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[ 索引號(hào) ] 11500230008686174R/2022-00057 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-13
[ 索引號(hào) ] 11500230008686174R/2022-00057
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì)
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-13
[ 發(fā)布日期 ] 2022-10-13

豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息化的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)擬訂全縣工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃,引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合。

3.負(fù)責(zé)提出工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)及用于工業(yè)和信息化的財(cái)政性建設(shè)資金安排建議;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資等行政審批項(xiàng)目的審核、審批、核準(zhǔn)、確認(rèn)、備案;規(guī)劃、組織、監(jiān)督管理工業(yè)和信息化建設(shè)項(xiàng)目。

4.依據(jù)國(guó)家和重慶市工業(yè)投資引導(dǎo)目錄,指導(dǎo)工業(yè)投資和商業(yè)銀行貸款方向;參與全縣財(cái)政、金融政策的研究制定,協(xié)調(diào)落實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的財(cái)政、金融政策;指導(dǎo)和推進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì);負(fù)責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的預(yù)警預(yù)測(cè),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;負(fù)責(zé)電、氣、工業(yè)用油和食鹽等重要物資平衡調(diào)度的協(xié)調(diào)工作。

6.負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策;負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理和品牌戰(zhàn)略的推進(jìn);組織實(shí)施有關(guān)科技項(xiàng)目,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件業(yè)、信息業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7.貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策并組織實(shí)施;指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)、工業(yè)降耗等環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)工業(yè)能源消耗;負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資的節(jié)能評(píng)估和審查,依法承擔(dān)實(shí)施工業(yè)節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法職能;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

8.指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)管理,協(xié)調(diào)和促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力;指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)資源整合重組或?qū)嵤┛缧袠I(yè)、跨地區(qū)重組,協(xié)調(diào)處理不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及產(chǎn)能落后企業(yè);指導(dǎo)企業(yè)處理各類矛盾糾紛問(wèn)題,維護(hù)和諧穩(wěn)定。

9.貫徹執(zhí)行國(guó)家促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策,推動(dòng)中小企業(yè)發(fā)展和培育民營(yíng)市場(chǎng)主體;負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設(shè),擬訂中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)和產(chǎn)業(yè)扶持政策;承擔(dān)統(tǒng)籌全縣微型企業(yè)培育發(fā)展職責(zé);指導(dǎo)和組織中小企業(yè)開(kāi)展國(guó)際國(guó)內(nèi)交流合作;負(fù)責(zé)中小企業(yè)維權(quán)投訴工作。

10.負(fù)責(zé)全縣電力、天然氣、鹽業(yè)、煙草、船舶、民爆、通信等行業(yè)行政管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理(不含施工建設(shè));承擔(dān)液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責(zé);負(fù)責(zé)天然氣、電力、石油、煤炭的日常運(yùn)行調(diào)度管理,牽頭編制天然氣、電力、石油、煤炭年度平衡計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣電力、天然氣、電訊線纜設(shè)施保護(hù)工作。

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作,指導(dǎo)推進(jìn)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新,協(xié)調(diào)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能建設(shè)和應(yīng)用工作,促進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合,推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)發(fā)展;負(fù)責(zé)全縣軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)電信普遍服務(wù),保障重要通信;指導(dǎo)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全工作,協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和信息安全保障體系建設(shè);協(xié)調(diào)配合處理重大信息安全事件;協(xié)助開(kāi)展無(wú)線電管理工作。

13.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外開(kāi)放、對(duì)外援助、利用外資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與協(xié)作的方針、政策;負(fù)責(zé)管理全縣實(shí)施國(guó)家對(duì)外援助業(yè)務(wù)工作;承擔(dān)推進(jìn)實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和利用內(nèi)資工作,推動(dòng)與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作。

14.負(fù)責(zé)全縣招商引資組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)目;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣外商投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施與本縣有關(guān)的國(guó)內(nèi)外重大投資洽談活動(dòng)和重要投資考察團(tuán)(組)來(lái)訪接洽工作。

15.負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作,組織開(kāi)展軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化及推廣應(yīng)用工作。

16.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)和信息化扶貧工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

機(jī)構(gòu)改革后,豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)為縣政府正科級(jí)行政單位工作部門,掛豐都縣招商投資促進(jìn)局牌子,主要負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)和信息化、招商引資工作。內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃投資科、中小企業(yè)科、能源管理科、環(huán)境與資源綜合利用科、安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、信息化科、經(jīng)濟(jì)合作科10個(gè)科室。

所屬事業(yè)單位1個(gè),縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心。縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心為參公事業(yè)單位,獨(dú)立核算、編制預(yù)決算;縣投資促進(jìn)中心未獨(dú)立核算,合并到縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心統(tǒng)一核算、編制預(yù)決算。豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)為行政單位,獨(dú)立核算,編制預(yù)決算;縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位,未獨(dú)立核算,合并到經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)統(tǒng)一核算、編制預(yù)決算。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本部門2021年度決算編制二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,481.73萬(wàn)元,支出總計(jì)2,481.73萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加282.03萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.8%,主要原因是2021年項(xiàng)目增加、人員增加,財(cái)政撥款增加。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2,481.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加282.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%,主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加財(cái)政撥款增加。其中:財(cái)政撥款收入2,434.86萬(wàn)元,占98.1%;其他收入46.87萬(wàn)元,占1.9%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2,481.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加282.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%,主要原因是2021年項(xiàng)目增加、人員增加,財(cái)政撥款出增加。其中:基本支出914.11萬(wàn)元,占36.8%;項(xiàng)目支出1,567.61萬(wàn)元,占63.2%;此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,434.86萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加235.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加財(cái)政項(xiàng)目撥款收入和財(cái)政項(xiàng)目撥款支出均增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,434.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加235.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,財(cái)政項(xiàng)目撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加639.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.6%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加,財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出均增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,434.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加235.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加,財(cái)政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加639.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.6%。主要原因是2021年項(xiàng)目增加,人員增加,財(cái)政撥款支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出489.71萬(wàn)元,占20.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加134.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.8%,主要原因是招商引資工作經(jīng)費(fèi)、三類經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、企業(yè)升規(guī)補(bǔ)助等納入年終預(yù)算調(diào)整。

(2)科學(xué)技術(shù)支出7.03萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是支付龍璟紙業(yè)重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補(bǔ)貼。

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出412.74萬(wàn)元,占17%,較年初預(yù)算數(shù)增加101.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.5%,主要原因一是2021年調(diào)入2人,二是臨聘人員社?;鶖?shù)增加等原因。

(4)衛(wèi)生健康支出63.21萬(wàn)元,占2.6%,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

(5)節(jié)能環(huán)保支出260.00萬(wàn)元,占10.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加260.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是支付生態(tài)文明建設(shè)專項(xiàng)第二批中央基建投資項(xiàng)目東方希望篦冷機(jī)改造項(xiàng)目支出增加。

(6)農(nóng)林水支出523.40萬(wàn)元,占21.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加523.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是農(nóng)投生豬養(yǎng)殖用電配套項(xiàng)目、農(nóng)投溫氏肉雞代養(yǎng)場(chǎng)用電配套項(xiàng)目、農(nóng)投生豬種豬場(chǎng)配套電力設(shè)施等項(xiàng)目扶貧支出增加。

7)資源勘探信息等支出659.40萬(wàn)元,占27.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少386.60萬(wàn)元,下降37%,主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出項(xiàng)目資金支出減少。

(8)住房保障支出19.36萬(wàn)元,占0.8%,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平

? (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出867.24萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)801.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.2%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)66.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.78萬(wàn)元,下降32.5%,主要原因是2021年人員減少和公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)所至。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、通訊費(fèi)、物管費(fèi),交通費(fèi)、出差費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.75萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.8%,較上年支出數(shù)增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因是鄉(xiāng)村振興增加車輛油料費(fèi)用開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.84萬(wàn)元,主要用于招商引資、安全環(huán)保檢查、企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降4%,主要原因是嚴(yán)格公車管理。較上年支出數(shù)增加0.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)32%,主要原因是鄉(xiāng)村振興工作下鄉(xiāng)次數(shù)增多,導(dǎo)致費(fèi)用較上年增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.91萬(wàn)元,主要用于接待招商引資、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初預(yù)算數(shù)為0。較上年支出數(shù)減少0.66萬(wàn)元,下降42%,主要原因是厲行節(jié)約,縮緊開(kāi)支。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次132人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)68.92元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.84萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上年決算數(shù)為0,本年有會(huì)議費(fèi)用開(kāi)開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.9%,主要原因是企業(yè)統(tǒng)計(jì)員和安全管理人員培訓(xùn)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.03萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等維持部門正常運(yùn)行。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上年決算數(shù)減少31.78萬(wàn)元,下降32.5%,主要原因是落實(shí)政府緊日子要求,壓縮開(kāi)支

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)部門整體和10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)10項(xiàng),涉及資金1107.58萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,10個(gè)項(xiàng)目自評(píng)分為90分以上,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)等級(jí),已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。考評(píng)工作組到各項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng),按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等,開(kāi)展自評(píng)檢查工作,對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,核實(shí)資金撥付情況等。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

????????????????????2021年度部門整體績(jī)效自評(píng)表???????????????????????????????

(項(xiàng)目)名稱

豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2021年部門整體績(jī)效

主管部門

豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

資金使用單位

豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

資金情況(萬(wàn)元)


全年預(yù)算數(shù)(A

全年執(zhí)行數(shù)(B

預(yù)算執(zhí)行率(B/A)

年度資金總額:

1795.53

2,481.73

138%

其中:中央財(cái)政資金




市級(jí)資金

800

800

100%

縣級(jí)資金

995.53

995.53

100%

其他資金




總體目標(biāo)完成情況

總體目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值210億元,工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5%,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)141億元規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)3.7%,完成工業(yè)投資25億元,全年實(shí)現(xiàn)合同招商引資200億元,招商引資到位資金20億元,5G網(wǎng)絡(luò)終端300個(gè)。

實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值220億元,工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)6.3%,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)151.4億元,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8.4%,全年實(shí)現(xiàn)合同招商引資205億元,招商引資到位資金34億元,5G網(wǎng)絡(luò)終端406個(gè)。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

全年實(shí)際完成值

未完成原因改進(jìn)措施

產(chǎn)


標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值

210

220


工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)

5%

6.3%


規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值

141

151.4


質(zhì)量指標(biāo)

全年實(shí)現(xiàn)合同招商引資

200

205


招商引資到位資金

20

34






時(shí)效指標(biāo)

積極推進(jìn)5G通信基站建設(shè)

300

406










成本指標(biāo)
















標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)













社會(huì)效益指標(biāo)













生態(tài)效益指標(biāo)













可持續(xù)影響指標(biāo)













滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)













說(shuō)明


2021年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

2021年度中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

自評(píng)總分

97

主管部門

豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

實(shí)施單位

豐都縣虹存融資擔(dān)保有限公司

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

186

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率(%)(全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù))


年度總金額

186

186

186

186

其中:財(cái)政撥款

186

186

186

186

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余





其他資金





年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

全年完成情況


進(jìn)一步完善政府性融資擔(dān)保體系,引導(dǎo)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)聚焦支小支農(nóng),積極服務(wù)小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體,擴(kuò)大融資擔(dān)保規(guī)模,降低擔(dān)保費(fèi)率,鼓勵(lì)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)擴(kuò)大小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體融資擔(dān)保業(yè)務(wù)特別是單戶貸款1000萬(wàn)元以下的擔(dān)保、首貸擔(dān)保和中長(zhǎng)期貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模,將小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體融資擔(dān)保費(fèi)率降低至1.5%及更低水平。

降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

新增小微企業(yè)年化擔(dān)保額

25000萬(wàn)

25000萬(wàn)

20

20

數(shù)量指標(biāo)

小微企業(yè)年化擔(dān)保費(fèi)率

1.10%

1.10%

10

10

數(shù)量指標(biāo)

新增小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資擔(dān)保金額占比

93.5%

93.5%

20

18

數(shù)量指標(biāo)

新增單戶1000萬(wàn)元及以下融資擔(dān)保金額占比

100%

100%

10

9

質(zhì)量指標(biāo)

資金撥付率

100%

100%

10

10

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

新增小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)筆數(shù)

1069

1069

10

10

社會(huì)效益指標(biāo)

新增業(yè)務(wù)惠及小微企業(yè)數(shù)量

1063

1063

10

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

服務(wù)滿意度

95%

98%

10

10













說(shuō)明











2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

?(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-70605290


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