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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686174R/2023-00024 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686174R/2023-00024 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息化的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂全縣工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃,引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合。負(fù)責(zé)提出工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)及用于工業(yè)和信息化的財(cái)政性建設(shè)資金安排建議;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資等行政審批項(xiàng)目的審核、審批、核準(zhǔn)、確認(rèn)、備案;規(guī)劃、組織、監(jiān)督管理工業(yè)和信息化建設(shè)項(xiàng)目。依據(jù)國家和重慶市工業(yè)投資引導(dǎo)目錄,指導(dǎo)工業(yè)投資和商業(yè)銀行貸款方向;參與全縣財(cái)政、金融政策的研究制定,協(xié)調(diào)落實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的財(cái)政、金融政策;指導(dǎo)和推進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)測分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢;負(fù)責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的預(yù)警預(yù)測,協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議;負(fù)責(zé)電、氣、工業(yè)用油和食鹽等重要物資平衡調(diào)度的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策;負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理和品牌戰(zhàn)略的推進(jìn);組織實(shí)施有關(guān)科技項(xiàng)目,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件業(yè)、信息業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策并組織實(shí)施;指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)、工業(yè)降耗等環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)監(jiān)測工業(yè)能源消耗;負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資的節(jié)能評(píng)估和審查,依法承擔(dān)實(shí)施工業(yè)節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法職能;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)管理,協(xié)調(diào)和促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力;指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)資源整合重組或?qū)嵤┛缧袠I(yè)、跨地區(qū)重組,協(xié)調(diào)處理不符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及產(chǎn)能落后企業(yè);指導(dǎo)企業(yè)處理各類矛盾糾紛問題,維護(hù)和諧穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國家促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策,推動(dòng)中小企業(yè)發(fā)展和培育民營市場主體;負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設(shè),擬訂中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)和產(chǎn)業(yè)扶持政策;承擔(dān)統(tǒng)籌全縣微型企業(yè)培育發(fā)展職責(zé);指導(dǎo)和組織中小企業(yè)開展國際國內(nèi)交流合作;負(fù)責(zé)中小企業(yè)維權(quán)投訴工作。負(fù)責(zé)全縣電力、天然氣、鹽業(yè)、煙草、船舶、民爆、通信等行業(yè)行政管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理(不含施工建設(shè));承擔(dān)液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責(zé);負(fù)責(zé)天然氣、電力、石油、煤炭的日常運(yùn)行調(diào)度管理,牽頭編制天然氣、電力、石油、煤炭年度平衡計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣電力、天然氣、電訊線纜設(shè)施保護(hù)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作,指導(dǎo)推進(jìn)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新,協(xié)調(diào)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能建設(shè)和應(yīng)用工作,促進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合,推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)發(fā)展;負(fù)責(zé)全縣軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)電信普遍服務(wù),保障重要通信;指導(dǎo)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全工作,協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和信息安全保障體系建設(shè);協(xié)調(diào)配合處理重大信息安全事件;協(xié)助開展無線電管理工作。貫徹執(zhí)行國家對外開放、對外援助、利用外資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與協(xié)作的方針、政策;負(fù)責(zé)管理全縣實(shí)施國家對外援助業(yè)務(wù)工作;承擔(dān)推進(jìn)實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和利用內(nèi)資工作,推動(dòng)與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作。負(fù)責(zé)全縣招商引資組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)目;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣外商投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施與本縣有關(guān)的國內(nèi)外重大投資洽談活動(dòng)和重要投資考察團(tuán)(組)來訪接洽工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作,組織開展軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化及推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)和信息化扶貧工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
?機(jī)構(gòu)改革后,豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)為縣政府正科級(jí)行政單位工作部門,掛豐都縣招商投資促進(jìn)局牌子,主要負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)和信息化、招商引資工作。內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃投資科、中小企業(yè)科、能源管理科、環(huán)境與資源綜合利用科、安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、信息化科、經(jīng)濟(jì)合作科、園區(qū)管理科11個(gè)科室。
所屬參公(事業(yè))單位3個(gè),縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心、縣投資促進(jìn)中心、縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心。縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心為參公事業(yè)單位,獨(dú)立核算、編制預(yù)決算;縣投資促進(jìn)中心未獨(dú)立核算,合并到縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心統(tǒng)一核算、編制預(yù)決算。豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)為行政單位,獨(dú)立核算,編制預(yù)決算;縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位,未獨(dú)立核算,合并到經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)統(tǒng)一核算、編制預(yù)決算。
(三)單位構(gòu)成
??從預(yù)算單位構(gòu)成看,無納入本部門2022年度決算編制二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,656.99萬元,支出總計(jì)1,656.99萬元。收支較上年決算數(shù)減少824.74萬元,下降33.2%,主要原因是2022年項(xiàng)目減少、財(cái)政撥款減少,由2021年的26個(gè)項(xiàng)目1557.61萬元減少到2022年的12個(gè)項(xiàng)目759.78萬元,減少807.83萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,656.99萬元,較上年決算數(shù)減少824.74萬元,下降33.2%,主要原因是2022年項(xiàng)目減少、財(cái)政撥款減少,由2021年的26個(gè)項(xiàng)目1557.61萬元減少到2022年的12個(gè)項(xiàng)目759.78萬元,減少807.83萬元。其中:財(cái)政撥款收入1,656.99萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,656.99萬元,較上年決算減少824.74萬元,下降33.2%,主要原因是2022年項(xiàng)目減少、財(cái)政撥款減少,由2021年的26個(gè)項(xiàng)目1557.61萬元減少到2022年的12個(gè)項(xiàng)目759.78萬元,減少807.83萬元。其中:基本支出897.21萬元,占54.1%;項(xiàng)目支出759.78萬元,占45.9%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,656.99萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少777.87萬元,下降31.9%。主要原因是項(xiàng)目減少,項(xiàng)目費(fèi)用降低。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,656.99萬元,較上年決算數(shù)減少777.87萬元,下降31.9%。主要原因是項(xiàng)目減少,項(xiàng)目費(fèi)用降低。較年初預(yù)算數(shù)增加82.41萬元,增長5.2%。主要原因是年中職工人數(shù)增加6人,職工工資、社保費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,656.99萬元,較上年決算數(shù)減少777.87萬元,下降31.9%。主要原因是項(xiàng)目減少,項(xiàng)目費(fèi)用降低。較年初預(yù)算數(shù)增加82.41萬元,增長5.2%。主要原因是年中職工人數(shù)增加6人,職工工資、社保費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出735.32萬元,占44.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加417.39萬元,增長131.3%,主要原因是招商引資工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)管理技術(shù)服務(wù)費(fèi)、興龍鎮(zhèn)智慧鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目、新征程中小企業(yè)服務(wù)費(fèi)等原納入項(xiàng)目支出的,現(xiàn)納入一般公共服務(wù)支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出382.60萬元,占23.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加72.90萬元,增長23.5%,主要原因是喪葬撫恤增加,退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)增加。
(3)衛(wèi)生健康支出48.07萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.36萬元,增長2.9%,主要原因是年中職工人數(shù)增加6人,費(fèi)用增加。
?
(4)資源勘探信息等支出468.11萬元,占28.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少410.89萬元,下降46.7%,主要原因是項(xiàng)目減少,項(xiàng)目支出費(fèi)用降低。
(5)住房保障支出22.88萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.64萬元,增長7.7%,主要原因是年中職工人數(shù)增加6人,費(fèi)用增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出897.21萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)834.19萬元,較上年決算數(shù)增加32.98萬元,增長4.1%,主要原因是年中職工人數(shù)增加6人,職工工資、社保費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)63.01萬元,較上年決算數(shù)減少3.02萬元,下降4.6%,主要原因是厲行節(jié)約,倡導(dǎo)全體職工創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),減少公用經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、通訊費(fèi)、物管費(fèi),交通費(fèi)、出差費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.28萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬元,增長1.8%,較上年支出數(shù)增加11.53萬元,增長242.7%,較年初預(yù)算和上年決算增加的主要原因是招商引資接待費(fèi)用增加,特別是東方希望特鋁項(xiàng)目上的接待支出增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。
2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元,主要用于所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.98萬元,下降74.5%,較上年支出數(shù)減少2.82萬元,下降73.4%,較年初預(yù)算和上年決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格公車管理。
公務(wù)接待費(fèi)15.27萬元,主要用于接待招商引資、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.27萬元,增長27.3%,較上年支出數(shù)增加14.36萬元,增長1578%,較年初預(yù)算和上年決算增加的主要原因是2022年東方希望特鋁項(xiàng)目上的接待支出增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待220批次1,020人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)149.68元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.02萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.09萬元,較上年決算數(shù)減少0.06萬元,下降40%,主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要的會(huì)議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.17萬元,較上年決算數(shù)減少0.03萬元,下降15%,主要原因是企業(yè)統(tǒng)計(jì)員和安全管理人員培訓(xùn)費(fèi)用減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.01萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、電話費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.02萬元,下降4.6%,主要原因是厲行節(jié)約,倡導(dǎo)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān),本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出說明
?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和32個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)32項(xiàng),涉及資金1820.32萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,32個(gè)項(xiàng)目自評(píng)分為90分以上,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)等級(jí),已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。考評(píng)工作組到各項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場,按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等,開展自評(píng)檢查工作,對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,核實(shí)資金撥付情況等。
(二)績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
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2022年度部門整體績效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱: |
豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)整體自評(píng) |
項(xiàng)目編碼: |
50023000022P000053 |
自評(píng)總分: |
97.70 |
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項(xiàng)目主管部門: |
504-豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室: |
005-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人: |
熊國斌 |
聯(lián)系 電話: |
13983700799 | ||||||||||||
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資金情況 | |||||||||||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 | |||||||||||||
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年度總金額 |
15,745,817.80 |
23,563,749.61 |
18,203,230.10 |
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其中:財(cái)政撥款 |
15,745,817.80 |
23,563,749.61 |
18,203,230.10 |
77 |
10.00 |
7.70 | |||||||||||||
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績效目標(biāo) | |||||||||||||||||||
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年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
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實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值237億元,工業(yè)總產(chǎn)值同比增長6%,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)175.6億元規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長16%,完成工業(yè)投資7億元,全年實(shí)現(xiàn)合同招商引資150億元,招商引資到位資金35億元,開工項(xiàng)目25個(gè)。 |
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實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值237億元,工業(yè)總產(chǎn)值同比增長6%,規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)175.6億元規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長16%,完成工業(yè)投資7億元,全年實(shí)現(xiàn)合同招商引資150億元,招商引資到位資金35億元,開工項(xiàng)目25個(gè)。 | |||||||||||||||||
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績效指標(biāo) | |||||||||||||||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 | |||||||||
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工業(yè)總產(chǎn)值同比增長 |
% |
= |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
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規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn) |
億元 |
= |
175.6 |
175.6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||||
|
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長 |
% |
= |
16 |
16 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |||||||||
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開工項(xiàng)目 |
個(gè)(臺(tái)、套、件、輛) |
= |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
10 |
|
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全年實(shí)現(xiàn)合同招商引資 |
億元 |
= |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |||||||||
|
實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 |
億元 |
= |
237 |
237 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||||
|
完成工業(yè)投資 |
億元 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||
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招商引資到位資金 |
億元 |
= |
35 |
35 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱: |
東方希望重慶水泥有限公司2021年第三批市工業(yè)和信息化專項(xiàng) |
項(xiàng)目編碼: |
50023023T000002829185 |
自評(píng) 總分: |
90.00 |
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項(xiàng)目主管部門: |
504-豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口 處室: |
005-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門 聯(lián)系人: |
秦磊 |
聯(lián)系 電話: |
15723612588 | |||||||||||||
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資金情況 | ||||||||||||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||||||||||
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年度總金額 |
0.00 |
970,000.00 |
0.00 |
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|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
970,000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||||||||||||
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績效目標(biāo) | ||||||||||||||||||||
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年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||
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"目標(biāo)1:項(xiàng)目實(shí)施后,年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益470.27萬元(含稅),年產(chǎn)生稅金45.83萬元,年稅后利潤424.44萬元。 |
"目標(biāo)1:項(xiàng)目實(shí)施后,年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益470.27萬元(含稅),年產(chǎn)生稅金45.83萬元,年稅后利潤424.44萬元。 | ||||||||||||||||||
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績效指標(biāo) | ||||||||||||||||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 | ||||||||||
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上年度水綜合漏損率 |
% |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
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節(jié)約維修費(fèi)用 |
萬元/每項(xiàng)目 |
= |
65 |
65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||||
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上年度單位產(chǎn)品用水量 |
噸 |
= |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
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|
熟料總產(chǎn)量 |
萬噸 |
≥ |
1041 |
1041 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
|
節(jié)電 |
萬千瓦 |
= |
463.914 |
463.914 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
|
節(jié)煤 |
噸 |
= |
570 |
570 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
|
年減排CO2量為 |
噸 |
= |
7072 |
7072 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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| ||||||||||
|
節(jié)能減排,社會(huì)效益公司形象提高 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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?2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
我單位績效自評(píng)均已完成年度績效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
?隆海蓮?023-70605290