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[ 索引號 ] 1150023000868964X6/2023-00011 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣雙路鎮人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號 ] 1150023000868964X6/2023-00011
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣雙路鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發布日期 ] 2023-09-14

豐都縣雙路鎮人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

(二)機構設置

豐都縣雙路鎮人民政府內設綜合辦事機構10個:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子)民政和社會事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室事業機構5個:農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。豐都縣雙路鎮人民政府核定編制數72名,其中行政編制36名,行政工勤2名,事業編制34名。

(三)單位構成

從預算單位構成看,無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,993.21萬元,支出總計3,993.21萬元。收支較上年決算數減少799.31萬元,下降16.7%,主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。

2.收入情況。2022年度收入合計3,689.43萬元,較上年決算數減少1,103.09萬元,下降23%,主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。其中:財政撥款收入3,689.43萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余303.78萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,981.34萬元,較上年決算減少811.18萬元,下降16.9%,主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。其中:基本支出2,198.23萬元,占55.2%;項目支出1,783.11萬元,占44.8%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余11.87萬元,較上年決算數增加11.87萬元,主要原因是歷年會計偏差導致

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,993.21萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少799.31萬元,下降16.7%。主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,118.77萬元,較上年決算數減少752.73萬元,下降19.4%。主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。較年初預算數增加1,090.57萬元,增長53.8%。主要原因是增加了專項工作經費,如“兩岸青山·千里林帶”、“林業有害生物防治”、“青脆李產業園農旅融合基礎配套項目”“安寧河道整治”、“道路安保工程”、“連天棧道景區道路”。此外,年初財政撥款結轉和結余303.78萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,410.68萬元,較上年決算數減少460.82萬元,下降11.9%。主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。較年初預算數增加1,382.48萬元,增長68.2%。主要原因是增加了專項工作經費,如“兩岸青山·千里林帶”、“林業有害生物防治”、“青脆李產業園農旅融合基礎配套項目”“安寧河道整治”、“道路安保工程”、“連天棧道景區道路”

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余11.87萬元,較上年決算數增加11.87萬元,主要原因是歷年會計偏差導致

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出1,003.62萬元,占29.4%,較年初預算數增加35.54萬元,增長3.7%主要原因是人員變動經費增加。

2)公共安全支出49.20萬元,占1.4%,較年初預算數增加49.20萬元,主要原因是專項工作經費增加,如“基層司法調解”、“鐵路護路工作”等。

3)文化旅游體育與傳媒支出68.81萬元,占2%,較年初預算數增加31.42萬元,增長84%主要原因是文化旅游宣傳等專項工作經費增加。

4)社會保障與就業支出624.46萬元,占18.3%,較年初預算數增加174.82萬元,增長38.9%主要原因是專項工作經費增加,如:“涉農公益性崗位”、“馬鞍山社區建設”、“人員死亡傷殘撫恤”等。

5)衛生健康支出140.74萬元,占4.1%,較年初預算數增加47.21萬元,增長50.5%,主要原因是人員變動費用增加和新冠疫情防控等專項工作經費增加。

6)節能環保支出24.12萬元,占0.7%,較年初預算數增加24.12萬元主要原因是專項工作經費增加,如:“生活垃圾治理”、“退耕還林”等。

7)城鄉社區支出168.92萬元,占5%,較年初預算數增加70.01萬元,增長70.8%主要原因是專項工作經費增加,如“應急供水工程”、“場鎮建設和環境衛生”等。

8)農林水支出901.30萬元,占26.4%,較年初預算數增加605.52萬元,增長204.7%主要原因是專項工作經費增加,如:“鄉村治理建設”、“臨時公益性崗位”、“兩岸青山·千里林帶”、“林業有害生物防治”、“青脆李產業園農旅融合基礎配套項目”等。

9)交通運輸支出249.24萬元,占7.3%,較年初預算數增加249.24萬元主要原因是專項工作經費增加,如“合山洞撤并村改建公路工程”、“道路安保工程”、“連天棧道景區道路”等。

10)自然資源海洋氣象等支出37.30萬元,占1.1%,較年初預算數增加37.30萬元主要原因是“三峽移民避險搬遷補助”等專項工作經費增加。

11)住房保障支出111.67萬元,占3.3%,較年初預算數增加47.16萬元,增長73.1%主要原因是人員變動經費增加和公積金基數調整等。

12)災害防治及應急管理支出31.29萬元,占0.9%,較年初預算數增加31.29萬元主要原因是專項工作經費增加,如“冬春救助防災減災”、“自然災害救災”等。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,198.23萬元。其中:人員經費1,844.67萬元,較上年決算數增加190.63萬元,增長11.5%,主要原因是人員變動經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費353.56萬元,較上年決算數增168.53萬元,增長91.1%,主要原因是人員變動經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費辦公類支出

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入570.67萬元,較上年決算數減少350.35萬元,下降38%,主要原因是四好公路、人畜飲水、精準幫扶等基金項目減少。本年支出570.67萬元,較上年決算數減少350.35萬元,下降38%,主要原因是四好公路、人畜飲水、精準幫扶等基金項目減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度三公經費支出共計24.65萬元,較年初預算數增加7.65萬元,增長45%,主要原因是年初預算項目減少較上年支出數減少3.38萬元,下降12.1%,主要原因是厲行節約,嚴格控制三公經費支出。

(二)“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國(境)費用和公務車購置費支出,與上年持平。

公務車運行維護費15.61萬元,主要用于因公出行、各項工作開展及檢查等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.39萬元,下降2.4%,主要原因是嚴格控制車輛運行經費支出。較上年支出數減少1.43萬元,下降8.4%,主要原因是厲行節約,嚴控三公經費支出。

公務接待費9.04萬元,主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加8.04萬元,增長804%,主要原因是年初預算項目減少。較上年支出數減少1.95萬元,下降17.7%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為5輛;國內公務接待113批次899人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費100.52元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.12萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出5.99萬元,較上年決算數減少2.46萬元,下降29.1%,主要原因是嚴格控制不必要會議經費支出。本年度培訓費支出2.85萬元,較上年決算數減少1.89萬元,下降39.9%,主要原因是嚴格控制不必要培訓經費支出。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出329.94萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關運行經費較上年決算數增加219.55萬元,增長198.9%,主要原因是人員變動經費增加,疫情防控工作和信訪工作經費增加,部分體制項目支出納入了機關運行經費核算。

(三)國有資產占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對部門整體103個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評103項,涉及資金3607.73萬元。從評價情況來看,項目立項較為規范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規范,資金到位較為及時,總體完成情況較好。有力保障人員工資和基本運轉維持社會安全穩定,降低安全事故發生率改善居住環境,提升居民生活幸福感,項目基本達到了預期績效目標。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2022年度部門整體績效自評表

項目

名稱:

豐都縣雙路鎮整體自評

項目編碼:

50023000022P000086

自評總分:

97.60



項目主管部門:

919-豐都縣雙路鎮

財政歸口處室:

007-基財科

部門

聯系人:

周黎民

聯系

電話

13709476070

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率

得分

年度總金額

20282039.45 

52649507.21 

39813427.05 




其中:財政撥款

20282039.45 

52649507.21 

39813427.05 

76 

10.00 

7.6 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

1. 黨政辦公室:宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

2. 黨群工作辦公室:統籌負責基層黨建、群團等工作。

3. 經濟發展辦公室:主要負責紀檢、經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。

4. 民政和社會事務辦公室:主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。

5. 平安建設辦公室:統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6. 規劃建設管理環保辦公室:主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等職責。

7. 財政辦公室:主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8. 應急管理辦公室:統籌負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。

9.人大辦公室:主要負責人大主席團日常工作。

10.綜合行政執法辦公室:主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。

11.農業服務中心:主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作

12. 文化服務中心:主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。

13. 勞動就業和社會保障服務所:主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作;做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。

14. 退役軍人服務站:負責轄區內退役軍人保障服務工作,做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

15. 綜合行政執法大隊:根據授權或委托,承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權


已完成

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標

權重

指標

得分

是否

核心指標

說明

保障人員工資和基本運轉


定性

1

0

100

20

10



維持社會安全穩定,降低安全事故發生率


定性

1

0

100

20

10



改善居住環境,提升居民生活幸福感


定性

1

0

100

20

10



群眾

滿意度


定性

1

0

100

20

10



職工

滿意度


定性

1

0

100

20

10





























































2022年度項目績效自評表

項目

名稱:

松材線蟲病除治經費

項目編碼:

50023022T000002190760

自評總分:

100.00



項目主管部門:

919-豐都縣雙路鎮

財政歸口

處室:

007-基財科

部門

聯系人:

楊紅

聯系

電話

15223194827

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

0 

400000 

400000 




其中:財政撥款

0 

400000 

400000 

100 

10 

10 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


用于林業有害生物防治,達到成災率千分之三,松材線蟲病疫情監測覆蓋率100%(完成林業有害生物防治清理松林小班210個,清理松林面積2萬畝,伐除枯死松樹1萬株)

用于林業有害生物防治,達到成災率千分之三,松材線蟲病疫情監測覆蓋率100%(完成林業有害生物防治清理松林小班210個,清理松林面積2萬畝,伐除枯死松樹1萬株)

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標

權重

指標

得分

是否

核心指標

說明

伐除枯死松樹

10000

10000

0

100

10

10



清理松林面積

=

20000

20000

0

100

10

10



清理松林小班

=

210

210

0

100

10

10



控制林業有害生物成災率

3

3

0

100

10

10



松材線蟲病疫情監測覆蓋率

%

=

100

100

0

100

5

5



林業有害生物防治任務完成率

%

80

80

0

100

5

5



林業有害生物除治費

/株

120

120

0

100

5

5



林業有害生物除治費

/畝

80

80

0

100

5

5



林業防災減災挽回經濟損失

萬元

=

0.05

0.05

0

100

10

10



林業有害生物防治帶動就業人數

20

20

0

100

5

5



林業有害生物無公害防治率

%

=

100

100

0

100

5

5



穩定森林生態系統


定性

1

0

100

5

5



林業有害生物防治轄區居民滿意度

%

85

85

0

100

5

5




2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已達到預期績效目標。

(三)重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效自評。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

曾茜???023-70632053


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