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| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2026-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣市場監(jiān)管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19180751/2026-00010 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣市場監(jiān)管局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-26 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-26 |
豐都縣市場監(jiān)督管理局(本級)2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。豐都縣市場監(jiān)督管理局單位性質(zhì)是行政單位,承擔(dān)全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、食品藥品安全綜合協(xié)調(diào)、登記注冊、計量、價格監(jiān)督、知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督等職能。
(二)單位構(gòu)成。豐都縣市場監(jiān)督管理局于2019年3月12日正式組建,整合原食藥監(jiān)、工商、質(zhì)監(jiān)的職能職責(zé),增加價格執(zhí)法、知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)職能。下設(shè)18個科室和10個市場監(jiān)管所,即辦公室、法制科、組織人事科、財務(wù)科、綜合科(縣食品藥品安全委員會辦公室秘書科)、食品安全監(jiān)督管理一科、食品安全監(jiān)督管理二科、食品安全監(jiān)督管理三科、藥品監(jiān)督管理科(不良反應(yīng)監(jiān)測科)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理和質(zhì)量發(fā)展科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、注冊和許可科、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭科(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、計量和標(biāo)準(zhǔn)化管理科(認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科)信用監(jiān)督管理科、知識產(chǎn)權(quán)管理和廣告監(jiān)督管理科、黨建工作科以及城東市場監(jiān)督管理所、城西市場監(jiān)督管理所、水天坪市場監(jiān)督管理所、名山市場監(jiān)督管理所、高鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、包鸞市場監(jiān)督管理所、社壇市場監(jiān)督管理所、三元市場監(jiān)督管理所、龍河市場監(jiān)督管理所和南天湖市場監(jiān)督管理所。
豐都縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊為我單位行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)4930.66萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4930.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加411.13萬元,主要是人員工資福利經(jīng)費(fèi)撥款增加59.02萬元,項目支出撥款增加352.11萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)4930.66萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3739.42萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出733.27萬元,衛(wèi)生健康支出212.95萬元,住房保障支出245.02萬。支出較去年增加411.13萬元,主要是基本支出增加59.02萬元,項目支出增加352.11萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入4930.66萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出4930.66萬元,比2025年增加411.13萬元。其中:基本支出3878.86萬元,比2025年增加59.02萬元,主要原因是人員工資福利增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1051.80萬元,比2025年增加352.11萬元,主要原因是本年度履職范圍增加,項目支出增加等,主要用于市場主體發(fā)展、食品藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等安全監(jiān)管等重點工作。
豐都縣市場監(jiān)督管理局(本級)2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣市場監(jiān)督管理局(本級)2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、?“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.60萬元,與2025年預(yù)算數(shù)持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2025年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元,與2025年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.10萬元,與2025年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2025年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)503.57萬元,比上年減少3.07萬元,主要原因為人員減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8.00?萬元:政府采購貨物預(yù)算8.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8.00萬元:政府采購貨物預(yù)算8.00萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量1051.80萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛23輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車20輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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