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| [ 索引號 ] | 11500230008686473P/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686473P/2025-00006 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣統(tǒng)計局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
豐都縣統(tǒng)計局2025年部門預算情況說明
? ? ?一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔組織領導和管理協(xié)調全縣統(tǒng)計工作的職責,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施地方統(tǒng)計調查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。
2.管理和指導本縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系;加強全縣統(tǒng)計基層工作和統(tǒng)計隊伍建設。
3.組織實施全縣國民經濟核算制度;組織實施全縣二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù),并對其基本情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。
4.建立健全全縣經濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務;加強與市級相關部門對區(qū)縣考核評價工作的溝通協(xié)調工作。
5.建立有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;定期整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣主要經濟指標和社會發(fā)展的統(tǒng)計公報;發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
6.在縣人民政府領導下,會同有關部門指導重大的國情國力調查(主要是人口普查、經濟普查、農業(yè)普查等)和各項專項調查。承擔全縣的社情民意調查工作,搜集整理和提供有關社情民意調查工作。
7.對經營性統(tǒng)計調查行為和涉外調查進行審批,對各級各部門開展的統(tǒng)計調查進行備案等;依法管理地方統(tǒng)計調查項目;審查全縣各部門的統(tǒng)計調查計劃及其調查方案,管理各部門制發(fā)的統(tǒng)計調查表;對統(tǒng)計系統(tǒng)各項調查活動進行管理。
8.負責統(tǒng)計法律法規(guī)的宣傳貫徹、統(tǒng)計工作實施情況和監(jiān)督檢查以及對統(tǒng)計違法行為進行立案查處。
9.建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系,組織協(xié)調和統(tǒng)一管理本縣各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網絡的基本標準和運行規(guī)則。
10.負責局機關和所屬單位的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。
11.承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
豐都縣統(tǒng)計局內設辦公室、綜合業(yè)務科、法規(guī)監(jiān)察科(行政許可服務科)三個職能科室。下設社會經濟調查隊1個參公事業(yè)單位及社情民意調查中心事業(yè)單位。我局現(xiàn)有編制24人,實有人數(shù)22人,退休10人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)696.47萬元,其中:一般公共預算撥款696.47萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少319.96萬元,主要是項目撥款減少333.73萬元,基本支出撥款增加13.77萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)696.47萬元,其中:一般公共服務支出549.72萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出83.22萬元,衛(wèi)生健康支出30.94萬元,住房保障支出32.59萬元。支出較去年減少319.96萬元,主要是項目撥款減少333.73萬元,基本支出撥款增加13.77萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入696.47萬元,一般公共預算財政撥款支出696.47萬元,比2024年減少319.96萬元。其中:基本支出522.95萬元,比2024年增加13.77萬元,主要原因是職工公積金及社保繳費基數(shù)增加,導致公積金和社保繳納費增加。基本支出主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出173.52萬元,比2024年減少333.73萬元,主要原因是第五次全國經濟普查登記階段已結束,項目支出減少。
豐都縣統(tǒng)計局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算3.7萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,因為統(tǒng)計局無因公出國(境)工作安排;公務接待費1萬元,與2024年持平,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求;公務用車運行維護費2.7萬元,與2024年持平,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,?主要原因是沒有新車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費67.87萬元,比上年增加0.33萬元,主要原因為今年水電費、辦公費增加。主要用于辦公費、公車運行費、公務接待費培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。豐都縣統(tǒng)計局政府采購預算總額2.76萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年共9個項目實行了績效目標管理,涉及資金量173.52萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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