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| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2020-00149 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣市場監管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-09 | [ 發布日期 ] | 2020-02-09 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2020-00149 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣市場監管局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-09 |
| [ 發布日期 ] | 2020-02-09 |
豐都縣市場監督管理局2020年部門預算情況說明
? ? 一、單位基本情況
(一)職能職責。
豐都縣市場監督管理局單位性質是行政單位,承擔全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫療器械、特種設備、產品質量監管、食品藥品安全綜合協調、登記注冊、計量、價格監督、知識產權監督等職能。?
(二)單位構成。
豐都縣市場監督管理局于2019年3月12日正式組建,整合原食藥監、工商、質監的職能職責,增加價格執法、知識產權等相關職能。下設18個科室、1個執法支隊和10個市場監管所,即辦公室、法制科、組織人事科、財務科、綜合科(縣食品藥品安全委員會辦公室秘書科)、食品安全監督管理一科、食品安全監督管理二科、食品安全監督管理三科、藥品監督管理科(不良反應監測科)、產品質量監督管理和質量發展科、特種設備安全監察科、注冊和許可科、價格監督檢查和反不正當競爭科(規范直銷與打擊傳銷辦公室)、網絡交易監督管理科、計量和標準化管理科(認證認可監督管理科)信用監督管理科、知識產權管理和廣告監督管理科、黨建工作科、執法支隊以及城東市場監督管理所、城西市場監督管理局所、水天坪市場監督管理所、名山市場監督管理所、高鎮市場監督管理所、包鸞市場監督管理所、社壇市場監督管理所、三元市場監督管理所、龍河市場監督管理所和南天湖市場監督管理所。豐都縣消費者權益保護委員會成現制劃轉到我單位,作為下屬事業單位,未進行單獨核算。
我局現有編制數169人,實有人數159人,離休人員2人,退休人員98人。
二、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入4686.10萬元,一般公共預算財政撥款支出4686.10萬元,2019年一般公共預算財政撥款支出3560.43萬元,比2019年增加1125.67萬元,主要原因是機構改革,預算渠道改變,我單位2019年屬于市級財政二級預算單位,項目預算未下達到二級預算單位。其中:基本支出3596.10萬元,2019年基本支出預算3560.43萬元,比2019年增加35.67萬元,主要原因是機構改革,預算渠道改變等,增加的主要是在職人員工資福利及社會保險繳費;項目支出1090萬元,2019年項目支出預算0萬元,比2019年增加1090萬元,主要原因是機構改革,預算渠道改變,我單位2019年屬于市級財政二級預算單位,項目預算未下達到二級預算單位,主要用于保障機構運轉、食品藥品監管、市場主體發展、特種設備等安全監管等重點工作。
豐都縣市場監督管理局2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
?2020年“三公”經費預算102萬元,2019年“三公”經費預算120.58萬元,比2019年減少18.58萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2019年0萬元持平,主要原因是沒有安排因公出國(境)學習考察;公務接待費2萬元,2019年公務接待費預算11萬元,比2019年減少9萬元,主要原因是機構合并,接待頻次降低;公務用車運行維護費100萬元,2019年公務車運行維護費預算109.58萬元,比2019年減少9.58萬元,主要原因是結構合并,車輛統籌使用,效率提高,費用降低;2020年公務用車購置費0萬元,與2019年0萬元持平,主要原因是本年暫無購車計劃。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費763.7萬元,2019年機關運行經費預算1087.13萬元,比上年減少323.43萬元,主要原因是機構改革,預算渠道改變,核算標準不一致。
2、政府采購情況。所屬各預算單位無政府采購預算。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1090萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預算單位共有車輛25輛,其中一般公務用車(機要通信用車)3輛、執勤執法用車22輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛。
五、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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