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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689527A/2023-00012 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689527A/2023-00012 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說(shuō)明
? ? ?一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策,其主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,進(jìn)一步強(qiáng)化村(居)管理和服務(wù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè):黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室,綜合行政執(zhí)法辦公室;事業(yè)單位5個(gè):農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本部門2022年決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,830.70萬(wàn)元,支出總計(jì)4,830.70萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加370.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%,主要原因是年中人員變動(dòng)及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4,585.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加125.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量增加。其中:財(cái)政撥款收入4,585.43萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.27萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,803.95萬(wàn)元,較上年決算增加344.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.7%,主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量增加。其中:基本支出2,677.62萬(wàn)元,占55.7%;項(xiàng)目支出2,126.33萬(wàn)元,占44.3%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是提用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于基本支出。??
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,830.70萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加370.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%。主要原因是一是基建項(xiàng)目增加,如“2022年社壇鎮(zhèn)永興村葡萄產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目”、“2022年社壇鎮(zhèn)入戶到路建設(shè)”、“社壇鎮(zhèn)四好農(nóng)村公路”等;二是疫情防控、抗旱救災(zāi)等支出較大。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,552.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加747.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.6%。主要原因是項(xiàng)目增加、人員調(diào)動(dòng)及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,018.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)79.6%。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.27萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,771.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加966.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.4%。主要原因是項(xiàng)目增加、人員調(diào)動(dòng)及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,236.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)88.3%。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是提用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于基本支出。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,071.68萬(wàn)元,占22.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加287.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.6%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“社壇鎮(zhèn)2021年基層政權(quán)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金”、“2022年度社壇鎮(zhèn)黨齡在40年以上老黨員生活補(bǔ)貼”、“社壇鎮(zhèn)2021年度下派選調(diào)生到村工作補(bǔ)助資金”等工作經(jīng)費(fèi)。
(2)國(guó)防支出1.01萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.99萬(wàn)元,下降49.5%,主要原因是加大線上宣傳力度,減少線下宣傳資料制作。
(3)公共安全支出6.81萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)127%,主要原因是疫情防控期間執(zhí)勤人員、時(shí)間增加。
(4)教育支出11.00萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00,增長(zhǎng)10%,主要原因是補(bǔ)助學(xué)校教育獎(jiǎng)勵(lì)扶助基金。
(5)文化旅游體育與傳媒支出107.10萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加43.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.8%,主要原因是增加“社壇鎮(zhèn)2022年圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開(kāi)放”、“社壇鎮(zhèn)2022年沃柑文化節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”等專項(xiàng)資金。
(6)社會(huì)保障與就業(yè)支出565.44萬(wàn)元,占11.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加162.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.3%,主要原因是增加“社壇鎮(zhèn)2022年涉農(nóng)公益性崗位補(bǔ)助”、“社壇鎮(zhèn)2021年福利院消防噴淋安裝工程款”等專項(xiàng)資金。
(7)衛(wèi)生健康支出138.93萬(wàn)元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加47.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.6%,主要原因是疫情防控期間保障群眾安全購(gòu)買各類物資數(shù)量增大。
(8)節(jié)能環(huán)保支出2.79萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加“社壇鎮(zhèn)2019年退耕還林種苗款”專項(xiàng)資金。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出440.93萬(wàn)元,占9.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加197.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.9%,主要原因是增加“社壇鎮(zhèn)街道景觀升級(jí)改造工程(2014年)”專項(xiàng)資金。
(10)農(nóng)林水支出1,742.58萬(wàn)元,占36.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加912.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.9%,主要原因是增加“2022年社壇鎮(zhèn)入戶到路建設(shè)”、“社壇鎮(zhèn)2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工廢水處理補(bǔ)助”、“社壇鎮(zhèn)2021年榨菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”等專項(xiàng)資金。
(11)交通運(yùn)輸支出554.23萬(wàn)元,占11.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加554.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加“社壇鎮(zhèn)四好農(nóng)村公路”、“社壇鎮(zhèn)2021年公路養(yǎng)護(hù)資金”、“豐都縣社壇鎮(zhèn)馬大塘等十條公路工程”等專項(xiàng)資金。
(12)住房保障支出83.82萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.7%,主要原因是人員增加。
(13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44.94萬(wàn)元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加44.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是疫情和旱災(zāi)情況嚴(yán)重,增加“村社區(qū)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”等專項(xiàng)資金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,677.62萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,239.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加113.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%,主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利待遇、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)438.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少104.22萬(wàn)元,下降19.2%,主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入32.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少622.12萬(wàn)元,下降95%,主要原因是僅安排“社壇鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金”和“社壇鎮(zhèn)2021年農(nóng)村舊房整治提升行動(dòng)”兩個(gè)項(xiàng)目。本年支出32.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少622.12萬(wàn)元,下降95%,主要原因是僅安排“社壇鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金”和“社壇鎮(zhèn)2021年農(nóng)村舊房整治提升行動(dòng)”兩個(gè)項(xiàng)目。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?????本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
? ? ??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)71.67萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加40.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)132.7%,主要原因是車輛老化嚴(yán)重,新購(gòu)公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加26.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.5%,主要原因是車輛老化嚴(yán)重,新購(gòu)公務(wù)車輛。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2022年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)支出,與上年持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)37.65萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置新公務(wù)車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加37.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是車輛老化嚴(yán)重,新購(gòu)公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加27.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)276.5%,主要原因是車輛老化嚴(yán)重,新購(gòu)公務(wù)車輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.27萬(wàn)元,主要用于縣內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%,主要原因是新購(gòu)入車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)增加4.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.6%,主要原因是新購(gòu)入車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)13.74萬(wàn)元,主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項(xiàng)目指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.2%,主要原因是上級(jí)各類檢查任務(wù)增多。較上年支出數(shù)減少6.24萬(wàn)元,下降31.2%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置2輛,公務(wù)車保有量為7輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待164批次1,678人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)81.91元,車均購(gòu)置費(fèi)18.83萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.90萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出20.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)847.4%,主要原因是受疫情和旱災(zāi)、火災(zāi)等影響,召開(kāi)會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是提升工作人員業(yè)務(wù)水平,組織培訓(xùn)次數(shù)增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出324.65萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少30.88萬(wàn)元,下降8.7%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
?五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)部門整體和119個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)119項(xiàng),涉及資金3118.84萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好,有力保障了項(xiàng)目進(jìn)度,項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表?
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2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
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項(xiàng)目名稱: |
豐都縣社壇鎮(zhèn) 整體自評(píng) |
項(xiàng)目編碼: |
50023000022P000072 |
自評(píng)總分: |
99.50 |
||||||
|
項(xiàng)目主管部門: |
904-豐都縣社壇鎮(zhèn) |
財(cái)政歸口處室: |
007-基財(cái)科 |
部門 聯(lián)系人: |
楊勇華 |
聯(lián)系 電話 |
15826262687 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 | ||||||
|
年度總金額 |
25342760.69 |
50874363.9 |
48306994.6 |
||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
25342760.69 |
50874363.9 |
48306994.6 |
95 |
10 |
9.50 | |||||
|
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
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統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作,負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興等,負(fù)責(zé)民政、教育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障,負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、處理邪教,負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù),負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)。為文化、宣傳、體育等工作服務(wù);為農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、畜牧等工作服務(wù);為勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等工作服務(wù);為退役軍人服務(wù)工作。 |
統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作,負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興等,負(fù)責(zé)民政、教育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè),負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、處理邪教,負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù),負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)。為文化、宣傳、體育等工作服務(wù);為農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、畜牧等工作服務(wù);為勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等工作服務(wù);為退役軍人服務(wù)工作。 |
統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作,負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興等,負(fù)責(zé)民政、教育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè),負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、處理邪教,負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù),負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)。為文化、宣傳、體育等工作服務(wù);為農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、畜牧等工作服務(wù);為勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等工作服務(wù);為退役軍人服務(wù)工作。 | |||||||||
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績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
|
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo) 權(quán)重 |
指標(biāo) 得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 | |
|
各站辦所履職能力和效果 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
各站辦所履職及時(shí)率 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
|
負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
民生保障、平安建設(shè)、市容市貌、財(cái)政收支管理、人大代表選舉等 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
農(nóng)林水技術(shù)推廣、防汛抗旱、文化宣傳、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、退役軍人服務(wù)保障等 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
群眾滿意度 |
% |
≧ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
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項(xiàng)目名稱: |
社壇2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工廢水處理補(bǔ)助 |
項(xiàng)目編碼: |
50023022T000002694105 |
自評(píng)總分: |
100 |
||||||
|
項(xiàng)目主管部門: |
904-豐都縣社壇鎮(zhèn) |
財(cái)政歸口處室: |
007-基財(cái)科 |
部門 聯(lián)系人: |
余興貴 |
聯(lián)系 電話 |
18325002997 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
1760604.5 |
1760604.5 |
||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
1760604.5 |
1760604.5 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
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合理使用社壇鎮(zhèn)2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工廢水處理補(bǔ)助資金 |
已合理使用社壇鎮(zhèn)2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工廢水處理補(bǔ)助資金 | ||||||||||
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績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
|
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo) 權(quán)重 |
指標(biāo) 得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 | |
|
處理廢水 |
噸 |
≧ |
9552.605 |
9552.605 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
榨菜加工戶 |
戶 |
≧ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
處理廢水合格率 |
% |
≧ |
95 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
保護(hù)生態(tài)環(huán)境 |
% |
≧ |
95 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群眾滿意度 |
% |
≧ |
95 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
? ? ?2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
? ? ?我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
? ? ?3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
? ? ?我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
? ? (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
? ? ?我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。?
六、專有名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
? ? (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收
入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
? ? ?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:陳紅丹 ?????023-70684818
部門
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道
無(wú)障礙
政策問(wèn)答
政務(wù)新媒體