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[ 索引號 ] 11500230008689746L/2023-00011 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣暨龍鎮人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號 ] 11500230008689746L/2023-00011
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣暨龍鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發布日期 ] 2023-09-14

豐都縣暨龍鎮人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。

鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定。

(二)機構設置。

2022年獨立編制機構數6個,其中行政單位1個,為豐都縣暨龍鎮人民政府;事業單位5個,分別為豐都縣農業服務中心、豐都縣文化服務中心、豐都縣勞動就業和社會保障所、豐都縣退役軍人服務站、豐都縣綜合行政執法大隊。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明(至少含收入、支出、結轉結余及原因分析)

(一)收入支出決算總體情況說明。

1總體情況。2022年度收入總計3606.14萬元,支出總計3606.14萬元,收支較上年決算數增加-202.9萬元、增長-5.3%,主要原因是上級專款減少、實施項目減少,人員減少及節約機構運行開支。

2收入情況。2022年度收入合計3390.59萬元,較上年決算數增加-356.16萬元,增長-9.5%,主要原因是主要是上級專款減少、實施項目減少。其中:財政撥款收入3390.59萬元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結余0萬元,年初結轉和結余215.54萬元。

3支出情況。2022年度支出合計3543.84萬元,較上年決算數增加-202.9萬元,增長-5.42%,主要原因是人員減少及節約機構運行開支。其中:基本支出1480.52萬元,占41.8%;項目支出2063.32萬元,占58.2%。此外,結余分配0萬元。

4結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余62.3萬元,上年決算數持平 ?

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3606.14萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加-202.9萬元,增長-5.3%。主要原因是上級??顪p少、實施項目減少,人員減少及節約機構運行開支。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3053.59萬元,較上年決算數增加-222.15萬元,增長-6.8%。主要原因是主要是上級??顪p少、實施項目減少。較年初預算數增加1709.67萬元,增長127.2%。主要原因是一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出、交通運輸支出等方面的支出增多。此外,年初財政撥款結轉和結余215.54萬元。

2支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3206.84萬元,較上年決算數增加-68.9萬元,增長-2.1%。主要原因是人員減少及節約機構運行開支。較年初預算數增加1862.92萬元,增長138.6%。主要原因一般公共服務、社會保障與就業、教育、文化旅游體育與傳媒、衛生健康、城鄉社區、農林水、交通運輸、災害防治及應急管理方面的支出增多

3結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余62.3萬元,上年決算數持平

4比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出680.14萬元,占21.2%,較年初預算數增加188.42萬元,增長38.3%,主要原因是行政運行支出增多。

2)社會保障與就業支出266.39萬元,占8.3%,較年初預算數增加53.45萬元,增長25.1%,主要原因是行政事業單位養老支出和就業補助支出增多。

3教育支出20萬元,占0.6%,較年初預算數增加20萬元,主要原因是新增了其他普通教育支出。

4文化旅游體育與傳媒支出51.96萬元,占1.6%,較年初預算數增加1.64萬元,增長3.3%,主要原因是群眾文化支出增加

5衛生健康支出64.16萬元,占2.0%,較年初預算數增加2.38萬元,增長3.9%,主要原因是行政事業單位醫療支出增多。

6城鄉社區支出87.55萬元,占2.7%,較年初預算數增加16.37萬元,增長23.0%,主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出增多。

7農林水支出1593.14萬元,占49.7%,較年初預算數增加1197.86萬元,增長303.0%,主要原因是農業生產發展、鞏固脫貧銜接鄉村振興支出增多。

8交通運輸支出362.05萬元,占11.3%,較年初預算數增加3620.5萬元,主要原因是公路水路運輸支出增多。

9住房保障支出40.08萬元,占1.2%,較年初預算數增加-4.43萬元,增長-9.9%,主要原因是住房公積金支出增多。

10災害防治及應急管理支出41.18萬元,占1.3%,較年初預算數增加41.18萬元,主要原因是其他災害防治及應急管理支出增多

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1480.52萬元。其中:人員經費1163.55萬元,較上年決算數增加-60.14萬元,增長-4.9%,主要原因是人員減少及節約機構運行開支。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經費316.97萬元,較上年決算數增加.4.04萬元,增長1.3%,主要原因是工作事項增多,開支增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入337萬元,較上年決算數增加-134萬元,增長-28.5%,主要原因是主要是上級??顪p少、實施項目減少。本年支出337萬元,較上年決算數增加-134萬元,增長-28.5%,主要原因是上級??顪p少、實施項目減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

2022年度三公經費支出共計29.78萬元,較年初預算數減少8.72萬元,下降22.6%,主要原因是人員減少及節約機構運行開支。較上年支出數減少12.41萬元,下降29.4%,主要原因是公車運行維護費減少。

(二)三公經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,本單位2022年度未發生因公出國(境)支出,與上年持平。

公務車購置費0萬元,本單位2022年度未發生公務車購置支出,與上年持平。

公務車運行維護費19.02萬元,主要用于本單位公務用車日常加油費、清洗費及修理費。費用支出較年初預算數減少16.98萬元,下降47.12%,主要原因是根據本單位實際公務用車情況進行預算調整。較上年支出數減少13.8萬元,下降42.0%,主要原因是道路硬化增多,導致公車運行維護費用減少。

公務接待費10.76萬元,主要用于接待上級部門日常檢查、與其他單位工作交流。費用支出較年初預算數減少-8.26萬元,下降-330.4%,主要原因是開展鄉村振興、考察、接待等次數及人數增加,實際公務接待開支增加。較上年支出數減少-1.39萬元,下降-14.8%,主要原因是因開展鄉村振興,考察,接待等次數及人數增加

(三)三公經費實物量情況。(以下要素必須齊全)

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為5輛;國內公務接待235批次1835人,其中:國內外事接待235批次,1835人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費58.61元,車均購置費0萬元,車均維護費3.8萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0萬元,本單位2022年度未發生會議費支出,與上年持平。本年度培訓費支出 0.81萬元,較上年決算數減少-0.15萬元,下降-15.9%,主要原因是因疫情原因,集中培訓減少。

(二)機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出209.64萬元,主要用于開支辦公費、日常維護費、水電費、公務用車運行維護等支。機關運行經費較上年決算數減少26.07萬元,下降11.1%,主要原因是機構節儉開支,運行費用減少。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20221231日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對部門整體和89個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評89項,涉及資金3543.84萬元。從評價情況來看,項目立項較為規范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規范,資金到位及時,總體完成情況較好,有力保障了項目順利進行,項目基本達到了預期績效目標。

(二)績效自評結果

1績效自評表?

2022年度部門整體績效自評表

項目名稱:

豐都縣暨龍鎮整體自評

項目編碼:

50023000022P000092

自評總分:

98.28



項目主管部門:

925-豐都縣暨龍鎮

財政歸口處室:

007-基財科

部門

聯系人:

黃林靜

聯系

電話

17382280794

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

19052039.83 

42795395.5 

35438395.51 




其中:財政撥款

19052039.83 

42795395.5 

35438395.51 

82.81 

10 

8.28 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

本單位主要設置有以下站辦所,負責轄區內工作開展。一、綜合辦事機構 1.黨政辦,主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事等綜合文秘工作;2、黨群辦。負責統籌基層黨建、群團等工作;3.經發辦、主要負責經濟法制規劃、農村經營管理、社會經濟統計、扶貧開發、鄉村振興等;4.民政和社會事務辦。主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、統籌衛生、社會救助等;5.平安辦。統籌負責信訪、社會治安綜合治理、方法和處理邪教等職責;6.歸還辦。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等;7.財政辦。主要負責財政收發、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政金融監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責;8.應急辦。統籌負責安全生產綜合監督、應急管理、消防管理等職責;人大辦負責人大主席團日常工作;行政綜合執法辦負責依法授權或委托的行政執法權;群團、工會、婦聯由相應人員開展工作。二、事業機構。1.農服中心。主要為農技、農機林業、水利、畜牧等工作服務及黨委、政府交辦的其他工作;2.文化服務中心。主要為文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務及黨委政府交辦的其他工作;3.社保所。主要為勞動就業、社會保障、養老保險、城鄉居民醫保等工作服務;4.退役軍人服務站。主要負責轄區內退役軍人保障服務工作,做好關系轉接、信息采集、情況反映、幫扶慰問等工作;綜合行政執法大隊。主要是依法執法、確保執法公平、公正。


本單位主要設置有以下站辦所,負責轄區內工作開展。一、綜合辦事機構 1.黨政辦,主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事等綜合文秘工作;2、黨群辦。負責統籌基層黨建、群團等工作;3.經發辦、主要負責經濟法制規劃、農村經營管理、社會經濟統計、扶貧開發、鄉村振興等;4.民政和社會事務辦。主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、統籌衛生、社會救助等;5.平安辦。統籌負責信訪、社會治安綜合治理、方法和處理邪教等職責;6.歸還辦。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等;7.財政辦。主要負責財政收發、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政金融監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責;8.應急辦。統籌負責安全生產綜合監督、應急管理、消防管理等職責;人大辦負責人大主席團日常工作;行政綜合執法辦負責依法授權或委托的行政執法權;群團、工會、婦聯由相應人員開展工作。二、事業機構。1.農服中心。主要為農技、農機林業、水利、畜牧等工作服務及黨委政府交辦的其他工作;2.文化服務中心。主要為文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務及黨委政府交辦的其他工作;3.社保所。主要為勞動就業、社會保障、養老保險、城鄉居民醫保等工作服務;4.退役軍人服務站。主要負責轄區內退役軍人保障服務工作,做好關系轉接、信息采集、情況反映、幫扶慰問等工作;綜合行政執法大隊。主要是依法執法、確保執法公平、公正。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

工作開展完成質量


定性

1

0

100

20

20



促進本轄區社會經濟穩步發展


定性

1

0

100

20

20



基層組織陣地建設


定性

1

0

100

20

25



主要開展工作為社會管理、經濟發展、人居環境、安全生產、平安建設、信訪等工作


定性

1

0

100

20

25



群眾滿意度

%

95

95

0

100

10

10



2022年度項目績效自評表

項目名稱:

村級支出補助

項目編碼:

50023022T000000149878

自評總分:

81.38



項目主管部門:

925-豐都縣暨龍鎮

財政歸口處室:

007-基財科

部門

聯系人:

秦江濤

聯系

電話

70664028

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

2558122.00 

2329123.41 

2329123.41 




其中:財政撥款

2558122.00 

2329123.41 

2329123.41 

100 

10.0 

10.0 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

用于暨龍鎮2022年村社干部工資發放、五險、村級工作經費等支出。

用于暨龍鎮2022年村社干部工資發放、五險、村級工作經費等支出。

實際完成用于暨龍鎮2022年村社干部工資發放、五險、村級工作經費等支出。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

村社干部人數

=

120

120

0.00

100

20

20.00



村級工作開展時間

=

1

1

0.00

100

20

20.00



村級支出補助

=

2568122

2329123.41

9.31

6.9

20

1.38



影響年度

=

1

1

0.00

100

20

20.00



服務對象滿意度

%

95

95

0.00

100

10

10.00



2績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

1.一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.政府性基金預算:政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

3.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

黃林靜 ?????023-70664028

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