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| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2026-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣市場監管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-26 | [ 發布日期 ] | 2026-02-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2026-00009 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣市場監管局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-26 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-26 |
豐都縣市場監督管理局2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。豐都縣市場監督管理局單位性質是行政單位,承擔全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫療器械、特種設備、產品質量監管、食品藥品安全綜合協調、登記注冊、計量、價格監督、知識產權監督等職能。
(二)單位構成。豐都縣市場監督管理局于2019年3月12日正式組建,整合原工商、質監、食藥監的職能職責,增加價格執法、知識產權等相關職能。下設18個科室和10個市場監管所,即辦公室、法制科、組織人事科、財務科、綜合科(縣食品藥品安全委員會辦公室秘書科)、食品安全監督管理一科、食品安全監督管理二科、食品安全監督管理三科、藥品監督管理科(不良反應監測科)、產品質量監督管理和質量發展科、特種設備安全監察科、注冊和許可科、價格監督檢查和反不正當競爭科(規范直銷與打擊傳銷辦公室)、網絡交易監督管理科、計量和標準化管理科(認證認可監督管理科)信用監督管理科、知識產權管理和廣告監督管理科、黨建工作科以及城東市場監督管理所、城西市場監督管理所、水天坪市場監督管理所、名山市場監督管理所、高鎮市場監督管理所、包鸞市場監督管理所、社壇市場監督管理所、三元市場監督管理所、龍河市場監督管理所和南天湖市場監督管理所。
豐都縣市場監督管理綜合執法支隊為我單位行政執法機構,未單獨進行預算。
豐都縣消費者權益保護委員會成現制劃轉到我單位,作為下屬事業單位,是我單位二級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數5063.05萬元,其中:一般公共預算撥款5063.05萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加417.32萬元,主要是人員工資福利經費撥款增加65.21萬元,項目支出撥款增加352.11萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數5063.05萬元,其中:一般公共服務支出3837.07萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出756.43萬元,衛生健康支出218.81萬元,住房保障支出250.74萬元。支出較去年增加417.32萬元,主要是基本支出增加65.21萬元,項目支出增加352.11萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入5063.05萬元,一般公共預算財政撥款支出5063.05萬元,比2025年增加417.32萬元。其中:基本支出4011.25萬元,比2025年增加65.21萬元,主要原因是人員工資福利費用增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1051.80萬元,比2025年增加352.11萬元,主要原因是本年度履職范圍增加,項目支出增加等,主要用于市場主體發展、食品藥品、特種設備、產品質量等安全監管等重點工作。
豐都縣市場監督管理局2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣市場監督管理局2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算63.60萬元,與2025年預算數持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年預算數持平;公務接待費1.50萬元,與2025年預算數持平;公務用車運行維護費62.10萬元,與2025年預算數持平;公務用車購置費0萬元,與2025年預算數持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費503.57萬元,比上年減少3.07萬元,主要原因為人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8.00萬元:政府采購貨物預算8.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購8.00萬元:政府采購貨物預算8.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量1051.80萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛23輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車20輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:?秦朝波 ??聯系方式:023-70708551