您當前所在位置:首頁>豐都縣發(fā)展和改革委員會>政務公開>法定主動公開內(nèi)容>預算/決算>預算公開
| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2023-00059 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2023-00059 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)宗旨:為保障和推進全縣發(fā)展改革工作服務。
(二)主要職責任務:圍繞全縣發(fā)展改革中心工作,做好調(diào)查研究、信息收集、培訓指導等服務工作,并提供決策參考。
(三)具體職責任務:
1.負責統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革政策宣傳和咨詢服務工作。負責開展有關調(diào)研,提出擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革和經(jīng)濟體制改革規(guī)劃、計劃、方案及政策的相關建議。協(xié)助縣發(fā)展改革委推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革工作。組織開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革培訓,協(xié)助申報統(tǒng)籌城鄉(xiāng)示范項目,指導統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗和試點工作。承擔統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革試驗的交流合作和信息報送工作。配合有關部門開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革試驗工作考核。
2.負責貫徹落實國家和重慶市有關能源發(fā)展和改革的方針政策及法律、法規(guī)、規(guī)章。落實全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策。開展能源資源調(diào)查,策劃能源重大項目,協(xié)調(diào)推動能源重大項目建設,解決能源發(fā)展和改革中的重大問題。指導全縣新能源、可再生能源的發(fā)展。制定全縣節(jié)能降耗目標,開展項目節(jié)能評審。承擔全縣“雙碳”、能耗雙控日常監(jiān)測服務。開展節(jié)能宣傳培訓。協(xié)調(diào)保障全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和重大產(chǎn)業(yè)項目的能源需求。負責能源項目招商引資,承擔能源資源綜合利用,組織推進區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。
3.承擔全縣經(jīng)濟信息的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作。開展全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中重大問題和熱點問題的調(diào)查研究并提出對策建議。加強綜合經(jīng)濟信息資源開發(fā)和利用,收集、加工、存貯、綜合分析、發(fā)布、反饋經(jīng)濟信息。對國民經(jīng)濟運行軌跡進行宏觀監(jiān)測、預測、預警。參與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃的編制工作。承擔經(jīng)濟社會發(fā)展相關課題研究。
4.開展主要農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作。
5.指導和幫助糧油經(jīng)營企業(yè)建立健全產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度。
6.包裝、策劃重大基礎設施項目。負責編制政府投資項目前期工作年度建設計劃。負責政府投資項目前期工作的綜合服務和業(yè)務指導。負責組織政府投資項目的前期規(guī)劃和評估,建立完善項目儲備庫。接受縣發(fā)展改革委的委托,對政府投資項目建議書、可研報告和設計概算等提出評審意見。承擔有關政府投資項目的建設組織及后評價。參與政府投資項目管理有關政策、法規(guī)、標準的研究制定。
7.完成豐都縣發(fā)展和改革委員會交辦的其他工作。
(二)單位構成
豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心全額事業(yè)編制為23名。其中設主任1名,副主任2名;內(nèi)設機構領導職數(shù)5名(各科室設科長、主任1名)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)164.6萬元,其中:一般公共預算撥款164.6萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。基本支出164.6萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)164.6萬元,其中:一般公共服務支出134.82萬元,社會保障和就業(yè)支出14.61萬元,衛(wèi)生健康支出7.87萬元,住房保障支出7.3萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入164.6萬元(人員經(jīng)費135.65萬元,日常公用經(jīng)費28.96萬元),一般公共預算財政撥款支出164.6萬元。其中:基本支出164.6萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。
豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平;公務接待費2萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費0萬元,與2022年持平,主要原因是無購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費28.96萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.16萬元:政府采購貨物預算1.16萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2022年共0個項目實行了績效目標管理
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:鄭建朋 聯(lián)系方式:023-70605370