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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00150 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00150 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣公路事務中心2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
(1)宗旨:為公路建設養護管理服務。
(2)主要職責任務:參與全縣公路發展規劃;承擔全縣國、省、縣道公路的勘測設計、建設、養護、綠化、防災減災、搶險修復、安全設施建設、戰備渡口運行維護、交通運行狀況監測、交通應急調度,智慧交通建設等工作;協助做好鄉、村道公路的養護管理技術指導和檢查考核工作。
(3)具體職責任務:
1.貫徹執行有關公路工作的法律法規、方針政策和標準規范,參與擬定全縣公路發展規劃。
2.承擔全縣國、省、縣道公路養護任務,編制日常保養、小修保養等公路養護計劃并組織實施。
3.參與擬訂全縣國、省、縣道公路的大中修、改擴建等項目計劃,組織實施經上級批準的公路建設項目,協助做好相關公路建設項目的交竣工驗收工作。
4.參與擬定和組織實施全縣公路水毀、安全、綠化等養護工程計劃;按照規定組織實施國、省、縣道公路自然災害應急處置和搶修恢復。
5.承擔全縣國、省、縣道公路的養護巡查、路況評定、路網運行監測以及附屬設施建設等事務工作;承擔全縣國、省、縣道公路的使用安全工作;承擔橋梁、隧道養護技術評定及日常養護工作;按主管部門要求參與公路勘測設計工作。
6.參與全縣國、省、縣道公路建設和養護資金的籌措使用,提出專項資金使用計劃及安排意見,跟蹤管理資金使用情況。
7.承擔國、省、縣道公路信息化發展的規劃、建設和應用工作,組織開展公路環保節能減排工作。
8.負責國防戰備渡口運行維護,發揮國防交通和應急救援作用。
9.協助推進鄉道公路建設、“四好農村路”創建工作,提供鄉、村道公路的養護技術指導,協同主管部門搞好鄉、村道公路檢查考核工作。
10.承擔公路路政審批的行政輔助工作,協助公路路政執法的有關工作。
11.協助推廣應用公路行業的新標準、新技術、新材料、新工藝。
12.負責整合交通信息基礎設施設備(網絡)資源、信息數據、人力資源和社會資源等信息資源,推進本縣物聯網和交通云計算發展,實施智慧交通建設。
13.負責交通信息數據的采集、加工、分析、發布,搭建交通應急指揮物理平臺,提供交通應急處置技術支持,實施交通應急調度。
14.負責96096交通服務熱線豐都分中心、交通網站、微博、微信的日常運行管理工作。
15.組織開展全縣公路行業黨建精神文明建設和行風建設等工作。
16.完成縣交通運輸委交辦的其他工作。
以上具體職責任務均屬于基本公益服務。
(二)單位構成
豐都縣公路事務中心屬豐都縣交通運輸委員會下屬二級預算單位。根據上述職責任務,中心設下列8個內設機構:
1.辦公室。承擔中心日常運轉工作,負責草擬綜合性材料、公文運轉、檔案管理、政務公開、精神文明建設、后勤保障服務等工作;負責糾紛調解和信訪穩定工作;負責議提案辦理工作。
2.政工科。負責黨的建設和黨風廉政建設工作;負責勞資、行業行風管理;負責內部審計工作;負責編制、人事、勞動力管理工作;負責職工教育培訓和離退休職工管理工作;參與縣境內鄉、村道公路的養護監督、考核工作。
3.財務科。負責編制本單位年度財務預決算,經批準后執行;負責按照有關規定開展中心財務收支和公路建設養護專項資金的會計核算、財務統計、分析評價、檔案管理等工作,規范管理和使用各項資金;負責按規定發放職工工資和津補貼;負責公路建設養護項目的竣工決算工作,自覺接受審計等監督機關和社會各界監督。
4.工程科。負責公路工程以及相關橋梁、隧道建設(整治)的施工管理、質量管理、進度管理、安全管理、預算控制管理;負責項目前期工作,落實項目合同管理和基本建設管理;參與公路工程預算編制及執行情況管理;負責公路工程交竣工驗收。
5.養護科。負責公路養護巡查和日常養護生產檢查、公路技術狀況評定管理;協助交通運輸委對公路養護大中修工程、水毀搶險及地質災害工程的預決算編制和執行情況管理,負責公路養護大中修工程、水毀搶險及地質災害工程的項目實施、質量管理和驗收工作;負責公路路政審批的行政輔助工作,協助開展公路路政執法的有關工作;負責養護站規范化建設、基礎臺賬管理和養護職工教育培訓管理;負責公路綠化工作,完善公路標志和安全設施;負責公路應急救援和搶險工作;負責按時填報各類養護生產報表。
6.安全信息科。貫徹國家安全生產法律法規,建立健全安全生產制度,協調落實各項安全措施;處理安全生產事故,排查治理安全生產隱患;組織開展公路環保節能減排工作;負責綜合治理、普法教育工作;負責公路路網監測、公路路況信息發布及交通流量調查、交通信息資源整合、交通運行數據采集分析等信息工作和公路養護大數據、智能化等信息化建設,監測、監控重要港口航道、車站、治超站、貨運站場、橋梁、隧道及重要交通節點和網絡輿情,適時實施應急調度管理;負責橋隧養護工程師的管理;負責全縣公共客運車輛和船舶的GPS系統監控管理及信息收集;負責“96096”交通服務熱線、交通政務網站、交通微博、微信的日常運行管理和維護,發布交通出行信息;負責養護“四新”技術的推廣和應用;參與鄉、村道養護技術指導和考核工作。
7.機料科。負責機械設備的采購、使用管理、報廢處置和檔案管理;負責養護生產和公路建設的物資采購和生產工具的購買發放、使用管理;負責車輛和機械設備的維修管理、油料供應與消耗管理等工作;負責機駕人員管理、考勤調遣、檢查督促工作。
8.勘察設計室。負責公路、橋梁、港口、碼頭等交通基礎設施的勘測設計、工程咨詢工作;參與路網結構調整及發展規劃工作;參與項目前期工作;參與農村公路現場技術指導工作。
豐都縣公路事務中心全額事業編制為53名,其中設主任1名、副主任3名,內設機構領導職數8名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數19836.06萬元,其中:一般公共預算撥款19836.06萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少169.50萬元,主要是基本支出經費撥款減少166.59萬元,項目經費撥款減少2.91萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數19836.06萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出776.49萬元,衛生健康支出92.73萬元,住房保障支出92.74萬元,交通運輸支出18855.15萬元,災害防治及應急管理支出18.95元。支出較去年減少169.50萬元,主要是基本支出減少166.59萬元,項目支出減少2.91萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入19836.06萬元,一般公共預算財政撥款支出19836.06萬元,比2025年減少169.50萬元。其中:基本支出2474.39萬元,比2025年減少166.59萬元,主要原因是單位在職人員退休造成各項人員費用及公用經費減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出17361.67萬元,比2025年減少2.91萬元,主要原因是2025年項目預算經費指標使用后留存預算資金減少,主要用于公路維修維護等重點工作。
豐都縣公路事務中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣公路事務中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算2.70?萬元,與2025年比無減少或增加。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2025年比無減少或增加;公務接待費0.00萬元,與2025年比無減少或增加;公務用車運行維護費2.70萬元,與2025年比無減少或增加;公務用車購置費0.00萬元,與2025年比無減少或增加。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.58萬元:政府采購貨物預算1.58萬元、政府采購工程預算0.00?萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.58萬元:政府采購貨物預算1.58萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量13.20萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛9?輛,其中一般公務用車1?輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車8輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0?輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:楊林霞 ???聯系方式:023-70609173
(此件公開發布)