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[ 索引號 ] 11500230008686369K/2023-00163 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15 [ 發布日期 ] 2023-09-15
[ 索引號 ] 11500230008686369K/2023-00163
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15
[ 發布日期 ] 2023-09-15

豐都縣財政投資評審中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

?負責財政性投資(含政府性融資、貸款)項目的工程概(預)算、決算的審查,對財政投資建設項目年度財務決算、材料設備降價處理和工程報廢簽署評審意見。負責財政性投資項目的評估、審查、咨詢及招標標底的編制、評審。研究提出財政性投資項目的綜合定額和項目評審的收費標準;參與財政投資項目的財務資金管理和監督檢查;參與工程造價管理工作。承擔財政投資相關課題的研究,為財政投資決策提供信息資料;開展財政投資評審業務培訓。組織制訂和實施財政投資評審操作規程和指標體系。

(二)機構設置

財政投資評審中心為公益一類事業單位,本部門內設2個部門,分別是評審部和綜合部。

(三)單位構成

從預算單位構成看,無納入本部門2022年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1101.71萬元,支出總計1101.71萬元。收支較上年決算數減少26.52萬元,下降2.4%,主要原因是日常經費支出及項目評審咨詢服務費支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計1097.00萬元,較上年決算數減少28.58萬元,下降2.5%,主要原因是日常經費支出及項目評審咨詢服務費支出減少。其中:財政撥款收入1097.00萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余4.71萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1098.87萬元,較上年決算減少24.65萬元,下降2.2%,主要原因是日常經費支出及項目評審咨詢服務費支出減少。其中:基本支出173.35萬元,占15.8%;項目支出925.52萬元,占84.2%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余2.84萬元,較上年決算數減少1.87萬元,下降39.7%,主要原因是2022年財政預算執行較好,進而減少財政資金結余。

?

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1101.71萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少26.52萬元,下降2.4%。主要原因是日常經費支出及項目評審咨詢服務費支出減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1097.00萬元,較上年決算數減少28.58萬元,下降2.5%。主要原因是日常經費支出及項目評審咨詢服務費支出減少。較年初預算數減少33.13萬元,下降2.9%。主要原因是2022年財政預算執行較好,降低了日常經費支出及項目評審咨詢服務費支出。此外,年初財政撥款結轉和結余4.71萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1098.87萬元,較上年決算數減少24.65萬元,下降2.2%。主要原因是日常經費支出及項目評審咨詢服務費支出減少。較年初預算數減少31.26萬元,下降2.8%。主要原因是2022年財政預算執行較好,降低了日常經費支出及項目評審咨詢服務費支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2.84萬元,較上年決算數減少1.87萬元,下降39.7%,主要原因是2022年財政預算執行較好,進而減少財政資金結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1069.68萬元,占97.3%,較年初預算數減少31.26萬元,下降2.8%,主要原因是2022年底部分投資評審項目經費結轉下年支付。

(2)社會保障與就業支出14.47萬元,占1.3%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴格按照年初預算執行。

(3)衛生健康支出7.49萬元,占0.7%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴格按照年初預算執行。

(4)住房保障支出7.23萬元,占0.7%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴格按照年初預算執行。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出173.35萬元。其中:人員經費156.74萬元,較上年決算數增加36.02萬元,增長29.8%,主要原因是人員的調動以及調資晉級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費16.61萬元,較上年決算數減少14.15萬元,下降46%,主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策,減少了公用經費等開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數減少0.50萬元,下降100%,主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策,財政壓縮三公經費預算。較上年支出數持平。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國(境)費用,與年初預算數及上年支出數持平。

2022年度本部門未發生公務車購置費,與年初預算數及上年支出數持平。

2022年度本部門未發生公務車運行維護費,與年初預算數及上年支出數持平。

公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數減少0.50萬元,下降100%,主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策,財政壓縮三公經費預算。較上年支出數持平。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數持平。本年度培訓費支出0.06萬元,較上年決算數減少0.75萬元,下降92.6%,主要原因是本年財政培訓會議較去年有所減少,導致培訓費相關支出降低。

(二)機關運行經費支出情況說明

?按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額4.98萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出4.98萬元。授予中小企業合同金額4.98萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額4.98萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設施設備。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評2項,涉及資金1001.34萬元。從評價情況來看,項目立項較為規范,資金到位及時,總體完成情況較好,項目基本達到預期績效目標。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

2022年度項目績效自評表

項目名稱:

財政投資評審咨詢服務費

項目編碼:

50023022T000000146388 

自評總分:

99.8



項目主管部門:

117-豐都縣財政局 

財政歸口處室:

001-行政政法科

部門

聯系人:

黎燕

聯系

電話

023-70707328

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

10000000 

9553665 

9348579.91 




其中:財政撥款

10000000 

9553665 

9348579.91 

98 

10 

9.8 

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

開展全縣規模以上項目預算評審及結算審核。

開展全縣規模以上項目預算評審及結算審核。

開展全縣規模以上項目預算評審及結算審核。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

節省財政支出 

萬元

≥ 

25000 

25000 

0

100

20 

20 



評審概算

元 

10000000 

10000000 

0 

100 

10 

10 



項目資金審減率

% 

8 

8 

0 

100 

20 

20 



項目評審及審核及時準確


定性

好 

1 

0 

100 

20 

20 



服務對象滿意度

% 

90 

90  

0 

100 

20 

20 















































?2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

黎燕?? 023-70707328


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