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| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2020-00164 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-05-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-05-13 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2020-00164 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-05-13 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2020-05-13 |
豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況說明
????????一、單位基本情況
???????(一)職能職責。
????落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令;
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)林業(yè)、水利、畜牧、文化、勞動就業(yè)、退役軍人、執(zhí)法公平等事業(yè)和黨政、黨群、經(jīng)濟發(fā)展、民政和社會事務、平安建設(shè)、規(guī)劃建設(shè)、財政、應急、司法、公安等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成。豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個:黨政辦、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個:社農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共50名,其中機關(guān)行政編制22名、機關(guān)后勤服務人員事業(yè)編制1名、事業(yè)編制27名。現(xiàn)有在職人員合計38人,其中行政18人(包括工勤1人),事業(yè)20人。
部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入1315.85萬元,一般公共預算財政撥款支出1315.85萬元,比2019年增加79.41萬元。其中:基本支出1121.43萬元,比2019年增加79.41萬元,主要原因是在職人員增加,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加;主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出194.42萬元,主要用于保障鎮(zhèn)和村(居)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
“三公”經(jīng)費情況說明
?2020年“三公”經(jīng)費預算21.8萬元,比2019年增加5.8萬元。其中:公務用車運行維護費21.8萬元,比2019年增加5.8萬元,主要原因是公務車運行老化,維護費增加。
其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費201.68萬元,比上年增加8.2萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費以及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額26.5萬元,其中:政府采購貨物預算13.5萬元、政府采購工程預算10萬元、政府采購服務預算3萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款194.42萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2020年一般公共預算安排購置車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。
專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:何倩? ?聯(lián)系方式:023-70694008