算數減少4.02萬元,下降3.5%,主要原因是社保費用支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計112.0萬元,較上年決算數減少3.23萬元,下降2.8%,主要原因是社保費用支出減少。其中:財政撥款收入112.0萬元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結余0.21萬元,年初結轉和結余0.0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計112.21萬元,較上年決算減少4.02萬元,下降3.5%,主要原因是社保費用支出減少。其中:基本支出109.21萬元,占97.3%;項目支出3.0萬元,占2.7%。此外,結余分配0.0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.0萬元,較上年決算數增加0.0萬元,與上年持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計112.0萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少3.23萬元,下降2.8%。主要原因是社保費用支出減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入112.0萬元,較上年決算數減少3.23萬元,下降2.8%。主要原因是社保費用支出減少。較年初預算數增加14.18萬元,增長14.5%。主要原因是追加政策性支出。此外,年初財政撥款結轉和結余0.0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出112.0萬元,較上年決算數減少3.23萬元,下降2.8%。主要原因是社保費用支出減少。較年初預算數增加14.18萬元,增長14.5%。主要原因是追加政策性支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.0萬元,較上年決算數增加0.0萬元,與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出18.67萬元,占16.7%,較年初預算數增加1.2萬元,增長6.9%,主要原因是繳費基數變動。

(2)衛生健康支出5.66萬元,占5.1%,較年初預算數增加0.0萬元,與年初持平。

(3)住房保障支出4.73萬元,占4.2%,較年初預算數增加0.0萬元,與年初持平。

(4)災害防治及應急管理支出82.94萬元,占74.1%,較年初預算數增加12.98萬元,增長18.6%,主要原因是追加政策性支出。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出109.0萬元。其中:人員經費99.41萬元,較上年決算數減少7.27萬元,下降6.8%,主要原因是社保費用支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等支出。公用經費9.59萬元,較上年決算數增加4.04萬元,增長72.8%,主要原因是職工人數增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.0萬元,較年初預算數減少1.0萬元,下降100.0%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費有所下降。三是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

較上年支出數增加0.0萬元,與上年持平。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.0萬元,與年初預算數及上年支出數持平。

公務車購置費0.0萬元,與年初預算數及上年支出數持平。

公務車運行維護費0.0萬元,與年初預算數及上年支出數持平。

公務接待費0.0萬元,費用支出較年初預算數減少1.0萬元,下降100.0%;較上年支出數增加0.0萬元,與上年持平,主要原因是厲行節約,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大有所下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.0元,車均購置費0.0萬元,車均維護費0.0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.0萬元,較上年決算數增加0.0萬元,與上年決算數持平。本年度培訓費支出0.42萬元,較上年決算數增加0.32萬元,增長320.0%,主要原因是本年度地震科普培訓經費增加。

(二)機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我站對1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金3萬元。從評價情況來看,項目立項較為規范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規范,資金到位及時,總體完成情況較好,有力保障了我縣防震減災工作的順利開展,項目基本達到預期績效目標。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2022年度項目績效自評表

項目名稱:

地震科普專項經費

項目編碼:

50023022T000000146248

自評總分:

100.00



項目主管部門:

210-豐都縣科學技術局

財政歸口處室:

002-教科文科

部門

聯系人:

陶革伶

聯系

電話

70605305

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

50,000.00

30,000.00

30,000.00




其中:財政撥款

50,000.00

30,000.00

30,000.00

100

10.00

10.00

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

通過創建示范單位、常態化演練及講座、地震科普宣傳等形式,充分發揮示范帶動作用,進一步提升全民(特別是青少年學生)防震減災意識和應急避險能力,最大限度減輕財產損失和人員傷亡。


通過創建示范單位、常態化演練及講座、地震科普宣傳等形式,充分發揮示范帶動作用,進一步提升全民(特別是青少年學生)防震減災意識和應急避險能力,最大限度減輕財產損失和人員傷亡。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

創建示范單位

2

2

0

100

20

20



地震科普宣傳

2

4

0

100

20

20


地震科普宣傳4次

開展地震應急演練

2

4

0

100

20

20


開展地震應急演練4次

增強防震減災意識


定性

1

0

100

20

20



受益對象滿意度

%

95

95

0

100

10

10



2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

付瑜?? 023-70606952


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