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[ 索引號 ] 115002300086860353/2021-00503 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人民政府辦公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-04 [ 發布日期 ] 2021-12-04
[ 索引號 ] 115002300086860353/2021-00503
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣人民政府辦公室
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-04
[ 發布日期 ] 2021-12-04

重慶市豐都縣人民政府辦公室2020年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。豐都縣人民政府辦公室負責縣政府全體會、縣政府常務會議、縣長辦公會及由縣政府領導主持召開的各種議事會議的會務工作,協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項。負責組織起草、審核、編發以縣政府、縣政府辦公室名義發布的文件、縣政府重要會議報告、縣政府領導講話等材料。研究各鄉鎮人民政府(街道辦事處)和縣政府各部門請示縣政府的事項,提出擬辦意見,報縣政府領導同志審批;受縣政府領導委托協調處理有關政務事項。加強對各鄉鎮人民政府(街道辦事處)、縣政府各部門貫徹執行市政府、縣政府的文件、會議決定事項及縣政府出臺重大政策、縣政府領導交辦事項的督查督辦及報告工作。加強調查研究,向縣政府領導同志提供反映政府工作以及全縣經濟社會發展中的重要情況,為縣政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的服務。負責全縣政府系統政務信息工作的管理、指導,負責政務信息的上報、編發工作。加強對全縣政務(政府信息)公開及電子政務工作的指導和監督。負責縣政府政務值班、縣長公開電話與公開電子信箱辦理工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領導指示。負責督促、檢查縣政府有關部門(單位)辦理人大代表建議、政協委員提案工作。負責組織、協調政府系統的全縣性重大活動。負責組織、協調、指導、規范、監督本級政府部門、有關單位行政審批服務工作。負責縣政府辦公室的思想政治教育、人事管理、機關黨建、紀檢監察和后勤保障、車輛管理工作。牽頭推進行政審批制度改革。負責外事工作。負責金融行政管理。負責商業保理、租賃、典當管理。負責機關事務行政管理。負責政府職能轉變、“放管服”改革以及推進“互聯網+政務服務”工作。貫徹執行國家有關口岸工作的法律法規、規章和方針政策,起草我縣口岸工作的政府性規章,擬訂口岸綜合管理規范性文件并組織實施;牽頭編制并組織實施口岸發展規劃及年度計劃;負責檢查督促和參與組織口岸查驗配套設施的規劃、設計、投資、建設和改造工作;負責開放范圍內新建碼頭等涉外作業區對外開通啟用的審查報批工作。辦理縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項。

(二)機構設置。豐都縣人民政府辦公室(豐都縣政府外事辦公室、豐都縣政務服務管理辦公室)設13個內設機構:縣政府值班室、綜合科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、政務服務管理科、金融管理科、口岸管理科(口岸管理辦公室)、外事科、政工科和后勤服務科;管理4個事業單位:豐都縣機關事務管理中心、豐都縣行政服務中心、豐都縣口岸發展服務中心和豐都縣突發事件預警信息發布中心(縣氣象局代為管理),其中豐都縣機關事務管理中心和豐都縣行政服務中心2個單位單獨核算;管理1個臨時機構:豐都縣農民工住房公積金繳存試點工作領導小組辦公室。

(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位包括豐都縣人民政府辦公室(本級)、豐都縣機關事務管理中心和豐都縣行政服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計3,332.27萬元,支出總計3,332.27萬元。收支較上年決算數減少731.24萬元、下降18%,主要原因是項目減少,縣第二行政樓本年沒有租金。

2.收入情況。2020年度收入合計3,315.10萬元,較上年決算數減少734.20萬元,下降18.1%,主要原因是項目減少,縣第二行政樓本年沒有租金。其中:財政撥款收入3,315.10萬元,占100%。此外,此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余17.17萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計3,317.12萬元,較上年決算數減少746.35萬元,下降18.4%,主要原因是項目減少,縣第二行政樓本年沒有租金。其中:基本支出1,946.58萬元,占58.7%;項目支出1,370.54萬元,占41.3%。結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余15.15萬元,較上年決算數增加15.11萬元,增長37775%,主要原因是收回以前年度支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3,332.27萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少731.24萬元,下降18%。主要原因是項目減少,縣第二行政樓本年沒有租金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,315.10萬元,較上年決算數減少734.20萬元,下降18.1%。主要原因是項目減少,縣第二行政樓本年沒有租金。較年初預算數增加411.97萬元,增長14.2%。主要原因是增加縣第二行政樓消防整改、望江小區安裝電梯、新購公務用車等項目。此外,年初財政撥款結轉和結余17.17萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,317.12萬元,較上年決算數減少746.35萬元,下降18.4%。主要原因是項目減少,縣第二行政樓本年沒有租金。較年初預算數增加413.99萬元,增長14.3%。主要原因是增加縣第二行政樓消防整改、望江小區安裝電梯、新購公務用車等項目。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余15.15萬元,較上年決算數增加15.11萬元,增長37775%,主要原因是收回以前年度支出。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出2,868.37萬元,占86.5%,較年初預算數增加403.82萬元,增長16.4%,主要原因是增加縣第二行政樓消防整改、望江小區安裝電梯、新購公務用車等項目。

(2)社會保障與就業支出284.36萬元,占8.6%,較年初預算數增加9.33萬元,增長3.4%,主要原因是職工工資正常調整。

(3)衛生健康支出97.65萬元,占2.9%,較年初預算數增加0.12萬元,增長0.1%,主要原因是職工工資正常調整。

(4)住房保障支出66.74萬元,占2%,較年初預算數增加0.72萬元,增長1.1%,主要原因是職工工資正常調整。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,946.58萬元。其中:人員經費1,569.33萬元,較上年決算數增加154.05萬元,增長10.9%,主要原因是職工工資正常調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費377.25萬元,較上年決算數減少61.40萬元,下降14%,主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、物管費、差旅費等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計342.19萬元,較年初預算數增加9.19萬元,增長2.8%,主要原因是公務用車購置年初未預算。較上年支出數減少95.70萬元,下降21.9%,主要原因是2020年無人因公出國(境),接待人次較上年下降。

(二)“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門未發生因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數減少10.20萬元,下降100%,較上年支出數減少1.75萬元,下降100%,主要原因是實際未發生因公出國(境)。

公務車購置費147.38萬元,主要用于新購7輛公務用車。費用支出較年初預算數增加147.38萬元,增長100%,主要原因是公務用車購置年初未預算。較上年支出數增加74.54萬元,增長102.3%,主要原因是新購7輛公務用車。

公務車運行維護費138.66萬元,主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少73.34萬元,下降34.6%,較上年支出數減少37.34萬元,下降21.2%,主要原因是厲行節約。

公務接待費56.15萬元,主要用于接待國內各省市及區縣到我縣學習調研及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少54.65萬元,下降49.3%,主要原因是公務接待活動較年初預計的少。較上年支出數減少131.14萬元,下降70%,主要原因是公務接待活動較上年少。

(三)“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置7輛,公務車保有量為49輛;國內公務接待379批次5,759人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費97.49元,車均購置費21.05萬元,車均維護費2.83萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出131.86萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務車運行維護費等維持部門正常運轉經費。機關運行經費較上年決算數減少46.39萬元,下降26%,主要原因是節約開支。

本年度會議費支出42.25萬元,較上年決算數增加11.29萬元,增長36.5%,主要原因是上年度部分會議費在本年支付。本年度培訓費支出7.16萬元,較上年決算數增加5.70萬元,增長390.4%,主要原因是培訓人次較往年多。

(二)國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛49輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車43輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額63.05萬元,其中:政府采購貨物支出63.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額63.05萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額54.45萬元,占政府采購支出總額的86.4%。主要用于采購縣第二行政樓辦公設備等。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對13個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評13項,涉及資金1384.53萬元。從評價情況來看,本部門通過預算績效管理工作,加強了對資金的管理,優化資源配置,增強了服務意識、節約意識,增強了支出責任和效率意識,逐步全面加強預算管理,提高了財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

(二)績效自評結果

1.績效自評表

2020年度項目績效自評表

項目名稱

政務服務管理經費

自評總分

91

主管部門

豐都縣人民政府辦公室

實施單位

豐都縣人民政府辦公室

項目資金(萬元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率
%

執行率得分

年度總金額

142

142

142

10

100

10

其中:財政撥款

142

142

142

10

100

10

上年結轉結余







其他資金







年度總體目標

預期目標

全年完成情況

彌補公用經費不足,為政務服務、“放管服”改革、政務值班、督查督辦、外事工作等日常工作開展提供經費保障。

彌補公用經費不足,為政務服務、“放管服”改革、政務值班、督查督辦、外事工作等日常工作開展提供經費保障。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際
完成值

分值

得分

產出指標

數量目標

政務服務事項入廳比例

90%

90%

10

10

審批事項網辦率

90%

97%

10

10

市長公開電話、市長信箱、縣長信箱辦理數

1000

859

10

8

市長公開電話、縣長信箱辦結率

95%

97%

10

10

開展專項督查次數

50

54

10

10

辦理人大議案建議、政協提案數量

1000

350

10

3

質量目標

履行辦公室職能,深化“放管服”改革,確保改革舉措落實

確保改革舉措落實

確保改革舉措落實

5

5

時效目標

督促鄉鎮街道、部門按照縣委、縣政府明確的既定目標、時間節點抓好工作貫徹落實

202012月底前

202012月底前

5

5

效益指標

社會效益目標

提高審批效率

長期

長期

5

5

為群眾排憂解難,減少不穩定因素,促進社會穩定

長期

長期

5

5

滿意度指標

服務對象滿意度目標

服務對象滿意度

80%

80%

10

10

說明


2.績效自評報告或案例

我部門未委托第三方開展績效自評。

(三)重點績效評價結果

我部門未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式:023-70606016。

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