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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686174R/2022-00057 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-13 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686174R/2022-00057 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-13 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-13 |
豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息化的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)擬訂全縣工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃,引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合。
3.負(fù)責(zé)提出工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)及用于工業(yè)和信息化的財(cái)政性建設(shè)資金安排建議;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資等行政審批項(xiàng)目的審核、審批、核準(zhǔn)、確認(rèn)、備案;規(guī)劃、組織、監(jiān)督管理工業(yè)和信息化建設(shè)項(xiàng)目。
4.依據(jù)國(guó)家和重慶市工業(yè)投資引導(dǎo)目錄,指導(dǎo)工業(yè)投資和商業(yè)銀行貸款方向;參與全縣財(cái)政、金融政策的研究制定,協(xié)調(diào)落實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的財(cái)政、金融政策;指導(dǎo)和推進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì);負(fù)責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的預(yù)警預(yù)測(cè),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;負(fù)責(zé)電、氣、工業(yè)用油和食鹽等重要物資平衡調(diào)度的協(xié)調(diào)工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策;負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理和品牌戰(zhàn)略的推進(jìn);組織實(shí)施有關(guān)科技項(xiàng)目,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件業(yè)、信息業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7.貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策并組織實(shí)施;指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)、工業(yè)降耗等環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)工業(yè)能源消耗;負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資的節(jié)能評(píng)估和審查,依法承擔(dān)實(shí)施工業(yè)節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法職能;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
8.指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)管理,協(xié)調(diào)和促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力;指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)資源整合重組或?qū)嵤┛缧袠I(yè)、跨地區(qū)重組,協(xié)調(diào)處理不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及產(chǎn)能落后企業(yè);指導(dǎo)企業(yè)處理各類矛盾糾紛問(wèn)題,維護(hù)和諧穩(wěn)定。
9.貫徹執(zhí)行國(guó)家促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策,推動(dòng)中小企業(yè)發(fā)展和培育民營(yíng)市場(chǎng)主體;負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設(shè),擬訂中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)和產(chǎn)業(yè)扶持政策;承擔(dān)統(tǒng)籌全縣微型企業(yè)培育發(fā)展職責(zé);指導(dǎo)和組織中小企業(yè)開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)交流合作;負(fù)責(zé)中小企業(yè)維權(quán)投訴工作。
10.負(fù)責(zé)全縣電力、天然氣、鹽業(yè)、煙草、船舶、民爆、通信等行業(yè)行政管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理(不含施工建設(shè));承擔(dān)液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責(zé);負(fù)責(zé)天然氣、電力、石油、煤炭的日常運(yùn)行調(diào)度管理,牽頭編制天然氣、電力、石油、煤炭年度平衡計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣電力、天然氣、電訊線纜設(shè)施保護(hù)工作。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作,指導(dǎo)推進(jìn)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新,協(xié)調(diào)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能建設(shè)和應(yīng)用工作,促進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合,推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)發(fā)展;負(fù)責(zé)全縣軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)電信普遍服務(wù),保障重要通信;指導(dǎo)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全工作,協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和信息安全保障體系建設(shè);協(xié)調(diào)配合處理重大信息安全事件;協(xié)助開(kāi)展無(wú)線電管理工作。
13.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外開(kāi)放、對(duì)外援助、利用外資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與協(xié)作的方針、政策;負(fù)責(zé)管理全縣實(shí)施國(guó)家對(duì)外援助業(yè)務(wù)工作;承擔(dān)推進(jìn)實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和利用內(nèi)資工作,推動(dòng)與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作。
14.負(fù)責(zé)全縣招商引資組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)目;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣外商投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施與本縣有關(guān)的國(guó)內(nèi)外重大投資洽談活動(dòng)和重要投資考察團(tuán)(組)來(lái)訪接洽工作。
15.負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作,組織開(kāi)展軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化及推廣應(yīng)用工作。
16.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)和信息化扶貧工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
機(jī)構(gòu)改革后,豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)為縣政府正科級(jí)行政單位工作部門,掛豐都縣招商投資促進(jìn)局牌子,主要負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)和信息化、招商引資工作。內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃投資科、中小企業(yè)科、能源管理科、環(huán)境與資源綜合利用科、安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、信息化科、經(jīng)濟(jì)合作科10個(gè)科室。
所屬事業(yè)單位1個(gè),縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心。縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心為參公事業(yè)單位,獨(dú)立核算、編制預(yù)決算;縣投資促進(jìn)中心未獨(dú)立核算,合并到縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心統(tǒng)一核算、編制預(yù)決算。豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)為行政單位,獨(dú)立核算,編制預(yù)決算;縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位,未獨(dú)立核算,合并到經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)統(tǒng)一核算、編制預(yù)決算。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本部門2021年度決算編制二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,481.73萬(wàn)元,支出總計(jì)2,481.73萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加282.03萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.8%,主要原因是2021年項(xiàng)目增加、人員增加,財(cái)政撥款增加。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2,481.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加282.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%,主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加財(cái)政撥款增加。其中:財(cái)政撥款收入2,434.86萬(wàn)元,占98.1%;其他收入46.87萬(wàn)元,占1.9%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2,481.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加282.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%,主要原因是2021年項(xiàng)目增加、人員增加,財(cái)政撥款出增加。其中:基本支出914.11萬(wàn)元,占36.8%;項(xiàng)目支出1,567.61萬(wàn)元,占63.2%;此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,434.86萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加235.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加財(cái)政項(xiàng)目撥款收入和財(cái)政項(xiàng)目撥款支出均增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,434.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加235.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,財(cái)政項(xiàng)目撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加639.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.6%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加,財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,434.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加235.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加,財(cái)政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加639.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.6%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加,財(cái)政撥款支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出489.71萬(wàn)元,占20.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加134.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.8%,主要原因是招商引資工作經(jīng)費(fèi)、三類經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、企業(yè)升規(guī)補(bǔ)助等納入年終預(yù)算調(diào)整。
(2)科學(xué)技術(shù)支出7.03萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是支付龍璟紙業(yè)重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補(bǔ)貼。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出412.74萬(wàn)元,占17%,較年初預(yù)算數(shù)增加101.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.5%,主要原因一是2021年調(diào)入2人,二是臨聘人員社?;鶖?shù)增加等原因。
(4)衛(wèi)生健康支出63.21萬(wàn)元,占2.6%,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。
(5)節(jié)能環(huán)保支出260.00萬(wàn)元,占10.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加260.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是支付生態(tài)文明建設(shè)專項(xiàng)第二批中央基建投資項(xiàng)目東方希望篦冷機(jī)改造項(xiàng)目支出增加。
(6)農(nóng)林水支出523.40萬(wàn)元,占21.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加523.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是農(nóng)投生豬養(yǎng)殖用電配套項(xiàng)目、農(nóng)投溫氏肉雞代養(yǎng)場(chǎng)用電配套項(xiàng)目、農(nóng)投生豬種豬場(chǎng)配套電力設(shè)施等項(xiàng)目扶貧支出增加。
(7)資源勘探信息等支出659.40萬(wàn)元,占27.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少386.60萬(wàn)元,下降37%,主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出項(xiàng)目資金支出減少。
(8)住房保障支出19.36萬(wàn)元,占0.8%,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。
? (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出867.24萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)801.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.2%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)66.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.78萬(wàn)元,下降32.5%,主要原因是2021年人員減少和公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)所至。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、通訊費(fèi)、物管費(fèi),交通費(fèi)、出差費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.75萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.8%,較上年支出數(shù)增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因是鄉(xiāng)村振興增加車輛油料費(fèi)用開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。
2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.84萬(wàn)元,主要用于招商引資、安全環(huán)保檢查、企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降4%,主要原因是嚴(yán)格公車管理。較上年支出數(shù)增加0.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)32%,主要原因是鄉(xiāng)村振興工作下鄉(xiāng)次數(shù)增多,導(dǎo)致費(fèi)用較上年增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.91萬(wàn)元,主要用于接待招商引資、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初預(yù)算數(shù)為0。較上年支出數(shù)減少0.66萬(wàn)元,下降42%,主要原因是厲行節(jié)約,縮緊開(kāi)支。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次132人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)68.92元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.84萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年決算數(shù)為0,本年有會(huì)議費(fèi)用開(kāi)開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.9%,主要原因是企業(yè)統(tǒng)計(jì)員和安全管理人員培訓(xùn)增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.03萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等維持部門正常運(yùn)行。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少31.78萬(wàn)元,下降32.5%,主要原因是落實(shí)政府緊日子要求,壓縮開(kāi)支
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)部門整體和10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)10項(xiàng),涉及資金1107.58萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,10個(gè)項(xiàng)目自評(píng)分為90分以上,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)等級(jí),已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。考評(píng)工作組到各項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng),按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等,開(kāi)展自評(píng)檢查工作,對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,核實(shí)資金撥付情況等。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
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(項(xiàng)目)名稱 |
豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2021年部門整體績(jī)效 | ||||||
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主管部門 |
豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
資金使用單位 |
豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | ||||
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資金情況(萬(wàn)元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率(B/A) | ||||
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年度資金總額: |
1795.53 |
2,481.73 |
138% | ||||
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其中:中央財(cái)政資金 |
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市級(jí)資金 |
800 |
800 |
100% | ||||
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縣級(jí)資金 |
995.53 |
995.53 |
100% | ||||
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其他資金 |
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總體目標(biāo)完成情況 |
總體目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
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實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值210億元,工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5%,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)141億元規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)3.7%,完成工業(yè)投資25億元,全年實(shí)現(xiàn)合同招商引資200億元,招商引資到位資金20億元,5G網(wǎng)絡(luò)終端300個(gè)。 |
實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值220億元,工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)6.3%,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)151.4億元,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8.4%,全年實(shí)現(xiàn)合同招商引資205億元,招商引資到位資金34億元,5G網(wǎng)絡(luò)終端406個(gè)。 | ||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實(shí)際完成值 |
未完成原因改進(jìn)措施 | |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 |
210 |
220 |
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工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng) |
5% |
6.3% |
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規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 |
141 |
151.4 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
全年實(shí)現(xiàn)合同招商引資 |
200 |
205 |
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招商引資到位資金 |
20 |
34 |
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時(shí)效指標(biāo) |
積極推進(jìn)5G通信基站建設(shè) |
300 |
406 |
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成本指標(biāo) |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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說(shuō)明 |
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2021年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目名稱 |
2021年度中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 |
自評(píng)總分 |
97 | |||||
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主管部門 |
豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
豐都縣虹存融資擔(dān)保有限公司 | |||||
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項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
186 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率(%)(全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù)) | |||
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年度總金額 |
186 |
186 |
186 |
186 | ||||
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其中:財(cái)政撥款 |
186 |
186 |
186 |
186 | ||||
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
全年完成情況 | ||||||
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進(jìn)一步完善政府性融資擔(dān)保體系,引導(dǎo)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)聚焦支小支農(nóng),積極服務(wù)小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體,擴(kuò)大融資擔(dān)保規(guī)模,降低擔(dān)保費(fèi)率,鼓勵(lì)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)擴(kuò)大小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體融資擔(dān)保業(yè)務(wù)特別是單戶貸款1000萬(wàn)元以下的擔(dān)保、首貸擔(dān)保和中長(zhǎng)期貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模,將小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體融資擔(dān)保費(fèi)率降低至1.5%及更低水平。 |
降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | |||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 | |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新增小微企業(yè)年化擔(dān)保額 |
25000萬(wàn) |
25000萬(wàn) |
20 |
20 | ||
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數(shù)量指標(biāo) |
小微企業(yè)年化擔(dān)保費(fèi)率 |
1.10% |
1.10% |
10 |
10 | |||
|
數(shù)量指標(biāo) |
新增小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資擔(dān)保金額占比 |
93.5% |
93.5% |
20 |
18 | |||
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數(shù)量指標(biāo) |
新增單戶1000萬(wàn)元及以下融資擔(dān)保金額占比 |
100% |
100% |
10 |
9 | |||
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金撥付率 |
100% |
100% |
10 |
10 | |||
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
新增小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)筆數(shù) |
1069筆 |
1069筆 |
10 |
10 | ||
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社會(huì)效益指標(biāo) |
新增業(yè)務(wù)惠及小微企業(yè)數(shù)量 |
1063戶 |
1063戶 |
10 |
10 | |||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)滿意度 |
95% |
98% |
10 |
10 | ||
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說(shuō)明 |
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2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
?(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-70605290
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