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| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2025-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2025-00024 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣林業(yè)局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
豐都縣林業(yè)局(本級)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
豐都縣林業(yè)局是縣政府組成部門,由縣規(guī)劃和自然資源局歸口管理。主要職責是:負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理;牽頭組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復和造林綠化工作;負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理;負責監(jiān)督管理石漠化防治工作;負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理;負責監(jiān)督管理各類自然保護地;負責推進林業(yè)和草原改革發(fā)展相關工作;負責森林資源開發(fā)利用的監(jiān)督管理;負責林業(yè)和草原領域的相關行政執(zhí)法工作的監(jiān)管,指導有關林業(yè)行政執(zhí)法、林區(qū)社會治安治理工作;負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護計劃并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作;負責管理林業(yè)和草原及其生態(tài)保護縣級以上資金和國有資產,提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預算內投資、財政性資金安排建議;負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導全縣林業(yè)人才隊伍、林業(yè)科技創(chuàng)新體系、林業(yè)技術推廣體系建設和林業(yè)科技教育培訓。
(二)單位構成
根據(jù)上述職責,豐都縣林業(yè)局設6個內設機構:
1、辦公室。負責機關日常政務、會務、外事和聯(lián)絡工作;負責機關公文運轉、目標考核、文秘事務、安全保密、檔案管理、扶貧幫扶、精神文明、計劃生育、新聞發(fā)布、資產管理、后勤保障、信息化建設等工作;負責和督促辦理人大代表議案(建議)、政協(xié)委員提案工作;負責機關黨建和群團建設;負責機關和所屬單位機構編制、人事工資、政策宣傳、教育培訓、隊伍建設等工作;負責機關離退休人員管理,指導所屬單位離退休工作。
2、財務科。負責林業(yè)建設項目資金的使用管理,承擔各類資金預算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查責任;負責局機關、所屬事業(yè)單位的財務管理,指導和監(jiān)督國有林場、國有林業(yè)企業(yè)的財務管理;負責提出林業(yè)固定資產投資、縣級林業(yè)建設投資的建議;配合相關科室對各類林業(yè)建設項目進行驗收和復查。
3、資源管理科。組織、指導森林資源管理、調查、動態(tài)監(jiān)測及統(tǒng)計工作;負責指導森林資源的使用管理,組織編制森林資源采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行;負責林地管理,配合開展征占用林地審核和臨時征占用林地審批,監(jiān)督林地合理開發(fā)利用;監(jiān)督林木憑證采伐、運輸和經營加工,規(guī)范林業(yè)生產經營秩序;組織、指導林地流轉、林權抵押、森林保險等林業(yè)改革;引導發(fā)展農民林業(yè)合作社、家庭林場和股份制林場等林業(yè)合作組織;指導和監(jiān)督陸生野生動植物的保護、利用及其專用標識、疫源疫病監(jiān)測;監(jiān)督管理陸生野生動植物進出口;承擔瀕危野生動植物種國際貿易公約履約的有關工作。
4、行政審批服務科。負責依法辦理林地征占用、林(竹)木采伐、林(竹)木材經營加工、木材流通運輸、林木種苗生產(經營)、野生動物馴養(yǎng)等林業(yè)行政許可事項;負責行政審批制度改革的相關工作。
5、生態(tài)建設科。負責牽頭擬訂林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,編制生態(tài)建設項目、林業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定完善有關政策措施和管理制度,并組織實施;負責組織、協(xié)調和監(jiān)督造林綠化,指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;承擔縣綠化委員會的日常工作;負責林業(yè)知識產權保護,組織實施林業(yè)產業(yè)地方標準,監(jiān)督管理林產品質量,打擊假冒偽劣侵權行為;負責開展林業(yè)區(qū)域協(xié)作、林業(yè)外事和對外林業(yè)經濟技術合作與交流;負責林木新品種的引進繁育和新技術推廣;負責指導和監(jiān)督國有林場、自然保護區(qū)、森林公園管理工作;負責組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督濕地保護和石漠化治理工作,牽頭擬訂相關規(guī)劃和地方標準并組織實施,承擔有關國際公約的履約工作;負責組織開展全縣林業(yè)有害生物防治、森林植物檢疫和預測預報工作;負責組織開展林業(yè)科研及成果轉化,實施科普培訓。
6、法規(guī)監(jiān)察科。宣傳貫徹執(zhí)行林業(yè)法律、法規(guī)和政策,組織開展依法治理、法治建設和普法活動;負責信訪接待和信訪案件處理;負責林業(yè)行政執(zhí)法、行政許可監(jiān)督;負責局機關和所屬單位的內部審計工作;承擔機關各類訴訟、復議和聽證案件的辦理及各項涉法事項的法制性審查工作;調處仲裁林地林權糾紛;監(jiān)督各類項目的招投標、驗收與復查工作;組織開展平安建設及社會管理綜合治理工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)27925.57萬元,其中:一般公共預算撥款27925.57萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加10497.78萬元,主要是基本支出經費撥款增加24.89萬元,項目支出經費撥款增加10472.89萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)27925.57萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出116.26萬元,衛(wèi)生健康支出25.35萬元,節(jié)能環(huán)保支出11885.83萬元,農林水支出15569.23萬元,住房保障支出20.9萬元。支出較去年增加10497.78萬元,主要是基本支出撥款增加24.89萬元,項目支出增加10472.89萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入27925.57萬元,一般公共預算財政撥款支出27925.57萬元,比2024年增加10472.89萬元。其中:基本支出393.29萬元,比2024年增加24.89萬元,主要原因是今年公用經費定額標準增加,商品和服務支出相對增加,因此基本支出預算較2024年增加;項目支出27532.28萬元,比2024年增加10472.89萬元,主要原因是節(jié)能環(huán)保項目支出撥款、農林水項目支出撥款及自然資源海洋氣象等項目支出撥款預算增加,主要用于我縣退耕還林、天然林管護、森林資源管理、林業(yè)防災減災、濕地保護、自然保護區(qū)管理、龍河示范河湖建設及森林資源培育等重點工作支出。
林業(yè)局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,較2024年無增減。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算7.4萬元,比2024年增加5.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年無增減;公務接待費2萬元,比2024年減少2.7萬元,主要原因是嚴格公務接待支出、控制接待標準從而接待預算較上年減少;公務用車運行維護費5.4萬元,比2024年增加5.4萬元,主要是由于將原行政執(zhí)法支隊的公務用車編制調入林業(yè)局,導致公務車需維護;公務用車購置費0萬元,比2024年無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費511.21萬元。主要用于單位辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬單位政府采購預算總額24.4元:政府采購貨物預算4.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20萬元;其中一般公共預算撥款政府采購24.4萬元:政府采購貨物預算4.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20萬元。
3、績效目標設置情況。2025年共12個項目實行了績效目標管理,涉及資金量9059.2萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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