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[ 索引號(hào) ] 11500230008686369K/2023-00164 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-15
[ 索引號(hào) ] 11500230008686369K/2023-00164
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì)
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣財(cái)政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-15

豐都縣財(cái)政局(本級(jí))2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.起草全縣財(cái)政、稅收、國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和非貿(mào)易外幣收支管理方面的規(guī)范性文件,制定有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施。

3.分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與擬定全縣宏觀經(jīng)濟(jì)政策。

4.參與研究擬定全縣地方金融和融資政策,建立完善融資體系。

5.推進(jìn)預(yù)算管理制度改革、負(fù)責(zé)推進(jìn)預(yù)算績效管理。

6.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和政府基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

7.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督縣級(jí)國庫業(yè)務(wù)。

8.組織實(shí)施政府采購制度和管理辦法,監(jiān)督管理政府采購活動(dòng)。

9.貫徹執(zhí)行有關(guān)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理的相關(guān)政策,制定具體管理辦法和收取國有資本收益。

10.貫徹執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

11.負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī)和具體會(huì)計(jì)管理制度,審批和管理中介機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)記賬業(yè)務(wù),監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織、指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

12.負(fù)責(zé)執(zhí)行“鄉(xiāng)財(cái)縣管”相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政運(yùn)行工作。

13.負(fù)責(zé)財(cái)政法治宣傳、信息報(bào)道、干部教育培訓(xùn)工作,管理財(cái)政隊(duì)伍等主要職能職責(zé)。

14.負(fù)責(zé)制定政府性債務(wù)管理政策、規(guī)章制度;實(shí)施全縣政府性債務(wù)規(guī)模控制和限額管理;負(fù)責(zé)地方政府債券申報(bào)與分配管理工作;加強(qiáng)地方政府債券資金監(jiān)督管理。

15.負(fù)責(zé)制定全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算管理制度和辦法,審核并匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,組織征收本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入;負(fù)責(zé)對(duì)國有企業(yè)資產(chǎn)配置、處置、調(diào)劑、出租、出借、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)年檢、資產(chǎn)清查、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)評(píng)估、對(duì)外投資和擔(dān)保事項(xiàng)的監(jiān)督管理,配合辦理審批事宜;負(fù)責(zé)建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體。

16.遵照《中華人民共和國預(yù)算法》、《重慶市預(yù)算外資金管理辦法》,按照縣政府、縣財(cái)政局確定的編制原則,制定縣級(jí)當(dāng)年財(cái)政預(yù)算編制方案;組織縣級(jí)預(yù)算單位編制財(cái)政綜合預(yù)算草案,批復(fù)縣級(jí)預(yù)算單位財(cái)政預(yù)算方案;協(xié)助縣財(cái)政局監(jiān)督檢查縣級(jí)財(cái)政綜合預(yù)算執(zhí)行情況;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合預(yù)算管理工作。

17.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政性資金使用情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)和投資效果評(píng)價(jià)。

18.承擔(dān)全縣各行政事業(yè)單位非稅收入管理與收支核算工作。

19.建立非稅收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、分析資料庫,為各單位提供非稅收入相關(guān)的政策法規(guī)咨詢。

20.加強(qiáng)收費(fèi)、基金管理,加強(qiáng)對(duì)亂收費(fèi)行為的監(jiān)督檢查。

21.加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理,認(rèn)真執(zhí)行集中支付管理辦法。

22.審核、匯總各行政事業(yè)單位非稅收入的征收、支付、結(jié)存的合規(guī)性與合法性。

23.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和政府基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

24.對(duì)各預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支實(shí)行“集中管理、統(tǒng)一開戶、分戶核算”,指導(dǎo)預(yù)算單位執(zhí)行國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,規(guī)范會(huì)計(jì)核算,全面落實(shí)會(huì)計(jì)電算化,真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)反映各單位的財(cái)務(wù)狀況,做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)工作。

25.負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)預(yù)算單位的用款申請(qǐng)進(jìn)行審核,根據(jù)預(yù)算單位的規(guī)模和具體情況,對(duì)預(yù)算單位核定合理的備用金,實(shí)行報(bào)賬補(bǔ)款。

26.辦理財(cái)政資金撥付,監(jiān)督代理銀行辦理財(cái)政資金直接支付與財(cái)政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)。

27.按照財(cái)政部門核定的單位年度預(yù)算,對(duì)預(yù)算單位資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督控制。分析預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況,按要求及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)的會(huì)計(jì)信息資料。

28.按照政府收支分類和會(huì)計(jì)核算的要求,建立賬冊(cè)管理體系;辦理預(yù)算單位賬戶的設(shè)立、變更和核銷等事宜。

29.認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》及國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、制度和政策;制止、糾正財(cái)政違法行為;向財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門報(bào)告預(yù)算單位的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)或違法違紀(jì)行為。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門內(nèi)設(shè)15個(gè)職能科室,分別為辦公室、綜合科、預(yù)算科、國庫科、基層財(cái)政科、行政政法科、教科文科、社會(huì)保障科、農(nóng)業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、政府采購科、金融債務(wù)科、會(huì)計(jì)監(jiān)督科、國有資產(chǎn)管理科,4個(gè)直屬事業(yè)單位,分別為豐都縣國庫集中支付中心、豐都縣財(cái)政預(yù)算績效管理中心、豐都縣非稅收入管理中心、豐都縣財(cái)政投資評(píng)審中心。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括豐都縣財(cái)政局(本級(jí))和豐都縣財(cái)政投資評(píng)審中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2158.42萬元,支出總計(jì)2158.42萬元。收支較上年決算數(shù)減少388.98萬元,下降15.3%,主要原因是2022年其他財(cái)政事務(wù)項(xiàng)目支出降低。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2139.61萬元,較上年決算數(shù)減少357.52萬元,下降14.3%,主要原因是其他財(cái)政事務(wù)支出減少預(yù)算。其中:財(cái)政撥款收入2137.35萬元,占99.9%;其他收入2.25萬元,占0.1%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.82萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2129.71萬元,較上年決算減少375.64萬元,下降15%,主要原因是其他財(cái)政事務(wù)項(xiàng)目支出降低。其中:基本支出1898.92萬元,占89.2%;項(xiàng)目支出230.79萬元,占10.8%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.71萬元,較上年決算數(shù)減少13.34萬元,下降31.7%,主要原因是上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2022年度使用。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2156.17萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少391.23萬元,下降15.4%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2137.35萬元,較上年決算數(shù)減少359.78萬元,下降14.4%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加657.94萬元,增長44.5%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)提前下達(dá)未納入年初預(yù)算增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.82萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2129.71萬元,較上年決算數(shù)減少375.64萬元,下降15%。主要原因是2022年其他財(cái)政事務(wù)項(xiàng)目支出降低。較年初預(yù)算數(shù)增加650.30萬元,增長44%。主要原因是一般公共服務(wù)支出專項(xiàng)資金未提前納入年初預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.46萬元,較上年決算數(shù)減少15.59萬元,下降37.1%,主要原因是當(dāng)年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行較好,進(jìn)而減少財(cái)政資金結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1795.94萬元,占84.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加643.00萬元,增長55.8%,主要原因是專項(xiàng)資金未提前納入年初預(yù)算,年中追加預(yù)算,導(dǎo)致支出增加。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出200.31萬元,占9.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.31萬元,增長3.8%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整后相關(guān)社保基數(shù)較上年有所增加。

(3)衛(wèi)生健康支出70.81萬元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

(4)住房保障支出62.66萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1898.92萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1459.85萬元,較上年決算數(shù)增加18.21萬元,增長1.3%,主要原因是本年新調(diào)入人員,同時(shí)調(diào)資晉級(jí),增加了基本支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)439.06萬元,較上年決算數(shù)增加22.54萬元,增長5.4%,主要原因是本年新調(diào)入人員導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.75萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元,下降8.3%,主要原因是貫徹落實(shí)過“緊日子”政策,財(cái)政壓縮三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.61萬元,增長28.5%,主要原因是本年接受審計(jì)、督查及周邊區(qū)縣來我單位交流學(xué)習(xí),導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi),與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元,主要用于接待審計(jì)、督查及周邊區(qū)縣來我單位交流學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元,下降8.3%,主要原因是貫徹落實(shí)過“緊日子”政策,財(cái)政壓縮三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.61萬元,增長28.5%,主要原因是本年接受審計(jì)、督查及周邊區(qū)縣來我單位交流學(xué)習(xí),導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待16批次289人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)95.03元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.76萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長1.1%,主要原因是本年度財(cái)政視頻會(huì)議增加,導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)有所增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.15萬元,較上年決算數(shù)減少2.82萬元,下降71%,主要原因是本年財(cái)政培訓(xùn)會(huì)議較去年有所減少,導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)相關(guān)支出降低。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出439.06萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加22.54萬元,增長5.4%,主要原因是人員變動(dòng),正常工資提升及社保基數(shù)增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng),涉及資金588.01萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好,有力保障了財(cái)政資金,項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱:

財(cái)政信息化建設(shè)費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

項(xiàng)目編碼:

50023022T000000146363 

自評(píng)總分:

99.8 



項(xiàng)目主管部門:

117-豐都縣財(cái)政局

財(cái)政歸口處室:

001-行政政法科

部門

聯(lián)系人:

黎燕

聯(lián)系

電話

023-70707328

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

年度總金額

1960000 

3804068 

3717183 




其中:財(cái)政撥款

1960000 

3804068 

3717183 

98 

10 

9.8 

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

支撐全縣財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行。

支撐全縣財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行。

支撐全縣財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)

權(quán)重

指標(biāo)

得分

是否核心指標(biāo)

說明

提高財(cái)政業(yè)務(wù) 


定性

1

0 

100 

20 

20



概算業(yè)務(wù)成本

元 

=

1960000 

1960000 

0 

100 

20 

20 



財(cái)務(wù)水平提高


定性

有效改善 

1 

0 

100 

20 

20 



支撐全縣財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行

套 

定性

好 

1 

0 

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服務(wù)對(duì)象滿意度

人/戶 

90 

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0 

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10 

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?2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

我單位績效自評(píng)均已完成年度績效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

黎燕?? 023-70707328


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