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| [ 索引號 ] | 11500230008686473P/2025-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686473P/2025-00008 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣統(tǒng)計局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
豐都縣社情民意調(diào)查中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)全縣的社情民意調(diào)查工作,搜集整理和提供有關(guān)社情民意調(diào)查信息,為社會經(jīng)濟發(fā)展提供信息服務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
豐都縣社情民意調(diào)查中心屬于豐都縣統(tǒng)計局下設(shè)事業(yè)單位,共設(shè)4個編制,實有人數(shù)4人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)78.14萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款78.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4.65萬元,主要是基本支出撥款增加4.65萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)78.14萬元,其中:一般公共服務(wù)支出61.22萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出9.98萬元,衛(wèi)生健康支出3.55萬元,住房保障支出3.39萬元。支出較去年增加4.65萬元,主要是基本支出增加4.65萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入78.14萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出78.14萬元,比2024年增加4.65萬元。其中:基本支出78.14萬元,比2024年增加4.65萬元,主要原因是事業(yè)單位社保公積金基數(shù)增加。基本支出主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與2024年持平,主要原因是豐都縣社情民意調(diào)查中心2025年無項目安排。
豐都縣社情民意調(diào)查中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,因為社情民意調(diào)查中心無因公出國(境)工作安排;公務(wù)接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是2025年無項目安排;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是沒有新車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。豐都縣社情民意調(diào)查中心政府采購預(yù)算總額0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。豐都縣社情民意調(diào)查中心2025年無項目實行績效目標(biāo)管理。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。豐都縣社情民意調(diào)查中心無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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