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| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣市場監(jiān)管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-05 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2025-00013 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣市場監(jiān)管局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-05 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-05 |
豐都縣市場監(jiān)督管理局(本級)2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。豐都縣市場監(jiān)督管理局單位性質(zhì)是行政單位,承擔全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、食品藥品安全綜合協(xié)調(diào)、登記注冊、計量、價格監(jiān)督、知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督等職能。
(二)單位構(gòu)成。豐都縣市場監(jiān)督管理局于2019年3月12日正式組建,整合原食藥監(jiān)、工商、質(zhì)監(jiān)的職能職責,增加價格執(zhí)法、知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)職能。下設(shè)18個科室和10個市場監(jiān)管所,即辦公室、法制科、組織人事科、財務科、綜合科(縣食品藥品安全委員會辦公室秘書科)、食品安全監(jiān)督管理一科、食品安全監(jiān)督管理二科、食品安全監(jiān)督管理三科、藥品監(jiān)督管理科(不良反應監(jiān)測科)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理和質(zhì)量發(fā)展科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、注冊和許可科、價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭科(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、計量和標準化管理科(認證認可監(jiān)督管理科)信用監(jiān)督管理科、知識產(chǎn)權(quán)管理和廣告監(jiān)督管理科、黨建工作科以及城東市場監(jiān)督管理所、城西市場監(jiān)督管理所、水天坪市場監(jiān)督管理所、名山市場監(jiān)督管理所、高鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、包鸞市場監(jiān)督管理所、社壇市場監(jiān)督管理所、三元市場監(jiān)督管理所、龍河市場監(jiān)督管理所和南天湖市場監(jiān)督管理所。
豐都縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊為我單位行政執(zhí)法機構(gòu),未單獨進行預算。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)4519.53萬元,其中:一般公共預算撥款4519.53萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元0。收入較去年增加41.24萬元,主要是人員工資福利經(jīng)費撥款增加41.24萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)4519.53萬元,其中:一般公共服務支出3365.67萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出677.68萬元,衛(wèi)生健康支出233.98萬元,住房保障支出242.20萬元。支出較去年增加41.24萬元,主要是基本支出增加50.47萬元,項目支出減少9.23萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入4519.53萬元,一般公共預算財政撥款支出4519.53萬元,比2024年增加41.24萬元。其中:基本支出3819.84萬元,比2024年增加50.47萬元,主要原因是人員工資福利支出增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出699.69萬元,比2024年減少9.23萬元,主要原因是本年度厲行節(jié)約,通過磋商、比價等手段對原有項目支出進行壓減等,主要用于食品藥品監(jiān)管、市場主體發(fā)展、特種設(shè)備等安全監(jiān)管等重點工作。
豐都縣市場監(jiān)督管理局(本級)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣市場監(jiān)督管理局(本級)2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算63.60萬元,比2024年減少0.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年預算數(shù)持平;公務接待費1.50萬元,比2024年減少0.50萬元,主要原因是本年度厲行節(jié)約,擬減少公務接待批次和接待人次;公務用車運行維護費62.10萬元,與2024年預算數(shù)持平;公務用車購置費0萬元,與2024年預算數(shù)持平。
五、?其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費506.64萬元,比上年增加1.07萬元,主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10.00萬元:政府采購貨物預算10.00萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購10.00萬元:政府采購貨物預算10.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量699.69萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛23輛,其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車20輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:豐都縣市場監(jiān)督管理局(本級)2025年單位預算公開表。
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