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| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2025-00022 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙龍鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-04 | [ 發布日期 ] | 2025-08-04 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2025-00022 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-04 |
| [ 發布日期 ] | 2025-08-04 |
豐都縣雙龍鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、全鎮貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2、起草全鎮財政、稅收、國有資產、財務、會計和非貿易外幣收支管理方面的規范性文件,制定有關政策和管理制度并組織實施。
3、分析預測宏觀經濟形勢,參與擬定全鎮宏觀經濟政策。
4、參與研究擬定全鎮地方金融和融資政策,建立完善融資體系。
5、推進預算管理制度改革、負責推進預算績效管理。
6、負責政府非稅收入管理和政府基金管理,按規定管理行政事業性收費和財政票據。
7、組織實施政府采購制度和管理辦法,監督管理政府采購活動。
8、貫徹執行有關國有資本經營預算管理的相關政策,制定具體管理辦法和收取國有資本收益。
9、貫徹執行政府債務管理的制度和政策,統一管理政府債務,防范財政風險。
10、負責管理全鎮會計工作貫徹執行會計法律法規和具體會計管理制度,審批和管理中介機構從事會計記賬業務,監督和規范會計行為,組織、指導和管理社會審計。
11、負責財政法治宣傳、信息報道、干部教育培訓工作,管理財政隊伍等主要職能職責。
(二)單位構成。
鎮政府設置黨政內設機構8個:黨政辦、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設和信訪維穩辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業機構5個:農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。雙龍鎮人民政府核定編制人數共50名,其中機關行政編制23名、機關后勤服務人員事業編制1名、事業編制27名。現有在職人員合計44人,其中行政21人(包括工勤1人),事業23人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1575.42萬元,其中:一般公共預算撥款1575.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加68.33萬元,主要是城鄉社區支出經費撥款增加43.08萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1575.42萬元,其中:一般公共服務支出490.38萬元,文化旅游體育與傳媒支出30.53萬元,社會保障和就業支出351.4萬元,衛生健康支出54.43萬元,城鄉社區支出115.85萬元,農林水支出440.34萬元,交通運輸支出24.02萬元,住房保障支出52.41萬元,預備費16.06萬元。支出較去年增加68.33萬元,主要是基本支出增加68.33萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1575.42萬元,一般公共預算財政撥款支出1575.42萬元,比2023年增加68.33萬元。其中:基本支出1010.29萬元,比2023年增加93.6萬元,主要原因是一般公共服務支出增加等,主要用于保障政府在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出565.13萬元,比2023年增加0.21萬元,主要原因是城鄉社區支出增加等,主要用于農林水支出等重點工作。
豐都縣雙龍鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算19.5萬元,比2023年減少4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元;公務接待費7.5萬元,比2023年減少0萬元;公務用車運行維護費12萬元,比2023年減少4萬元,主要原因是單位公車減少一輛;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費68.27萬元,比上年增加1.04萬元,主要原因為差旅費支出增加1萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年共19個項目實行了績效目標管理,涉及資金量565.13萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:曾華燕?聯系方式:023-70694008