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[ 索引號(hào) ] 11500230MB19180751/2021-00270 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)管局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-07 [ 發(fā)布日期 ] 2021-12-07
[ 索引號(hào) ] 11500230MB19180751/2021-00270
[ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-07
[ 發(fā)布日期 ] 2021-12-07

豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。

豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位性質(zhì)是行政單位,承擔(dān)全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、食品藥品安全綜合協(xié)調(diào)、登記注冊(cè)、計(jì)量、價(jià)格監(jiān)督、知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督等職能。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2019年3月12日正式組建,整合原食藥監(jiān)、工商、質(zhì)監(jiān)的職能職責(zé),增加價(jià)格執(zhí)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)職能。下設(shè)18個(gè)科室、執(zhí)法支隊(duì)、消委會(huì)和10個(gè)市場(chǎng)監(jiān)管所,即辦公室、法制科、組織人事科、財(cái)務(wù)科、綜合科(縣食品藥品安全委員會(huì)辦公室秘書(shū)科)、食品安全監(jiān)督管理一科、食品安全監(jiān)督管理二科、食品安全監(jiān)督管理三科、藥品監(jiān)督管理科(不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)科)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理和質(zhì)量發(fā)展科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、注冊(cè)和許可科、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化管理科(認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科)信用監(jiān)督管理科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和廣告監(jiān)督管理科、黨建工作科、執(zhí)法支隊(duì)以及城東市場(chǎng)監(jiān)督管理所、城西市場(chǎng)監(jiān)督管理局所、水天坪市場(chǎng)監(jiān)督管理所、名山市場(chǎng)監(jiān)督管理所、高鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所、包鸞市場(chǎng)監(jiān)督管理所、社壇市場(chǎng)監(jiān)督管理所、三元市場(chǎng)監(jiān)督管理所、龍河市場(chǎng)監(jiān)督管理所和南天湖市場(chǎng)監(jiān)督管理所。執(zhí)法支隊(duì)未單位預(yù)算核算,豐都縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)成現(xiàn)制劃轉(zhuǎn)到我單位,作為下屬事業(yè)單位,未進(jìn)行單獨(dú)預(yù)算核算。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括豐都縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)4062.48萬(wàn)元,支出總計(jì)4085.80萬(wàn)元,收支較上年決算數(shù)??減少894.98萬(wàn)元、??下降17.4%,主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)446.6萬(wàn)元,2020年度支付時(shí)相應(yīng)扣減446.6萬(wàn)元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)4062.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少812.29萬(wàn)元,下降16.82%,主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)446.6萬(wàn)元,2020年度支付時(shí)相應(yīng)扣減446.6萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入4062.48萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余14.52萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.33萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)4085.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少871.67萬(wàn)元、下降17.58%,主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)446.6萬(wàn)元,2020年度支付時(shí)相應(yīng)扣減446.6萬(wàn)元。其中:基本支出3651.08萬(wàn)元,占89.36%;項(xiàng)目支出434.72萬(wàn)元,占10.64%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余155.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.32萬(wàn)元,下降13.08%,主要原因是本年度使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金23.32萬(wàn)元,其中使用非財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金14.52萬(wàn)元。?

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,071.28萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少823.11萬(wàn)??元,下降16.8%。主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)446.6萬(wàn)元,2020年度支付時(shí)相應(yīng)扣減446.6萬(wàn)元;2019年使用上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金49.53萬(wàn)元,2020年使用上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8.80萬(wàn)元。?

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4062.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少812.29萬(wàn)元,下降16.82%,主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)446.6萬(wàn)元,2020年度支付時(shí)相應(yīng)扣減446.6萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少623.62萬(wàn)元,下降13.31%,主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)446.6萬(wàn)元,2020年度預(yù)算時(shí)按照全額進(jìn)行預(yù)算,但是實(shí)際支付時(shí)相應(yīng)扣減446.6萬(wàn)元,預(yù)算指標(biāo)由財(cái)政收回。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.80萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4071.28萬(wàn)元,減少814.31萬(wàn)元,下降16.67%。主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)446.6萬(wàn)元,2020年度支付時(shí)相應(yīng)扣減446.6萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少614.82萬(wàn)元,下降13.12%。主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)446.6萬(wàn)元,2020年度預(yù)算時(shí)按照全額進(jìn)行預(yù)算,但是實(shí)際支付時(shí)相應(yīng)扣減446.6萬(wàn)元;項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下一年度137萬(wàn)元;人員減少支出減少40.02萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.8萬(wàn)元,下降100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,我單位相應(yīng)的職能職責(zé)增加,工作任務(wù)更重,2020年使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8.8萬(wàn)元,本年度無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出3328.58萬(wàn)元,占81.76%,較年初預(yù)算數(shù)減少450.02萬(wàn)元,下降11.91%,主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)308萬(wàn)元,2020年度預(yù)算時(shí)按照全額進(jìn)行預(yù)算,但是實(shí)際支付時(shí)相應(yīng)扣減308萬(wàn)元;項(xiàng)目資金共計(jì)137萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出394.13萬(wàn)元,占9.68%,較年初預(yù)算數(shù)減少156.17萬(wàn)元,下降28.38%,主要原因是部分功能科目預(yù)算時(shí)使用社會(huì)保障余就業(yè)支出,但是在支出時(shí)調(diào)整為一般公共服務(wù)支出;受疫情影響社保繳費(fèi)比例降低。

(3)衛(wèi)生健康支出196.59萬(wàn)元,占4.83%,較年初預(yù)算數(shù)205.52萬(wàn)元減少8.93萬(wàn)元,下降4.34%,主要原因是受疫情影響社保繳費(fèi)比例降低。

(4)住房保障支出151.68萬(wàn),占3.73%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(5)其他支出0.30萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是組織部撥入非公黨建經(jīng)費(fèi)支出。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4071.28萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2708.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少948.45萬(wàn)元,下降25.94%,主要原因是2019年度預(yù)付在職人員績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)446.6萬(wàn)元,2020年度相應(yīng)扣減446.6萬(wàn)元;人員減少,相應(yīng)的基本支出減少。人員費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、其他工資福利支出、離退休干部離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等支出。公用經(jīng)費(fèi)942.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加38.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.29%,主要原因是增加了新的職能職責(zé),市場(chǎng)監(jiān)管所增加,公用支出增加;三元所、南天湖所辦公場(chǎng)所維修改造導(dǎo)致維修費(fèi)增加,公用支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)99.74萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬(wàn)元,下降2.22%,主要原因是按照厲行節(jié)約的原則使用“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.54%,主要原因是增加了新的職能職責(zé),市場(chǎng)監(jiān)管所增加,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加;2019年度未及時(shí)支付的公務(wù)接待費(fèi)在2020年度支付,導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98.29萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車輛執(zhí)法辦案、市場(chǎng)主體發(fā)展、食品藥品監(jiān)管抽樣、特種設(shè)備監(jiān)管、質(zhì)量計(jì)量監(jiān)管抽樣、消費(fèi)糾紛調(diào)解、法治宣傳、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、價(jià)格監(jiān)管、綜合協(xié)調(diào)、食品安保、扶貧幫扶、疫情防控等發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、清洗費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少了1.71萬(wàn)元,下降1.71%,主要原因是按照厲行節(jié)約的原則使用“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.13%,主要原因是增加了新的職能職責(zé),市場(chǎng)監(jiān)管所增加,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.45萬(wàn)元,主要用于接待市局專案組、市局相關(guān)檢查、認(rèn)證、審查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元,下降27.5%,主要原因是按照厲行節(jié)約的原則使用“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.17%,主要原因是2019年度未及時(shí)支付的公務(wù)接待費(fèi)在2020年度支付,導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。

(三)三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為25輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次159人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)91.28元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.93萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出942.80萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等維持部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加38.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.29%,主要原因是增加了新的職能職責(zé),市場(chǎng)監(jiān)管所增加,公用支出增加;三元所、南天湖所辦公場(chǎng)所維修改造導(dǎo)致維修費(fèi)增加,公用支出增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.97萬(wàn)元,下降77.9%,主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)次數(shù)和培訓(xùn)規(guī)模及參會(huì)人數(shù),會(huì)議費(fèi)支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.39萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.57萬(wàn)元,下降80.01%,主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)次數(shù)和培訓(xùn)規(guī)模及參會(huì)人數(shù),培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車輛25輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)20項(xiàng),涉及資金434.72萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,編制年初預(yù)算時(shí)設(shè)置的績(jī)效目標(biāo)比較合理,各項(xiàng)目實(shí)施科(室)也能完成預(yù)期目標(biāo),項(xiàng)目可持續(xù)性較好。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

非公黨建(含小個(gè)專)項(xiàng)目

自評(píng)總分

95

主管部門(mén)

豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

實(shí)施單位

豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

3.3

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率
(%)

執(zhí)行率得分

年度總金額

3.3

3.3

3.3

20

100%

20

其中:財(cái)政撥款

3.3

3.3

3.3




上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余







其他資金







年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

全年完成情況

1.培訓(xùn)黨員;2.開(kāi)展組織生活和主題活動(dòng)12次;3.幫扶困難黨員1;4訂閱黨報(bào)黨刊、購(gòu)置黨建讀物10本;5.黨員活動(dòng)陣地規(guī)范化建設(shè)制度上墻

1.黨員培訓(xùn)1人;2.開(kāi)展組織生活和主題活動(dòng)12次;3.幫扶困難黨員1;4訂閱黨報(bào)黨刊、購(gòu)置黨建讀物10本;5.黨員活動(dòng)陣地規(guī)范化建設(shè)制度上墻

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際
完成值

分值

得分

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

培育縣級(jí)示范非公黨建支部

1個(gè)

1個(gè)

30

30

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

2020年底以前

2020年底以前

20

18



















效益指標(biāo)

社會(huì)效益

圍繞黨員干部關(guān)注的事項(xiàng)做好輿論引導(dǎo),加強(qiáng)向先進(jìn)看齊、加強(qiáng)集體主義、愛(ài)國(guó)主義等宣傳教育。

良好

良好

15

15

可續(xù)影響

每年實(shí)施

每年實(shí)施

每年實(shí)施

5

5

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

黨員對(duì)黨建活動(dòng)滿意度

≥90%

90%

10

7













說(shuō)明















2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位委托第三方開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告情況見(jiàn)附件。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專有名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:??指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、??捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非??本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):??指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)??外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保??留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):??為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-70708551

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