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| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB16313731/2023-00012 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣醫(yī)療保障局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB16313731/2023-00012 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣醫(yī)療保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
豐都縣醫(yī)療保障局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)章、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂本縣相關(guān)規(guī)劃、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,承擔(dān)醫(yī)療保障基金安全防控監(jiān)管責(zé)任,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策;貫徹推進(jìn)重慶市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。
4.貫徹實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入地方談判規(guī)則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策。負(fù)責(zé)縣管政府定價(jià)的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策。
6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
8.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定和醫(yī)療保障扶貧工作。
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。豐都縣醫(yī)療保障局要認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)相關(guān)制度,推進(jìn)落實(shí)覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
11.與有關(guān)部門(mén)的職責(zé)分工。豐都縣醫(yī)療保障局要建立與豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)、豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、豐都縣稅務(wù)局等部門(mén)的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
豐都縣醫(yī)療保障局設(shè)下列3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),承擔(dān)黨群、安全、保密、信訪、人事編制、機(jī)要、信息、宣傳、檔案、政務(wù)公開(kāi)、議提案辦理、后勤保障等工作。推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè),承擔(dān)醫(yī)療保障統(tǒng)計(jì),機(jī)關(guān)和所屬單位財(cái)政預(yù)決算、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì),醫(yī)療保障基金的管理、支付、會(huì)計(jì)核算工作。
2.醫(yī)藥服務(wù)管理科。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障參保籌資和待遇、醫(yī)療救助、大病保險(xiǎn)和各項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作。負(fù)責(zé)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的管理工作。負(fù)責(zé)縣管政府定價(jià)的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。負(fù)責(zé)醫(yī)保目錄的貫徹實(shí)施和管理工作。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)管理工作。負(fù)責(zé)本縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、異地就醫(yī)、醫(yī)療保障支付方式改革的管理工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障扶貧工作。
3.綜合監(jiān)管科。擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。貫徹落實(shí)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金的監(jiān)督管理工作,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制、醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳及本單位行政執(zhí)法監(jiān)督、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)工作。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,945.53萬(wàn)元,支出總計(jì)5,945.53萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加842.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.5%,主要原因:一是基本支出增加,2022年8月新招錄公務(wù)員5人。二是項(xiàng)目支出增加,其中:2022年起,新增縣級(jí)公務(wù)員醫(yī)療1014.82萬(wàn)元納入縣級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目,增加醫(yī)療保障能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金、縣級(jí)醫(yī)保服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金,2022年減少社會(huì)保障轉(zhuǎn)移支出專(zhuān)項(xiàng)資金、離休人員醫(yī)療費(fèi)、扶貧濟(jì)困醫(yī)療費(fèi)、醫(yī)療救助彩票公益金資助等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5,915.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加824.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.2%,主要原因是一般公共預(yù)算收入增加848.67萬(wàn)元,政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款減少24萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入5,915.11萬(wàn)元,占100%;此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.42萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,925.30萬(wàn)元,較上年決算增加852.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.8%,主要原因:一是基本支出增加,2022年8月新招錄公務(wù)員5人。二是項(xiàng)目支出增加,其中:2022年起,新增縣級(jí)公務(wù)員醫(yī)療1014.82萬(wàn)元納入縣級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目,增加醫(yī)療保障能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金、縣級(jí)醫(yī)保服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金,2022年減少社會(huì)保障轉(zhuǎn)移支出專(zhuān)項(xiàng)資金、離休人員醫(yī)療費(fèi)、扶貧濟(jì)困醫(yī)療費(fèi)、醫(yī)療救助彩票公益金資助等。其中:基本支出549.62萬(wàn)元,占9.3%;項(xiàng)目支出5,375.68萬(wàn)元,占90.7%,此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.19萬(wàn)元,下降33.5%,主要原因是基本支出增加,新增工作人員。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,945.53萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加842.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.5%。主要原因:一是基本支出增加,2022年8月新招錄公務(wù)員5人。二是項(xiàng)目支出增加,其中:2022年起,新增縣級(jí)公務(wù)員醫(yī)療1014.82萬(wàn)元納入縣級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目,增加醫(yī)療保障能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金、縣級(jí)醫(yī)保服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金,2022年減少社會(huì)保障轉(zhuǎn)移支出專(zhuān)項(xiàng)資金、離休人員醫(yī)療費(fèi)、扶貧濟(jì)困醫(yī)療費(fèi)、醫(yī)療救助彩票公益金資助等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,829.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加848.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%。主要原因:一是基本支出增加,2022年8月新招錄公務(wù)員5人。二是項(xiàng)目支出增加,其中:2022年起,新增縣級(jí)公務(wù)員醫(yī)療1014.82萬(wàn)元納入縣級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目,增加醫(yī)療保障能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金、縣級(jí)醫(yī)保服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金,2022年減少社會(huì)保障轉(zhuǎn)移支出專(zhuān)項(xiàng)資金、離休人員醫(yī)療費(fèi)、扶貧濟(jì)困醫(yī)療費(fèi)、醫(yī)療救助彩票公益金資助等 。較年初預(yù)算數(shù)增加190.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.4%。主要原因是年中追加預(yù)算公務(wù)員醫(yī)療項(xiàng)目資金等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.42萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,839.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加876.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.7%。主要原因一是工資福利支出增加34.63萬(wàn)元,2022年8月新招錄公務(wù)員5人。二是商品服務(wù)支出增加29.75萬(wàn)元,增加醫(yī)療保障服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金,提升醫(yī)保服務(wù)能力。三是資本性支出增加14.65萬(wàn)元為醫(yī)保業(yè)務(wù)下沉到村居,為村居配置電腦等。四是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加797.42萬(wàn)元,其中:2022年起,新增縣級(jí)公務(wù)員醫(yī)療1014.82萬(wàn)元納入縣級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目、減少離休人員醫(yī)療費(fèi)30萬(wàn)元、減少扶貧濟(jì)困醫(yī)療費(fèi)165萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加200.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.6%。主要原因是年中追加預(yù)算公務(wù)員醫(yī)療項(xiàng)目資金等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.19萬(wàn)元,下降33.5%,主要原因是基本支出增加,2022年8月新增5名工作人員。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出45.95萬(wàn)元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.7%,主要原因是2022年8月新增工作人員5名,追加社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算等。
(2)衛(wèi)生健康支出5,771.45萬(wàn)元,占98.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加200.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.6%,主要原因是年中追加預(yù)算公務(wù)員醫(yī)療項(xiàng)目資金等。
(3)住房保障支出21.89萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出549.62萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)470.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.1%,主要原因是2022年8月新增5名工作人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)79.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.3%,主要原因:一是水、電、物管費(fèi)2021年財(cái)政未批支付計(jì)劃納入2022年支付,二是新增工作人員5名增加郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)支出,三是加大醫(yī)保參保籌資宣傳等費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入86.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少24.00萬(wàn)元,下降21.8%,主要原因是彩票公益金用于醫(yī)療救助中央資金減少24萬(wàn)元。本年支出86.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少24.00萬(wàn)元,下降21.8%,主要原因是彩票公益金用于醫(yī)療救助中央資金減少24萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.13萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.87萬(wàn)元,下降55.3%,主要原因是公務(wù)接待人次和批次減少及財(cái)政年中追減公務(wù)用車(chē)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,公務(wù)用車(chē)增加379元,主要原因是燃油單價(jià)增長(zhǎng)。公務(wù)接待增加501元,接待人均費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元,主要用于稽核檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的車(chē)輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.15萬(wàn)元,下降28.8%,主要原因是縣財(cái)政年中追減部門(mén)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.1%,主要原因是燃油單價(jià)增長(zhǎng)。
公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元,主要用于接待醫(yī)保飛行檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元,下降90.7%,主要原因是公務(wù)接待人次和批次減少。較上年支出數(shù)增加0.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.7%,主要原因是接待人均費(fèi)用增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次28人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)98.79元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2021年會(huì)議費(fèi)由于財(cái)政未批支付計(jì)劃,納入2022年支付。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.91萬(wàn)元,下降93.2%,主要原因是培訓(xùn)次數(shù)、人數(shù)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.52萬(wàn)元,主要用于列支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等維持部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加24.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.3%,主要原因:一是水、電、物管費(fèi)2021年財(cái)政未批支付計(jì)劃納入2022年支付,二是新增工作人員5名增加郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)支出,三是加大醫(yī)保參保籌資宣傳等費(fèi)用支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額28.22萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出28.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額28.22萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額28.22萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)視頻會(huì)議系統(tǒng)、辦公電腦、打印機(jī)、辦公家具以及醫(yī)保業(yè)務(wù)下沉至社區(qū),為社區(qū)購(gòu)買(mǎi)電腦、打印機(jī)及宣傳顯示屏。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)18項(xiàng),涉及資金5682.89萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。(見(jiàn)附件1)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(五)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
李云淑023-81858113
附件:1.2022年績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
? ? ? ? ? ? 2.重慶市豐都縣醫(yī)療保障局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表
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