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[ 索引號(hào) ] 11500230008689885B/2020-00154 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣商務(wù)委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-01-09 [ 發(fā)布日期 ] 2020-01-09
[ 索引號(hào) ] 11500230008689885B/2020-00154
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣商務(wù)委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-01-09
[ 發(fā)布日期 ] 2020-01-09

豐都縣商務(wù)局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。縣商務(wù)局是商貿(mào)流通行業(yè)和外經(jīng)外貿(mào)服務(wù)行業(yè)的政府行政主管部門,負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)及外經(jīng)貿(mào)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定、政策措施的擬定及商貿(mào)服務(wù)業(yè)和外經(jīng)貿(mào)行業(yè)行政許可服務(wù),負(fù)責(zé)全縣重要商品及日常生活必需品市場(chǎng)保障供應(yīng),負(fù)責(zé)全縣糧油行業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲住宿業(yè)、外經(jīng)貿(mào)行業(yè)、再生資源回收利用的經(jīng)營(yíng)管理,負(fù)責(zé)全縣酒類流通、石油液化氣經(jīng)營(yíng)、各類商業(yè)設(shè)施及經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的安全監(jiān)管,負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)三峽移民后續(xù)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。豐都縣商務(wù)局是縣政府組成部門,性質(zhì)為行政單位,由原豐都縣商業(yè)委員會(huì)、豐都縣糧食局、豐都縣物資行業(yè)管理辦公室等部門于2009年12月機(jī)構(gòu)改革合并成立,并與豐都縣對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)委員會(huì)合署辦公。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、現(xiàn)代流通科、商業(yè)發(fā)展科、合作服務(wù)科、外貿(mào)經(jīng)濟(jì)科、特種商品糧油管理科(行政審批服務(wù)科)。下設(shè)兩個(gè)直屬機(jī)構(gòu):豐都縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì),性質(zhì)為參照國(guó)家公務(wù)員管理的事業(yè)單位;豐都縣糧油質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站,性質(zhì)為差額預(yù)算管理的事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門2018年未涉及機(jī)構(gòu)改革,沒(méi)有相關(guān)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)4,477.31萬(wàn)元,支出總計(jì)4,477.31萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1,700.69萬(wàn)元、增長(zhǎng)61.25%,主要原因是增加了新的項(xiàng)目支出, 調(diào)整人員工資及福利支出。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)4,477.31萬(wàn)元,較上年決算增加1,700.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.25%,主要原因是新增加了項(xiàng)目和人員調(diào)資。其中:財(cái)政撥款收入4,477.31萬(wàn)元,占100.00%.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)4,470.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,694.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.02%,主要原因是新增加了項(xiàng)目和人員調(diào)資。其中:基本支出940.48萬(wàn)元,占21.04%;項(xiàng)目支出3,530.47萬(wàn)元,占78.96%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.36萬(wàn)元,較上年決算增加6.36萬(wàn)元,主要原因是2018年調(diào)資晉級(jí)部分未發(fā)放,形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余.

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入4,477.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,700.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.25%。主要原因是新增加了項(xiàng)目和人員調(diào)資晉級(jí)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,940.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.43%。主要原因是重慶平都蜘蛛網(wǎng)物流股份有限公司補(bǔ)助2606.9萬(wàn)元及人員調(diào)資晉級(jí)工作。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出4,470.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,694.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.02%。主要原因是新增加了項(xiàng)目和人員調(diào)資晉級(jí)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,934.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.01%。主要原因是重慶平都蜘蛛網(wǎng)物流股份有限公司補(bǔ)助2606.9萬(wàn)元及人員調(diào)資晉級(jí)工作。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是人員調(diào)資晉級(jí)工作未及時(shí)兌現(xiàn)。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出2,717.69萬(wàn)元,占60.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,162.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)389.33%,主要原因是增加了新的項(xiàng)目。

(2)科學(xué)技術(shù)支出40.17萬(wàn)元,占0.90%,較年初預(yù)算數(shù)增加40.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是新增加了此專項(xiàng)目的工作。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出315.83萬(wàn)元,占7.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加167.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.27%,主要原因是調(diào)整離退人員健康休養(yǎng)費(fèi)的基數(shù)及退休費(fèi)的調(diào)整。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.11萬(wàn)元,占1.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加41.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)129.98%,主要原因是調(diào)整預(yù)算增加了職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)及公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療基數(shù)。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.00萬(wàn)元,占0.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加25.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是新增加了此專項(xiàng)目的工作。

(6)農(nóng)林水支出0.69萬(wàn)元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是增加了駐村扶貧干部辦公經(jīng)費(fèi)。

(7)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出291.55萬(wàn)元,占6.52%,較年初預(yù)算數(shù)減少480.11萬(wàn)元,下降62.22%,主要原因是減少了商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的專項(xiàng)工作。

(8)住房保障支出29.40萬(wàn)元,占0.66%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是增加了退休人員。

(9)其他支出977.51萬(wàn)元,占21.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加977.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是新增加了專項(xiàng)項(xiàng)目。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出940.48萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)764.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.80%,主要原因是人員調(diào)整資晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等費(fèi)用的支出。公用經(jīng)費(fèi)176.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加19.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.44%,主要原因是.電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作增加了公用經(jīng)費(fèi)的支出總量,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),水,電,房屋租金,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等費(fèi)用。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少169.80萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是當(dāng)年無(wú)政府性基金安排支出項(xiàng)目.本年支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少169.80萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.56萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬(wàn)元,下降24.40%,主要原因是嚴(yán)格招待中央八項(xiàng)規(guī)定和市縣相關(guān)文件精神。較上年支出數(shù)減少10.24萬(wàn)元,下降57.53%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是用于.... 主要用于與世界銀行等國(guó)際組織開展項(xiàng)目磋商談判,到國(guó)外學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是本部門2018年未發(fā)生因公出國(guó)出境。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是本部門未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元,主要用于商貿(mào)安全執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.00%,主要原因是執(zhí)法車輛運(yùn)行時(shí)間太久,將達(dá)到報(bào)廢時(shí)限較上年支出數(shù)減少0.90萬(wàn)元,下降15.25%,主要原因是厲行節(jié)約,降低運(yùn)行成本。

公務(wù)接待費(fèi)2.56萬(wàn)元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.44萬(wàn)元,下降57.33%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及縣有關(guān)文件精神較上年支出數(shù)減少9.34萬(wàn)元,下降78.49%,主要原因是2018年廟會(huì)接待支出未納入本部門的公務(wù)接待支出.

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次198人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi) 129.29元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.26萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)”,也可具體說(shuō)明支出事由及金額)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加19.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.44%,主要原因是電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村是新成立的一個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu),也是我本部門的項(xiàng)重點(diǎn)工作,工作量大,業(yè)務(wù)繁重,導(dǎo)致日常辦公經(jīng)費(fèi)問(wèn)題增大。??

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是用于商貿(mào)安全執(zhí)法檢查。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額237.92萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出237.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額237.92萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,主要用于采購(gòu)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村配送中心的設(shè)施設(shè)備等貨物。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)三個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金434.75萬(wàn)元。為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金的管理,提升財(cái)政資金的使用效益,確保財(cái)政資金使用安全、高效、逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化管理,為了穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,現(xiàn)就有關(guān)開展工作匯報(bào)如下:

一是局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作,并明確規(guī)財(cái)科牽頭負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,有關(guān)業(yè)務(wù)科室配合,形成齊抓共管的格局。二是合理選擇項(xiàng)目,合理分配資金,使有限的財(cái)政資金以揮更大的效益。三是通過(guò)開展預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià),健全了項(xiàng)目資金的核算與管理,逐步形成自我約束,內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制。四是通過(guò)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),提高了管理水平和資金的使用效益。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十一)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十二)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-70605619

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