| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00133 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00133 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-11 |
豐都縣龍騰幼兒園2026年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。本單位現(xiàn)行的職能職責是為學齡前兒童提供保育和教育工作服務;負責對幼兒實施德、智、體、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進其身心和諧發(fā)展;同時為家長參加工作、學習提供便利條件。
(二)單位構成。本單位包含豐都縣龍騰幼兒園和豐都縣龍成幼兒園兩個獨立編制單位的預算。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù) 477.9萬元,其中:一般公共預算撥款 477.9萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元,事業(yè)收入0?萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0?萬元,其他收入0?萬元。收入較去年增加 -14.23萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加 -14.23萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)477.9?萬元,其中:一般公共服務支出 0萬元,教育支出 378.56萬元,社會保障和就業(yè)支出 58.34萬元,衛(wèi)生健康支出20.75?萬元,住房保障支出 20.26萬元。支出較去年增加 ?-14.23萬元,主要是基本支出增加 56.23萬元,項目支出增加-70.46?萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入477.9萬元,一般公共預算財政撥款支出477.9萬元,比2025年減少14.23萬元。其中:基本支出 400.68?萬元,比2025年增加56.23萬元,主要原因是在編人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出77.22萬元,比2025年減少70.46萬元,主要原因是財政資金緊張、項目預算的收入和支出減少,主要用于本單位維修維護和普及普惠達標創(chuàng)建方面的設備購置。
本單位2026年無政府性基金預算安排的支出。
本單位2026年無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費預算;公務接待費0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公務接待費預算;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公務用車運行維護費預算;公務用車購置費0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元;主要原因是本單位無公務用車采購預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量77.22萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛 輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開(聯(lián)系人:蔡小玲??聯(lián)系方式: ?023-70727206)