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[ 索引號(hào) ] 11500230008686166Y/2023-00284 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號(hào) ] 11500230008686166Y/2023-00284
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-14

豐都縣民防指揮信息保障中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

本單位2022年為豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位,決算編報(bào)類型為單戶表,按照政府會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù),202212月底轉(zhuǎn)隸到豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位

(一)職能職責(zé)

主要承擔(dān)民防(人防)信息平臺(tái)建設(shè)及設(shè)施維護(hù)管理;負(fù)責(zé)戰(zhàn)備值班執(zhí)勤演練保障及警報(bào)通信系統(tǒng)管理;承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動(dòng)預(yù)警平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,由202212月隸屬縣城鄉(xiāng)建委轉(zhuǎn)隸到縣發(fā)展改革委,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、信息保障科三個(gè)職能科室。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。截至20221231日,我單位編制人數(shù)4人,較上年度增加0人,年末實(shí)有人數(shù)4人,較上年度增加0人。

(三)單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2022年度收入總計(jì)120.28萬元,支出總計(jì)120.28萬元。收支較上年決算數(shù)增加31.47萬元,增長35.4%,主要原因是增加了民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況2022年度收入合計(jì)120.28萬元,較上年決算數(shù)增加31.63萬元,增長35.7%,主要原因是年中調(diào)入1名職工,人員支出經(jīng)費(fèi)增加,民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入120.28萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況2022年度支出合計(jì)120.28萬元,較上年決算增加31.47萬元,增長35.4%,主要原因是年中調(diào)入1名職工,人員支出經(jīng)費(fèi)增加,民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出74.48萬元,占61.9%;項(xiàng)目支出45.80萬元,占38.1%;此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)120.28萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31.47萬元,增長35.4%。主要原因是年中調(diào)入1名職工,人員支出經(jīng)費(fèi)增加,民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.28萬元,較上年決算數(shù)增加31.63萬元,增長35.7%。主要原因是年中調(diào)入1名職工,人員支出經(jīng)費(fèi)增加,民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.78萬元,增長40.7%。主要原因是年中調(diào)入1名職工,經(jīng)過調(diào)整預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加,民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.28萬元,較上年決算數(shù)增加31.47萬元,增長35.4%。主要原因是年中調(diào)入1名職工,人員支出經(jīng)費(fèi)增加,民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.78萬元,增長40.7%。主要原因是年中調(diào)入1名職工,人員支出經(jīng)費(fèi)增加,民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出6.30萬元,占5.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.24萬元,增長24.5%,主要原因是調(diào)入1人增加工資福利支出。

2)衛(wèi)生健康支出3.17萬元,占2.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元,增長19.6%,主要原因是調(diào)入1人增加工資福利支出。

3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.67萬元,占89.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加32.41萬元,增長43.1%,主要原因是民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

4)住房保障支出3.15萬元,占2.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.62萬元,增長24.5%,主要原因是調(diào)入1人增加工資福利支出。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出74.48萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)66.04萬元,較上年決算數(shù)增加18.95萬元,增長40.2%,主要原因是增加應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)、調(diào)入1人增加工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)定額。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、績效、五險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)8.44萬元,較上年決算數(shù)減少3.28萬元,下降28%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、文印費(fèi)、水電費(fèi)等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.87萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元,下降29.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.23萬元,增長46.6%,主要原因是民防防空基地大部分設(shè)置在鄉(xiāng)鎮(zhèn),經(jīng)常到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基地檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況及跨區(qū)域綜合演練,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%、公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.63萬元,主要用于經(jīng)常到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基地檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況及跨區(qū)域綜合演練、民防安全教育宣傳、民防訓(xùn)練等公車運(yùn)行維修、加油維修等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元,下降9.3%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.01萬元,增長124.1%,主要原因是民防防空基地大部分設(shè)置在鄉(xiāng)鎮(zhèn),經(jīng)常到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基地檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況及跨區(qū)域綜合演練,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元,主要用于民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作、向上對(duì)接民防設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)等公務(wù)工作接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元,下降84%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.78萬元,下降76.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次24人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)99.79元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.63萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.46萬元,下降100%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.04萬元,較上年決算數(shù)減少0.91萬元,下降95.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2022年財(cái)政下達(dá)我縣民防指揮信息保障中心資金為95.1萬元,分解細(xì)化下達(dá)項(xiàng)目2個(gè);項(xiàng)目績效目標(biāo)全年開展人防應(yīng)急指揮中心建設(shè)和維護(hù);民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi),民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急指揮大廳運(yùn)行,移動(dòng)指揮平臺(tái)維護(hù)。

(二)績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效自評(píng)表

2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱:

民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目編碼:

50023021T000000039270

自評(píng)總分:

100.00



項(xiàng)目主管部門:

604-豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

財(cái)政歸口處室:

006-經(jīng)建科

部門聯(lián)系人:

陳海波

聯(lián)系電話:

15320806268

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

350,000.00 

458,000.00 

458,000.00 




其中:財(cái)政撥款

350,000.00 

458,000.00 

458,000.00 

100

10.00

10.00 

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急指揮大廳運(yùn)行,移動(dòng)指揮平臺(tái)維護(hù),人防專業(yè)隊(duì)伍單項(xiàng)及綜合演練,兩防一體化社區(qū)建設(shè),民防疏散基地建設(shè)及維護(hù),警報(bào)建設(shè),人防工程建設(shè)規(guī)劃和防空襲預(yù)案繪制,民防安全教育宣傳,市縣鎮(zhèn)三級(jí)視頻會(huì)議,以及開展相關(guān)工作;保障應(yīng)急大廳和平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn),開展綜合演練和建設(shè)好民防應(yīng)急疏散基地,提高全員民防應(yīng)急能力,確保全縣應(yīng)急指揮及應(yīng)急處置。


應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急指揮大廳運(yùn)行,移動(dòng)指揮平臺(tái)維護(hù),人防專業(yè)隊(duì)伍單項(xiàng)及綜合演練,兩防一體化社區(qū)建設(shè),民防疏散基地建設(shè)及維護(hù),警報(bào)建設(shè),人防工程建設(shè)規(guī)劃和防空襲預(yù)案繪制,民防安全教育宣傳,市縣鎮(zhèn)三級(jí)視頻會(huì)議,以及開展相關(guān)工作;保障應(yīng)急大廳和平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn),開展綜合演練和建設(shè)好民防應(yīng)急疏散基地,提高全員民防應(yīng)急能力,確保全縣應(yīng)急指揮及應(yīng)急處置。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

市財(cái)政局建議

開展應(yīng)急演練

5

5

0

100

10

10




年度目標(biāo)任務(wù)完成率

100

100

0

100

20

20




應(yīng)急演練培訓(xùn)合格率

100

100

0

100

10

10




項(xiàng)目按期完成率

100

100

0

100

10

10




項(xiàng)目總投入

項(xiàng)

35

35

0

100

10

10




提高全民民防應(yīng)急能力


定性

1

0

100

10

10




參訓(xùn)隊(duì)伍滿意度


定性

1

0

100

10

10




社會(huì)滿意度調(diào)查份數(shù)

50

50

0

100

10

10




2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

我單位績效自評(píng)均已完成年度績效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

鄭建朋?023-70605370

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