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| [ 索引號 ] | 11500230MB16313731/2023-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣醫(yī)療保障局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-24 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB16313731/2023-00004 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣醫(yī)療保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-24 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-24 |
豐都縣醫(yī)療保障局2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)章、規(guī)劃和標準。擬訂本縣相關規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,承擔醫(yī)療保障基金安全防控監(jiān)管責任,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策;貫徹推進重慶市長期護理保險制度。
4.貫徹實施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調(diào)整機制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準入地方談判規(guī)則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策。負責縣管政府定價的醫(yī)保相關醫(yī)療服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整工作。監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準執(zhí)行。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。
6.負責組織實施定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
7.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,公共服務體系和信息化建設。負責落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
8.負責局機關和所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定和醫(yī)療保障扶貧工作。
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
10.職能轉(zhuǎn)變。豐都縣醫(yī)療保障局要認真落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險相關制度,推進落實覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11.與有關部門的職責分工。豐都縣醫(yī)療保障局要建立與豐都縣發(fā)展和改革委員會、豐都縣衛(wèi)生健康委員會、豐都縣市場監(jiān)督管理局、豐都縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構成。
豐都縣醫(yī)療保障局是縣政府工作部門,為正科級。下屬事業(yè)單位:豐都縣醫(yī)療保障服務中心,未獨立建賬,豐都縣醫(yī)療保障局與醫(yī)療保障服務中心合署辦公。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)8597.38萬元,其中:一般公共預算撥款8597.38萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2878.84萬元,主要是經(jīng)費撥款增加157.83萬元,專項資金增加2801萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)8597.38萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出77.39萬元,衛(wèi)生健康支出8477.01萬元,住房保障支出39.99萬元,衛(wèi)生健康支出8477.01萬元,醫(yī)療救助支出3357萬元,醫(yī)療保障管理事務支出818.22萬元。支出較去年增加2878.84萬元,主要是基本支出增加157.83萬元,項目支出增加2801萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入8597.38萬元,一般公共預算財政撥款支出8597.38萬元,比2022年增加2878.34萬元。其中:基本支出575.28萬元,比2022年增加157.83萬元,主要原因是新增職工5人等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出8022.1萬元,比2022年增加2801萬元,主要原因是醫(yī)療救助專項減少89.1萬元,縣級公務員醫(yī)療增加2455萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政配套增加48萬元,離休人員醫(yī)療費增加60萬元,扶貧濟困醫(yī)療費減少300萬元,能力提升類專項增加130.9萬元等。
2023年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2022年增加(或減少)80萬元,主要原因是2023年醫(yī)療救助中央級補助資金尚未下達,主要用于醫(yī)療救助補助資金。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算6萬元,比2022年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少(或增加)0萬元;公務接待費3萬元,比2022年減少(或增加)0萬元;公務用車運行維護費3萬元,比2022年減少1萬元,主要原因是財政預算減少;公務用車購置費0萬元,比2022年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費100.06萬元,比上年減少4.51萬元,主要原因為縣財政降低人均公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額100萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購100萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年共 11個項目實行了績效目標管理,涉及資金量8022萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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