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| [ 索引號(hào) ] | 11500230711673914R/2023-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230711673914R/2023-00011 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算;為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù);保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益;開展社會(huì)主義民主與法制教育,加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會(huì)秩序;推行計(jì)劃生育,控制人口增長(zhǎng),保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益;負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會(huì)福利事業(yè),做好社會(huì)保障工作,辦理兵役事項(xiàng);承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
政府設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè):黨政辦公室(掛黨群工作辦公室牌子)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室(掛應(yīng)急管理辦公室牌子)、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè):農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。太平壩鄉(xiāng)人民政府核定編制人數(shù)共34名,其中機(jī)關(guān)行政編制17名、事業(yè)編制17名。現(xiàn)有在職人員合計(jì)32人,其中行政17人,事業(yè)15人。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,無納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,982.01萬(wàn)元,支出總計(jì)1,982.01萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少417.29萬(wàn)元、下降17.4%,主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策,嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批,削減非必要項(xiàng)目支出。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,813.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少586.29萬(wàn)元,下降24.4%,主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策,嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批,削減非必要項(xiàng)目支出。其中:財(cái)政撥款收入1,813.01萬(wàn)元,占100.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,899.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少499.42萬(wàn)元,下降20.8%,主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策,嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批,削減非必要項(xiàng)目支出。其中:基本支出1,043.22萬(wàn)元,占54.9%;項(xiàng)目支出856.66萬(wàn)元,占45.1%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加82.13萬(wàn)元,主要原因是新舊會(huì)計(jì)制度銜接導(dǎo)致。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,982.01萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少417.29萬(wàn)元、下降17.4%。主要原因是:本年度落實(shí)“三保”政策,嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批,削減非必要項(xiàng)目支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,799.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少564萬(wàn)元,下降23.9%。主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策,嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批,削減非必要項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加875.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)94.8%。主要原因是在職人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“中藥材產(chǎn)業(yè)配套”、“松材線蟲病防治”等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,886.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少477.13萬(wàn)元,下降20.2%。主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策,嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批,削減非必要項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加962.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)104.2%。主要原因是在職人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“中藥材產(chǎn)業(yè)配套”、“松材線蟲病防治”等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加82.13萬(wàn)元,主要原因是新舊會(huì)計(jì)制度銜接導(dǎo)致。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出539.45萬(wàn)元,占28.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加140萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.1%,主要原因是在職人員變動(dòng),導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
(2)文化旅游體育與傳媒支出50.38萬(wàn)元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少26.28萬(wàn)元,下降34.3%,主要原因是受疫情影響游客減少,導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出156.63萬(wàn)元,占8.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少40.77萬(wàn)元,下降20.6%,主要原因是在職人員變動(dòng),導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
(4)衛(wèi)生健康支出56.94萬(wàn)元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.0%,主要原因是人員調(diào)入醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出增加。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.47萬(wàn)元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加59.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)254.7%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如: “小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔、垃圾清運(yùn)”等。
(6)農(nóng)林水支出885.07萬(wàn)元,占46.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加731.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)476.6%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“中藥材產(chǎn)業(yè)配套”、“松材線蟲病防治”等。
(7)交通運(yùn)輸支出20.88萬(wàn)元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.88萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“村級(jí)道路養(yǎng)護(hù)資金”、“道路安全協(xié)管員補(bǔ)助”。
(8)住房保障支出30.36萬(wàn)元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是年中人員變動(dòng)。
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出63.56萬(wàn)元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加63.56萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如: “冬春生活救助”、“自然災(zāi)害救助”。
(10)其他支出0萬(wàn)元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是預(yù)備費(fèi)的科目調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,043.22萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)777.39萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.53萬(wàn)元,增加4.4%,主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利待遇、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)265.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少124.44萬(wàn)元,下降31.9%,主要原因是人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入13.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少22.29萬(wàn)元,下降62.9%,主要原因是福利彩票公益金項(xiàng)目資金減少。本年支出13.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少22.29萬(wàn)元,下降62.9%,主要原因是福利彩票公益金項(xiàng)目資金減少。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.47萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加16.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)205.9%,主要原因是2022年鄉(xiāng)村振興工作需要及轄區(qū)疫情防控工作要求,導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)減少12.93萬(wàn)元,下降34.6%,主要原因是落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增要求。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
????2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是今年未安排人員出國(guó)出訪,與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是今年未安排人員出國(guó)出訪,與上年決算數(shù)持平。
????本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi),與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.49萬(wàn)元,主要用于縣內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.1%主要原因是車輛老化嚴(yán)重,其修理費(fèi)燃油費(fèi)增加。較上年支出數(shù)減少2.92萬(wàn)元,下降21.8%,主要原因是落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增要求。
?公務(wù)接待費(fèi)13.98萬(wàn)元,主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項(xiàng)目指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加13.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項(xiàng)目指導(dǎo)工作次數(shù)增加。較上年支出數(shù)減少10.01萬(wàn)元,下降41.7%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待244批次1,467人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)95.3元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)5.25萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)261.9%,主要原因是今年將項(xiàng)目中會(huì)議費(fèi)納入統(tǒng)計(jì),導(dǎo)致比上年增長(zhǎng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.04萬(wàn)元,下降69.1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.23萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少119.74萬(wàn)元,下降36.9%,主要原因是人員減少,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)部門整體和76個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)76項(xiàng),涉及資金1414.24萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好,有力保障了項(xiàng)目的正常開展及機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)行,項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),評(píng)價(jià)等級(jí)均為中等及以上等級(jí)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
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2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱: |
太平壩鄉(xiāng)2022年整體績(jī)效 |
項(xiàng)目編碼: |
50023000022P000090 |
自評(píng)總分: |
98.90 |
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項(xiàng)目主管部門: |
923-豐都縣太平壩鄉(xiāng) |
財(cái)政歸口處室: |
007-基財(cái)科 |
部門聯(lián)系人: |
曹顏 |
聯(lián)系電話: |
18166360605 | ||||||||||||||||
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資金情況 | |||||||||||||||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||||||||||||||
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年度總金額 |
9,239,102.71 |
21,446,649.08 |
18,998,771.06 |
89 |
10.00 |
8.90 | |||||||||||||||||
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其中:財(cái)政撥款 |
9,239,102.71 |
21,446,649.08 |
18,998,771.06 |
89 |
10.00 |
8.90 | |||||||||||||||||
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績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||
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統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)。;宗旨:為退役軍人服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù):負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作,做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。扎實(shí)做好本單位紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作。宗旨:為勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等工作服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù):主要承擔(dān)失業(yè)人員就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作;做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象服務(wù)以及勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障其他方面的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé)。主要承擔(dān)集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。不再保留食品藥品監(jiān)督管理辦公室,其涉及市場(chǎng)監(jiān)督管理職能職責(zé)劃由所轄市場(chǎng)監(jiān)督管理所承擔(dān)。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制等職責(zé)。主要負(fù)責(zé)人大主席團(tuán)日常工作。宗旨:依法執(zhí)法,確保執(zhí)法公平、公正。主要職責(zé)任務(wù):根據(jù)授權(quán)或委托,承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、市政管理、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。宗旨:為農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、畜牧等工作服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù):主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、水利工程等服務(wù)工作。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。宗旨:為文化、宣傳、體育等工作服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù):主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。 |
統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)。;宗旨:為退役軍人服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù):負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作,做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。扎實(shí)做好本單位紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作。宗旨:為勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等工作服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù):主要承擔(dān)失業(yè)人員就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作;做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象服務(wù)以及勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障其他方面的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé)。主要承擔(dān)集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。不再保留食品藥品監(jiān)督管理辦公室,其涉及市場(chǎng)監(jiān)督管理職能職責(zé)劃由所轄市場(chǎng)監(jiān)督管理所承擔(dān)。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制等職責(zé)。主要負(fù)責(zé)人大主席團(tuán)日常工作。宗旨:依法執(zhí)法,確保執(zhí)法公平、公正。主要職責(zé)任務(wù):根據(jù)授權(quán)或委托,承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、市政管理、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。宗旨:為農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、畜牧等工作服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù):主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、水利工程等服務(wù)工作。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。宗旨:為文化、宣傳、體育等工作服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù):主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。 |
統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)。;宗旨:為退役軍人服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||
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績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 | |||||||||||||
|
日均訪問量 |
人/次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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|
公文交換準(zhǔn)確率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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|
事件按時(shí)交辦率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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|
部門經(jīng)費(fèi) |
萬(wàn)元 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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|
按預(yù)算支出 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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|
保障轄區(qū)治安、公共安全、正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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|
持續(xù)保障轄區(qū)正常有序運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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|
保障職工正常辦公 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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|
嚴(yán)格按照資金審批流程撥付 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱: |
太平壩鄉(xiāng)公益性崗位工資(金雞、華裕公益性崗位) |
項(xiàng)目編碼: |
50023022T000002425372 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門: |
923-豐都縣太平壩鄉(xiāng) |
財(cái)政歸口處室: |
007-基財(cái)科 |
部門聯(lián)系人: |
易聯(lián)榮 |
聯(lián)系電話: |
19132569499 | ||||||||||||||||
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資金情況 | |||||||||||||||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||||||||||||||
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年度總金額 |
0.00 |
306,000 |
306,000 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
306,000 |
306,000 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
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績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||
|
保證公益性崗位工作人員工資按時(shí)發(fā)放。 |
保證公益性崗位工作人員工資按時(shí)發(fā)放。 |
已按時(shí)按要求撥付公益性崗位人員工資。 | |||||||||||||||||||||
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績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 | |||||||||||||
|
公益性崗位 |
個(gè) |
= |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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|
工資按時(shí)發(fā)放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
|
公益性崗位成本 |
元 |
= |
306,000 |
306,000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
|
資金使用年限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
田地 ?????023-70666001