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| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2023-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2023-00010 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
豐都縣名山街道農(nóng)業(yè)服務中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
主要職責任務:主要承擔農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護、災害防治、水利工程等服務工作。
(二)單位構(gòu)成。
豐都縣名山街道農(nóng)業(yè)服務中心為財政全額撥款事業(yè)單位,二級預算單位,事業(yè)編制21人,實有人數(shù)20人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)448.46萬元,其中:一般公共預算撥款448.46萬元。收入較去年增加68.55萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加10.06萬元,日常公用經(jīng)費撥款增加58.49萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)448.46萬元,其中:一般公共服務支出192.17萬元,文化旅游體育和傳媒支出85.5萬元,社會保障和就業(yè)支出85.11萬元,衛(wèi)生健康支出23.41萬元,農(nóng)林水支出41.28萬元,住房保障支出21萬元。支出較去年增加68.55萬元,是基本支出增加68.55萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入448.46萬元,一般公共預算財政撥款支出448.46萬元,比2022年增加68.55萬元。
2023年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2022年持平,農(nóng)業(yè)服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元,均與2022年持平。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。農(nóng)業(yè)服務中心政府采購預算總額0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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