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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689885B/2023-00049 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 商務(wù)貿(mào)易 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689885B/2023-00049 |
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| [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
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| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
豐都縣商務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
豐都縣商務(wù)委員會(huì)
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。商務(wù)委員會(huì)是商貿(mào)流通行業(yè)和外經(jīng)外貿(mào)服務(wù)行業(yè)的政府行政主管部門(mén),負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)及外經(jīng)貿(mào)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定、政策措施的擬定及商貿(mào)服務(wù)業(yè)和外經(jīng)貿(mào)行業(yè)行政許可服務(wù),負(fù)責(zé)全縣重要商品及日常生活必需品市場(chǎng)保障供應(yīng),負(fù)責(zé)全縣糧油行業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲住宿業(yè)、外經(jīng)貿(mào)行業(yè)、再生資源回收利用的經(jīng)營(yíng)管理,負(fù)責(zé)全縣酒類(lèi)流通、石油液化氣經(jīng)營(yíng)、各類(lèi)商業(yè)設(shè)施及經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的安全監(jiān)管,負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)三峽移民后續(xù)工作。 ????????
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。豐都縣商務(wù)委員會(huì)是縣政府組成部門(mén),性質(zhì)為行政單位,由原豐都縣商業(yè)委員會(huì)、豐都縣糧食局、豐都縣物資行業(yè)管理辦公室等部門(mén)于2009年12月機(jī)構(gòu)改革合并成立。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、現(xiàn)代流通科、商業(yè)發(fā)展服務(wù)科、電子商務(wù)科、外貿(mào)經(jīng)濟(jì)科、安全環(huán)保監(jiān)管科(行政審批服務(wù)科)。下設(shè)一個(gè)直屬機(jī)構(gòu):豐都縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)(未獨(dú)立核算),性質(zhì)為參照國(guó)家公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,423.57萬(wàn)元,支出總計(jì)3,423.57萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加206.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi),對(duì)外項(xiàng)目和對(duì)企業(yè)的扶持補(bǔ)助力度增大,階段性項(xiàng)目個(gè)數(shù)和資金投入量增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,423.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加206.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加,對(duì)外項(xiàng)目和對(duì)企業(yè)的扶持補(bǔ)助力度增大,階段性項(xiàng)目個(gè)數(shù)和資金投入量增加。其中:財(cái)政撥款收入3,423.57萬(wàn)元,占100%;此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,423.57萬(wàn)元,較上年決算增加206.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi),對(duì)外項(xiàng)目和對(duì)企業(yè)的扶持補(bǔ)助力度增大,階段性項(xiàng)目個(gè)數(shù)和資金投入量增加。其中:基本支出1,042.16萬(wàn)元,占30.4%;項(xiàng)目支出2,381.41萬(wàn)元,占69.6%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,423.57萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加206.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%。主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi),對(duì)外項(xiàng)目和對(duì)企業(yè)的扶持補(bǔ)助力度增大,階段性項(xiàng)目個(gè)數(shù)和資金投入量增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,423.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加206.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%。主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi),對(duì)外項(xiàng)目和對(duì)企業(yè)的扶持補(bǔ)助力度增大,階段性項(xiàng)目個(gè)數(shù)和資金投入量增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,241.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)189.5%。主要原因是階段性項(xiàng)目投入個(gè)數(shù)及資金量增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,423.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加206.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%。主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi),對(duì)外項(xiàng)目和對(duì)企業(yè)的扶持補(bǔ)助力度增大,階段性項(xiàng)目個(gè)數(shù)和資金投入量增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,241.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)189.5%。主要原因是階段性項(xiàng)目投入個(gè)數(shù)及資金量增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年持平。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,209.40萬(wàn)元,占35.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加861.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)248%,主要原因是新增加了招商引資政策兌現(xiàn)項(xiàng)目的其他商貿(mào)服務(wù)支出項(xiàng)目和對(duì)企業(yè)的扶持補(bǔ)助項(xiàng)目。
(2)文化旅游體育與傳媒支出300.58萬(wàn)元,占8.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加300.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是政策兌現(xiàn)階段性項(xiàng)目的支出。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出445.41萬(wàn)元,占13%,較年初預(yù)算數(shù)增加152.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.1%,主要原因是人員工資普調(diào),相應(yīng)追加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金的預(yù)算調(diào)整、死亡撫恤和健康休養(yǎng)費(fèi)的預(yù)算調(diào)整。
(4)衛(wèi)生健康支出166.73萬(wàn)元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加124.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)293.3%,主要原因是人員工資普調(diào),相應(yīng)追加基本醫(yī)療保險(xiǎn)的預(yù)算調(diào)整。
(5)農(nóng)林水支出74.15萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加74.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是政策兌現(xiàn)階段性項(xiàng)目的支出。
(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,204.00萬(wàn)元,占35.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加726.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)151.9%,主要原因是調(diào)整預(yù)算新增項(xiàng)目支出。
(7)住房保障支出23.30萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.5%,主要原因是人員的增加及預(yù)算的調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,042.16萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)924.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加191.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.1%,主要原因是人員增加及預(yù)算的調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位職工的基本工資、獎(jiǎng)金、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、離休干部慰問(wèn)金等。公用經(jīng)費(fèi)117.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少19.00萬(wàn)元,下降13.9%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,節(jié)約日常工作的公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物管費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、水電費(fèi)等日常工作經(jīng)費(fèi)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.04萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.96萬(wàn)元,下降59.6%,主要原因是減少出國(guó)出境支出、公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.6%,主要原因是增加公務(wù)接待支出批次和人數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2022年度本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元,主要用于商貿(mào)安全執(zhí)法檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元,下降25%,主要原因是減少公務(wù)用車(chē)次數(shù),節(jié)約運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)減少0.23萬(wàn)元,下降7.1%,主要原因是公務(wù)用車(chē)次數(shù)減少,節(jié)約運(yùn)行成本,執(zhí)法強(qiáng)化監(jiān)督管理。
公務(wù)接待費(fèi)1.04萬(wàn)元,主要用于接待區(qū)縣來(lái)我縣考察學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.96萬(wàn)元,下降82.7%,主要原因是減少不必要的公務(wù)活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),壓縮公務(wù)接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.2%,主要原因是增加公務(wù)接待支出批次和人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次 84人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)124.25元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)245.5%,主要原因是開(kāi)展了電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村等一系類(lèi)培訓(xùn)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.28萬(wàn)元,下降44.3%,主要原因是為了節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,只開(kāi)展部分電商專(zhuān)業(yè)人才培訓(xùn)工作。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.84萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水、電、郵電、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等維持部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少19.00萬(wàn)元,下降13.9%,主要原因是節(jié)約日常辦公費(fèi)用開(kāi)支、公務(wù)接待批次和公務(wù)用車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,主要用于商務(wù)安全執(zhí)法檢查。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)部門(mén)整體和50個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)50項(xiàng),涉及資金總額是3423.57萬(wàn)元,其中項(xiàng)目資金2381.41萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好,有力保障了各個(gè)項(xiàng)目實(shí)施到位。項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
|
豐都縣商務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
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項(xiàng)目名稱(chēng): |
豐都縣商務(wù)委員會(huì)整體績(jī)效自評(píng) |
項(xiàng)目編碼: |
自評(píng)總分: |
94 |
|||||||
|
項(xiàng)目主管部門(mén): |
506-豐都縣商務(wù)委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室: |
005-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門(mén) 聯(lián)系人: |
隆小波 |
聯(lián)系 電話 |
|||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 | ||||||
|
年度總金額 |
11824648.62 |
38039680.00 |
34235711.8 |
||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
11824648.62 |
38039680.00 |
34235711.8 |
90% |
10 |
9 | |||||
|
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10%,電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范創(chuàng)建啟動(dòng),網(wǎng)絡(luò)零售額24億元,外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)2.6億元,會(huì)展業(yè)直接收入30家,儲(chǔ)備豬肉數(shù)量950噸,商務(wù)事業(yè)安全環(huán)保監(jiān)管發(fā)生率0%。包括執(zhí)法支隊(duì)的全部工作。 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10%,電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范創(chuàng)建啟動(dòng),網(wǎng)絡(luò)零售額24億元,外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)2.6億元,會(huì)展業(yè)直接收入30家,儲(chǔ)備豬肉數(shù)量950噸,商務(wù)事業(yè)安全環(huán)保監(jiān)管發(fā)生率0%。包括執(zhí)法支隊(duì)的全部工作。 |
2022年人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全面完成 | |||||||||
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績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
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指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo) 權(quán)重 |
指標(biāo) 得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 | |
|
啟動(dòng)升級(jí)版創(chuàng)建工作 |
個(gè) |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
外貿(mào)進(jìn)出口總額 |
億元 |
≥ |
2.6 |
2.6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額 |
億元 |
≥ |
24 |
12 |
0 |
50 |
10 |
5 |
|||
|
重要商品及應(yīng)急物資儲(chǔ)備數(shù)量 |
噸 |
≥ |
950 |
950 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
組織企業(yè)參加西洽會(huì)和中小企業(yè)服務(wù)節(jié) |
家 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
?
|
2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng): |
2022年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 |
項(xiàng)目編碼: |
50023022T000002025358 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
||||||
|
項(xiàng)目主管部門(mén): |
506-豐都縣商務(wù)委員會(huì) |
財(cái)政口處室: |
005-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
鄒正貴 |
聯(lián)系電話: |
13594572468 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
3,000,000.00 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
3,000,000.00 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
主要用于對(duì)農(nóng)商互聯(lián)企業(yè)發(fā)展運(yùn)行改造補(bǔ)助 |
主要用于對(duì)農(nóng)商互聯(lián)企業(yè)發(fā)展運(yùn)行改造補(bǔ)助 |
項(xiàng)目資金已全部運(yùn)用于農(nóng)商互聯(lián)企業(yè)發(fā)展運(yùn)行改造。 | |||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
|
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
|
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
個(gè) |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
項(xiàng)目時(shí)限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
項(xiàng)目概算 |
萬(wàn)元/年 |
≤ |
300 |
300 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
促進(jìn)企業(yè)增收 |
個(gè) |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
企業(yè)滿意度 |
% |
≥ |
91 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
?
?
|
2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng): |
屬地海關(guān)工作經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼: |
50023023T000003398373 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
||||||
|
項(xiàng)目主管部門(mén): |
506-豐都縣商務(wù)委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室: |
005-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
秦榮 |
聯(lián)系電話: |
13509466938 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
項(xiàng)目建成后,可以推動(dòng)豐都進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展,帶動(dòng)豐都開(kāi)放發(fā)展和鄉(xiāng)村振興,可以增加進(jìn)出口貿(mào)易10000以上 |
已完成支付 | ||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
|
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
|
|
保稅倉(cāng)庫(kù) |
個(gè) |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
增加進(jìn)出口貿(mào)易 |
萬(wàn)元 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)成本 |
萬(wàn)元 |
≤ |
150 |
150 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以 外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē) 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu) 買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:鄒正貴 023-70738505
?
?
部門(mén)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道
無(wú)障礙
政策問(wèn)答
政務(wù)新媒體