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| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2023-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-07 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2023-00024 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-07 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-07 |
豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。主要負責(zé)紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé)。負責(zé)民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障,統(tǒng)籌負責(zé)衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。統(tǒng)籌負責(zé)信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成。十直鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室和應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。十直鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共75名,其中行政編制34名,行政工勤人員3名,事業(yè)編制38名。現(xiàn)在職人員合計64人,其中行政30人(包含行政工勤3名),事業(yè)34人。
二、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入2202.75萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2202.75萬元,比2019年增加219.57萬元。其中:基本支出1890.83萬元,比2019年增加219.57萬元,主要原因是機改在職人員增加,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助和村居干部報酬等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出311.92萬元,主要用于政府機構(gòu)運轉(zhuǎn),完成特定的行政工作及事業(yè)發(fā)展目標等重點工作,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算28萬元,與2019年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費16萬元,與2019年持平,主要原因是機改基數(shù)增加;公務(wù)用車運行維護費12萬元,與2019年持平,主要原因是公務(wù)車輛老化維修維護費增加;公務(wù)用車購置費0萬元,
其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費237萬元,比上年增加42萬元,主要原因是機改在職人員增加,主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費及其他商品服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額37萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算37萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款311.92萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3 輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛。
四、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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