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| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00127 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00127 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-10 |
重慶豐都育才中學2026年預算情況說明
????一、單位基本情況
(一)職能職責。
實施初中義務教育,促進基礎教育發(fā)展。承擔轄區(qū)內(nèi)初中學歷教育;推進課程改革和教法學法改革;提高學生綜合素質(zhì);培養(yǎng)學生多樣化發(fā)展;培養(yǎng)學生良好品德;從事初中義務教育的相關社會服務。
(二)單位構成。
重慶豐都育才中學屬于二級預算單位,本單位內(nèi)設機構有黨群辦、教務處、德育處、總務處、教科室、安全保衛(wèi)科、信息技術中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)4016.99萬元,其中:一般公共預算撥款3628.99萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,事業(yè)收入24萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入364萬元。收入較去年增加1018.6?萬元,主要是人員經(jīng)費預算增加1630.71萬元,公用經(jīng)費預算增加55.82萬元,項目經(jīng)費預算減少92.41萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)4016.99萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出3147.03萬元,社會保障和就業(yè)支出511.91萬元,衛(wèi)生健康支出181.65萬元,住房保障支出176.4萬元,其他支出0萬元。支出較去年增加1018.6萬元,主要是基本支出增加1686.53萬元,項目支出減少667.93萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3628.99萬元,一般公共預算財政撥款支出3628.99萬元,比2025年增加1594.12萬元。其中:基本支出3530.07萬元,比2025年增加1686.53萬元,主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算增加,主要用于保障學校在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出98.92萬元,比2025年減少122.3萬元,主要原因是校舍維修維護、設備購置等項目預算減少。
2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0??萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是重慶豐都育才中學2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是重慶豐都育才中學2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是2026年無因公出國(境)費預算安排;公務接待費0萬元,比2025年減少0元,主要原因是2026年無公務接待費預算安排;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是2026年無公務用車運行維護費預算安排;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是2026年無公務用車購置費預算安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量486.92萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:陳永興??聯(lián)系方式:?023-70661117
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