| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00134 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 | [ 發布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00134 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-11 |
豐都縣興龍鎮中心小學校2026年單位預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
實施小學義務教育,促進基礎教育發展。承擔轄區內小學義務教育;推進課程改革和教法學法改革;提高學生綜合素質;培養學生多樣化發展;培養學生良好品德;從事小學義務教育及學前教育的相關社會服務。
(二)單位構成。
學校設有黨群辦公室、德育處、教務處、教科室、后勤處。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數 832.53萬元,其中:一般公共預算撥款823.53 萬元,政府性基金預算撥款9 萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,事業收入0 萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0 萬元。收入較去年增加 115.1萬元,主要是教育支出經費撥款增加94.4萬元,社會保障和就業支出增加14.1萬元,衛生健康支出減少1.5萬元,住房保障支出增加4.6萬元,政府性基金預算撥款增加3.5萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數 832.53萬元,其中:一般公共服務支出823.53 萬元,教育支出590.06萬元,社會保障和就業支出162.39 萬元,衛生健康支出35.41 萬元,住房保障支出 35.67萬元。支出較去年增加 115.1萬元,主要是基本支出增加63.57萬元,項目支出增加 48.03萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入 823.53 萬元,一般公共預算財政撥款支出 823.53? 萬元,比2025年增加111.6萬元。其中:基本支出745.58萬元,比2025年增加63.57萬元,主要原因是教職工人數增加、職稱變化等原因,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出77.95萬元,比2025年增加48.03萬元,主要原因是學前教育保育費、課后延時服務費納入預算,主要用于幼兒園保教保育、課后延時服務等重點工作。
2026年政府性基金預算收入9萬元,政府性基金預算支出? 9萬元,比2025年增加3.5萬元,主要原因是彩票公益金收入支出增加,主要用于學校開展少年宮活動。
興龍鎮中心小學校2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年減少(或增加) 0 萬元。其中:因公出國(境)費用 0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元;公務接待費0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元;公務用車購置費0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量86.95萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛 輛,其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。
五、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫!)
以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:伍東? 聯系方式:023-70655688