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| [ 索引號 ] | 115002307094905613/2026-00055 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣農業農村委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引號 ] | 115002307094905613/2026-00055 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣農業農村委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣農民科技培訓中心2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
宣傳貫徹中市縣關于“三農”工作的方針政策和決策部署;組織開展鄉村振興人才培訓、新農人培養、高素質農民培育、農村實用人才培養、職業技能培訓、三農干部培訓、學歷提升等;承擔農民職稱評定、農業行業職業技能鑒定、農民體育、農業科學普及、涉農新聞宣傳、農業遠程教育及信息服務等;規劃實施鄉村振興培訓、開展鄉村振興培訓項目預算評估和效益分析;組織協調涉農行業的人才引進與培訓。
(二)單位構成
本單位是財政全額撥款的副科級事業單位,公益一類,無內設科室。
(三)人員情況
????? 本單位編制13人,現單位在崗在職職工12人,2025年退休1人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數317.91萬元,其中:一般公共預算撥款317.91萬元,收入較去年增加17.24萬元,主要是人員經費撥款增加,農林水支出增加等。
(二)支出預算:2026年年初預算數317.91萬元,其中:社會保障和就業支出64.15萬元,衛生健康支出14.52萬元,農林水支出224.57萬元,住房保障支出14.68萬元。支出較去年增加17.24萬元,主要基本支出增加,農林水支出增加,無項目支出。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入317.91萬元,一般公共預算財政撥款支出317.91萬元,比2025年增加17.24萬元。其中:基本支出317.91萬元,比2025年增加17.24萬元,主要原因是人員工資普調、級別晉升調資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;無項目支出。
本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.84萬元,較2025年無變化。其中:因公出國(境)費用0.40萬元;公務接待費3.44萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要原因是無公務用車,嚴格落實過緊日子,減少費用支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。
2026年預算采購0.52萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年無專項資金項目預算。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬預算單位無車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張茂龍? 聯系方式:023-70606871
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