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[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2024-00019 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-24 [ 發(fā)布日期 ] 2024-09-24
[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2024-00019
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣退役軍人事務(wù)局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-24
[ 發(fā)布日期 ] 2024-09-24

豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,組織協(xié)調(diào)落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等工作。承擔(dān)不適宜續(xù)續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個:辦公室、政策法規(guī)維權(quán)科、安置科、優(yōu)撫科。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計9157.82萬元,支出總計9157.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加773.44萬元,增長9.22%,主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補(bǔ)助、退役軍人一次性自主就業(yè)補(bǔ)助、軍休干部人員生活補(bǔ)助等調(diào)標(biāo),軍休干部死亡撫恤。

2.收入情況。2023年度收入合計9089.92萬元,較上年決算數(shù)增加705.96萬元,增長8.42%,主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補(bǔ)助、退役軍人一次性自主就業(yè)補(bǔ)助、軍休干部人員生活補(bǔ)助等調(diào)標(biāo),軍休干部死亡撫恤。

其中:財政撥款收入9089.92萬元,占100.00;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.90萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計9156.91萬元,較上年決算數(shù)增加776.66萬元,增長9.27%,主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補(bǔ)助、退役軍人一次性自主就業(yè)補(bǔ)助、軍休干部人員生活補(bǔ)助等調(diào)標(biāo),軍休干部死亡撫恤。

其中:基本支出370.30萬元,占4.04%;項目支出8786.61萬元,占95.96%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.91萬元,較上年決算數(shù)減少3.22萬元,下降77.97%,主要原因是年未縣領(lǐng)導(dǎo)代表性慰問優(yōu)撫人員。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9157.82萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加773.44萬元,增長9.22%。主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補(bǔ)助、退役軍人一次性自主就業(yè)補(bǔ)助、軍休干部人員生活補(bǔ)助等調(diào)標(biāo),軍休干部死亡撫恤。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9089.92萬元,較上年決算數(shù)增加705.96萬元,增長8.42%。主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補(bǔ)助、退役軍人一次性自主就業(yè)補(bǔ)助、軍休干部人員生活補(bǔ)助等調(diào)標(biāo),軍休干部死亡撫恤。較年初預(yù)算數(shù)增加260.01萬元,增長2.94%。主要原因是退役軍人一次性自主就業(yè)補(bǔ)助、軍休干部人員生活補(bǔ)助等調(diào)標(biāo),此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.90萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9156.91萬元,較上年決算數(shù)增加776.66萬元,增長9.27%。主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補(bǔ)助、退役軍人一次性自主就業(yè)補(bǔ)助、軍休干部人員生活補(bǔ)助等調(diào)標(biāo),軍休干部死亡撫恤,較年初預(yù)算數(shù)增加327.00萬元,增長3.70%。退役軍人一次性自主就業(yè)補(bǔ)助、軍休干部人員生活補(bǔ)助等調(diào)標(biāo),

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.91萬元,較上年決算數(shù)減少3.22萬元,下降77.97%,主要原因是年末縣領(lǐng)導(dǎo)代表性慰問優(yōu)撫人員。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出8742.87萬元,占95.48,較年初預(yù)算數(shù)增加327.54萬元,增長3.89%,主要原因是軍休干部死亡撫恤、退役軍人一次性自主就業(yè)補(bǔ)助。

2)衛(wèi)生健康支出395.92萬元,占4.32,較年初預(yù)算數(shù)增加3.35萬元,增長0.85%,主要原因是優(yōu)撫人員醫(yī)療補(bǔ)助。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出370.30萬元。其中:人員經(jīng)費334.13萬元,較上年決算數(shù)減少32.09萬元,下降8.76%,主要原因是住房公積金下調(diào),人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、國家統(tǒng)一津貼、績效、車補(bǔ)、職業(yè)年金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費36.17萬元,較上年決算數(shù)減少2.47萬元,下降6.39%,主要原因是減少辦公費用,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費支出共計1.54萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬元,下降48.67%,主要原因是嚴(yán)格控制接待費,較上年支出數(shù)減少3.79萬元,下降71.11%,主要原因是嚴(yán)格控制接待費。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費用,與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費費用,與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元,主要用于公務(wù)車維修費、燃料費,費用支出,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是無公務(wù)車輛,較上年支出數(shù)減少3.55萬元,下降100.00%,主要原因是現(xiàn)公務(wù)車輛在二級單位(軍隊離休退役干部管理中心)

公務(wù)接待費1.54萬元,主要用于接待退役軍人政策法規(guī)圍權(quán)、各區(qū)縣來我部門聯(lián)系工作等,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬元,下降48.67%,主要原因是嚴(yán)格控制接待費,必須有公函,較上年支出數(shù)減少0.24萬元,下降13.48%,主要原因是嚴(yán)格控制接待費,必須有公函。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待25批次105人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費146.42元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.29萬元,較上年決算數(shù)增加0.57萬元,增長79.17%,主要原因是市局招開退役軍人服務(wù)中心工作主任視頻會。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.15萬元,下降100.00%,主要原因是退役軍人學(xué)歷教育補(bǔ)助未列入培訓(xùn)費中,而列入對個人家庭補(bǔ)助。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出36.17萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要原因是減少辦公費用,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費6.82萬元、水費0.05萬元、電費0.86萬元、差旅費3.82萬元、郵電費4.63萬元、公務(wù)接待費0.53萬元、工會10.83萬元、其他交通費8.64萬元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.47萬元,下降6.39%,主要原因是減少辦公費

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體績效進(jìn)行自評和47個一級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金8786.6萬元。績效自評附后

(二)單位績效評價情況

我單位對自主就業(yè)一次補(bǔ)助開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金632萬元,評價得分100分,評價等次為1,績效評價未發(fā)現(xiàn)主要問題;對優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金3800萬元,評價得分100分,評價等次為1,績效評價未發(fā)現(xiàn)主要問題。

(三)財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

五、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系人:秦華蓉電話:023-81858810

收入支出決算總表




公開01表

公開單位:重慶市豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

9,089.92

一、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補(bǔ)助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經(jīng)營收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業(yè)支出

8,742.87



九、衛(wèi)生健康支出

395.92



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農(nóng)林水支出




十三、交通運(yùn)輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

18.12



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

9,089.92

本年支出合計

9,156.91

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余


結(jié)余分配


年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

67.90

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.91

總計

9,157.82

總計

9,157.82

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開單位:重慶市豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)







公開02表







單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

9,089.92

9,089.92







208

社會保障和就業(yè)支出

8,675.88

8,675.88







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

47.74

47.74







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

31.74

31.74







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

16.00

16.00







20808

撫恤

6,325.75

6,325.75







2080802

傷殘撫恤

898.15

898.15







2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助

283.00

283.00







2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

153.17

153.17







2080899

其他優(yōu)撫支出

4,991.43

4,991.43







20809

退役安置

1,765.15

1,765.15







2080901

退役士兵安置

883.12

883.12







2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

285.62

285.62







2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)

14.20

14.20







2080904

退役士兵管理教育

3.00

3.00







2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

92.71

92.71







2080999

其他退役安置支出

486.50

486.50







20828

退役軍人管理事務(wù)

537.24

537.24







2082801

行政運(yùn)行

208.74

208.74







2082850

事業(yè)運(yùn)行

76.91

76.91







2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

251.59

251.59







210

衛(wèi)生健康支出

395.92

395.92







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

15.57

15.57







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

15.57

15.57







21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

380.36

380.36







2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助

380.36

380.36







221

住房保障支出

18.12

18.12







22102

住房改革支出

18.12

18.12







2210201

住房公積金

18.12

18.12







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)





公開03表





單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

9,156.91

370.30

8,786.61




208

社會保障和就業(yè)支出

8,742.87

336.61

8,406.26




20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

47.74

47.74





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

31.74

31.74





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

16.00

16.00





20808

撫恤

6,341.30


6,341.30




2080801

死亡撫恤

0.78


0.78




2080802

傷殘撫恤

898.15


898.15




2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助

283.00


283.00




2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

153.17


153.17




2080899

其他優(yōu)撫支出

5,006.21


5,006.21




20809

退役安置

1,798.55


1,798.55




2080901

退役士兵安置

883.12


883.12




2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

295.62


295.62




2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)

16.06


16.06




2080904

退役士兵管理教育

3.00


3.00




2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

114.15


114.15




2080999

其他退役安置支出

486.60


486.60




20828

退役軍人管理事務(wù)

555.27

288.87

266.40




2082801

行政運(yùn)行

211.96

211.96





2082850

事業(yè)運(yùn)行

76.91

76.91





2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

266.40


266.40




210

衛(wèi)生健康支出

395.92

15.57

380.36




21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

15.57

15.57





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

15.57

15.57





21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

380.36


380.36




2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助

380.36


380.36




221

住房保障支出

18.12

18.12





22102

住房改革支出

18.12

18.12





2210201

住房公積金

18.12

18.12





備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)




公開04表




單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

9,089.92

一、一般公共服務(wù)支出





二、政府性基金預(yù)算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業(yè)支出

8,742.87

8,742.87





九、衛(wèi)生健康支出

395.92

395.92





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運(yùn)輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

18.12

18.12





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

9,089.92

本年支出合計

9,156.91

9,156.91



年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

67.90

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.91

0.91



一般公共預(yù)算財政撥款

67.90






政府性基金預(yù)算財政撥款







國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款







總計

9,157.82

總計

9,157.82

9,157.82



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)


公開05表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

9,156.91

370.30

8,786.61

208

社會保障和就業(yè)支出

8,742.87

336.61

8,406.26

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

47.74

47.74


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

31.74

31.74


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

16.00

16.00


20808

撫恤

6,341.30


6,341.30

2080801

死亡撫恤

0.78


0.78

2080802

傷殘撫恤

898.15


898.15

2080803

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助

283.00


283.00

2080805

義務(wù)兵優(yōu)待

153.17


153.17

2080899

其他優(yōu)撫支出

5,006.21


5,006.21

20809

退役安置

1,798.55


1,798.55

2080901

退役士兵安置

883.12


883.12

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

295.62


295.62

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)

16.06


16.06

2080904

退役士兵管理教育

3.00


3.00

2080905

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

114.15


114.15

2080999

其他退役安置支出

486.60


486.60

20828

退役軍人管理事務(wù)

555.27

288.87

266.40

2082801

行政運(yùn)行

211.96

211.96


2082850

事業(yè)運(yùn)行

76.91

76.91


2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

266.40


266.40

210

衛(wèi)生健康支出

395.92

15.57

380.36

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

15.57

15.57


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

15.57

15.57


21014

優(yōu)撫對象醫(yī)療

380.36


380.36

2101401

優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助

380.36


380.36

221

住房保障支出

18.12

18.12


22102

住房改革支出

18.12

18.12


2210201

住房公積金

18.12

18.12


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)





公開06表





單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級經(jīng)濟(jì)分類科目)

金額

301

工資福利支出

334.13

302

商品和服務(wù)支出

36.17

310

資本性支出


30101

基本工資

64.48

30201

辦公費

6.82

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補(bǔ)貼

50.26

30202

印刷費


31002

辦公設(shè)備購置


30103

獎金

72.70

30203

咨詢費


31003

專用設(shè)備購置


30106

伙食補(bǔ)助費

9.73

30204

手續(xù)費


31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


30107

績效工資

46.10

30205

水費

0.05

31006

大型修繕


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

35.56

30206

電費

0.86

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

17.36

30207

郵電費

4.63

31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

12.69

30208

取暖費


31009

土地補(bǔ)償


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費


30209

物業(yè)管理費


31010

安置補(bǔ)助


30112

其他社會保障繳費

3.89

30211

差旅費

3.82

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償


30113

住房公積金

18.27

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補(bǔ)償


30114

醫(yī)療費

3.08

30213

維修(護(hù))費


31013

公務(wù)用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補(bǔ)助


30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓(xùn)費


31022

無形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務(wù)接待費

0.53

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助


30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費


30226

勞務(wù)費


31204

費用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費補(bǔ)助


30227

委托業(yè)務(wù)費


31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金


30228

工會經(jīng)費

10.83

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎勵金


30229

福利費


399

其他支出


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費


39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

8.64

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助


30240

稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出


39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

334.13

公用經(jīng)費合計

36.17

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)





公開07表





單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)


公開08表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計











備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級)



單位:萬元

項? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

36.17

(一)支出合計

1.54

1.54

(一)行政單位

36.17

1.因公出國(境)費



(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費



五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費



(一)車輛數(shù)合計(輛)


(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費



1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車


3.公務(wù)接待費

1.54

1.54

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車


(1)國內(nèi)接待費

1.54

3.機(jī)要通信用車


其中:外事接待費


4.應(yīng)急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車


1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)


4.公務(wù)用車保有量(輛)


六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

25

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

105

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務(wù)支出


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會議費

1.29



三、培訓(xùn)費




備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


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