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[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2025-00013 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 發布日期 ] 2025-09-16
[ 索引號 ] 11500230MB1602919F/2025-00013
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣退役軍人事務局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 發布日期 ] 2025-09-16

豐都縣退役軍人事務局(本級)2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規,褒揚彰顯退役軍人為國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

3、組織開展退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4、會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

5、組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,組織協調落實有關退役軍人醫療、療養、養老等工作。承擔不適宜續續服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織開展全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作,貫徹落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,承辦縣內烈士紀念設施保護事宜,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作部門和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

本部門內設機構4個:辦公室、政策法規維權科、安置科、優撫科。

二、部門決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為8671.66萬元。收、支與2023年度相比,減少486.16萬元,下降5.3%,主要原因是減少退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。

1.收入情況。2024年度收入合計8670.75萬元,與2023年度相比,減少419.17萬元,下降4.6%,主要原因是退役士兵社保接續項目、軍休干部死亡撫恤。其中:財政撥款收入8670.75萬元,占100.0%;事業收入0.00萬元,占0.0%;經營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余0.91萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計8671.66萬元,與2023年度相比,減少485.25萬元,下降5.3%,主要原因是退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。其中:基本支出238.71萬元,占2.8%;項目支出8432.95萬元,占97.3%;經營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,減少0.91萬元,下降100.0%,主要原因是用于辦公費用支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為8671.66萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少486.16萬元,下降5.3%。主要原因是退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入8670.75萬元,與2023年度相比,減少419.17萬元,下降4.6%。主要原因是退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。較年初預算數減少2072.40萬元,下降19.3%。主要原因是退役士兵自主就業一次性補助、優撫人員對象醫療補助報銷人數減少。此外,年初財政撥款結轉和結余0.91萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出8671.66萬元,與2023年度相比,減少485.25萬元,下降5.3%。主要原因是退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。較年初預算數減少2071.49萬元,下降19.3%。主要原因是退役士兵自主就業一次性補助、優撫人員對象醫療補助人數減少。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下:

1社會保障和就業支出8251.25萬元,占95.2%,較年初預算數減少2026.08萬元,下降19.7%,主要原因是退役士兵自主就業一次性補助、優撫人員對象醫療補助人數減少。

2)衛生健康支出405.10萬元,占4.7%,較年初預算數減少43.69萬元,下降9.7%,主要原因是優撫人員對象醫療補助報銷人數減少。

3住房保障支出15.31萬元,占0.2%,較年初預算數減少1.72萬元,下降10.1%,主要原因是1月份退休1人。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,減少0.91萬元,下降100.0%,主要原因是用于結轉結余資金支辦公費用。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出238.71萬元。

其中:人員經費205.58萬元,與2023年度相比,減少128.55萬元,下降38.5%,主要原因退休1人及減少退役軍人服務中心事業部門6人。人員經費用途主要包括工資、規范津貼、獎勵績效、一次性獎金、住房公積金、養老保險、醫療保險、職業年金等公用經費33.12萬元,與2023年度相比,減少3.05萬元,下降8.4%,主要原因是減少辦公費用。公用經費用途主要包括差旅費、辦公用品、勞務費、委托業務費、水電費、電話費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支

三、財政撥款“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2024年度三公經費支出共計1.66萬元,較年初預算數減少0.84萬元,下降33.6%,主要原因是嚴格控制接待費。較上年支出數增加0.12萬元,增長7.8%,主要原因是增加退役軍人服務中心示范建設。

(二)“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本部門當年未安排因公出國(境)。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是與年初預算數持平。較上年支出數無增減,主要原因是較上年支出數持平。

公務用車購置費0.00萬元,主要用于與年初預算數和上年決算數持平。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是與年初預算數和上年決算數持平。較上年支出數無增減,主要原因是與年初預算數和上年決算數持平。

公務用車運行維護費0.00萬元,主要用于與年初預算數和上年決算數持平。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是與年初預算數和上年決算數持平。較上年支出數無增減,主要原因是與年初預算數和上年決算數持平。

公務接待費1.66萬元,主要用于接待退役軍人政策法規、各區縣來我部門聯系工作、軍休干部等。費用支出較年初預算數減少0.84萬元,下降33.6%,主要原因是嚴格控制接待費,必須有公函,較上年支出數增加0.12萬元,增長7.8%,主要原因是退役軍人服務中心示范建設。

(三)“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待19批次141人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費117.96元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.83萬元,與2023年度相比,減少0.46萬元,下降35.7%,主要原因是現場會議改為視頻會議,本年度培訓費支出2.66萬元,與2023年度相比,增加2.66萬元,增長100.0%,主要原因是退役軍人服務中心示范建設業務培訓。本年度差旅費支出9.55萬元,2023年度相比,減少6.45萬元,下降40.3%,主要原因是嚴格控制出差標準及出差事項

(二)機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出33.12萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費6.6萬元、水費0.03萬元、電費0.05萬元、郵電費2.81萬元、差旅費0.07萬元、公務接待費0.99萬元、勞務費4.1萬元、工會12.02萬元、其他交通費6.45萬元。機關運行經費較上年支出數減少3.05萬元,下降8.4%,主要原因是減少辦公費。

(三)國有資產占用情況說明

截至20241231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度我部門未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據預算績效管理要求,我部門對部門整體進行自評39個項目,涉及財政撥款項目支出資金8432.95萬元。

項目支出績效自評表

項目支出績效自評表附形式附后

(二)部門績效評價情況

我部門對定期撫恤生活補助項目開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金1775.33萬元,評價得分97.46分,評價等次為1,績效評價未發現了主要問題。

(三)財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我部門開展了績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業部門開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指部門取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余(含專用結余):指部門在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指部門按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映部門公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政部門(含參照公務員法管理的事業部門)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映部門購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:秦華蓉聯系電話:13658464325


收入支出決算總表




公開01表

部門:豐都縣退役軍人事務局(本級)


部門:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

8,670.75 

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬部門上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業支出

8,251.25 



九、衛生健康支出

405.10 



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

15.31 



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

8,670.75 

本年支出合計

8,671.66 

使用非財政撥款結余(含專用結余)


結余分配


年初結轉和結余

0.91 

年末結轉和結余


總計

8,671.66 

總計

8,671.66 

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

部門:豐都縣退役軍人事務局(本級)







公開02表







部門:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬部門上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

8,670.75 

8,670.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社會保障和就業支出

8,250.34 

8,250.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事業部門養老支出

32.16 

32.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

機關事業部門基本養老保險繳費支出

18.61 

18.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

機關事業部門職業年金繳費支出

9.31 

9.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事業部門養老支出

4.24 

4.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

撫恤

6,159.29 

6,159.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080802

傷殘撫恤

1,775.33 

1,775.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

290.00 

290.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

義務兵優待

1,078.95 

1,078.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080806

農村籍退役士兵老年生活補助

504.00 

504.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他優撫支出

2,511.01 

2,511.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20809

退役安置

1,609.44 

1,609.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

151.18 

151.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構

9.52 

9.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080905

軍隊轉業干部安置

54.28 

54.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080999

其他退役安置支出

1,394.47 

1,394.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役軍人管理事務

449.45 

449.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082801

行政運行

176.91 

176.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082899

其他退役軍人事務管理支出

272.54 

272.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

衛生健康支出

405.10 

405.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事業部門醫療

13.42 

13.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政部門醫療

9.89 

9.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事業部門醫療支出

3.53 

3.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

優撫對象醫療

391.68 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

優撫對象醫療補助

391.68 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公積金

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務局(本級)





公開03表





部門:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬部門補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

8,671.66 

238.71 

8,432.95 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社會保障和就業支出

8,251.25 

209.98 

8,041.27 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事業部門養老支出

32.16 

32.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

機關事業部門基本養老保險繳費支出

18.61 

18.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

機關事業部門職業年金繳費支出

9.31 

9.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事業部門養老支出

4.24 

4.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

撫恤

6,159.29 

0.00 

6,159.29 

0.00 

0.00 

0.00 

2080802

傷殘撫恤

1,775.33 

0.00 

1,775.33 

0.00 

0.00 

0.00 

2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

290.00 

0.00 

290.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

義務兵優待

1,078.95 

0.00 

1,078.95 

0.00 

0.00 

0.00 

2080806

農村籍退役士兵老年生活補助

504.00 

0.00 

504.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他優撫支出

2,511.01 

0.00 

2,511.01 

0.00 

0.00 

0.00 

20809

退役安置

1,609.44 

0.00 

1,609.44 

0.00 

0.00 

0.00 

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

151.18 

0.00 

151.18 

0.00 

0.00 

0.00 

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構

9.52 

0.00 

9.52 

0.00 

0.00 

0.00 

2080905

軍隊轉業干部安置

54.28 

0.00 

54.28 

0.00 

0.00 

0.00 

2080999

其他退役安置支出

1,394.47 

0.00 

1,394.47 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役軍人管理事務

450.36 

177.82 

272.54 

0.00 

0.00 

0.00 

2082801

行政運行

177.82 

177.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082899

其他退役軍人事務管理支出

272.54 

0.00 

272.54 

0.00 

0.00 

0.00 

210

衛生健康支出

405.10 

13.42 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事業部門醫療

13.42 

13.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政部門醫療

9.89 

9.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事業部門醫療支出

3.53 

3.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

優撫對象醫療

391.68 

0.00 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

優撫對象醫療補助

391.68 

0.00 

391.68 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公積金

15.31 

15.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

部門:豐都縣退役軍人事務局(本級)




公開04表




部門:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

8,670.75 

一、一般公共服務支出





二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業支出

8,251.25 

8,251.25 





九、衛生健康支出

405.10 

405.10 





十、節能環保支出







十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業信息等支出







十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

15.31 

15.31 





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

8,670.75 

本年支出合計

8,671.66 

8,671.66 



年初財政撥款結轉和結余

0.91 

年末財政撥款結轉和結余





一般公共預算財政撥款

0.91 






政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

8,671.66 

總計

8,671.66 

8,671.66 



備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務局(本級)


公開05表


部門:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

8,671.66 

238.71 

8,432.95 

208

社會保障和就業支出

8,251.25 

209.98 

8,041.27 

20805

行政事業部門養老支出

32.16 

32.16 

0.00 

2080505

機關事業部門基本養老保險繳費支出

18.61 

18.61 

0.00 

2080506

機關事業部門職業年金繳費支出

9.31 

9.31 

0.00 

2080599

其他行政事業部門養老支出

4.24 

4.24 

0.00 

20808

撫恤

6,159.29 

0.00 

6,159.29 

2080802

傷殘撫恤

1,775.33 

0.00 

1,775.33 

2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

290.00 

0.00 

290.00 

2080805

義務兵優待

1,078.95 

0.00 

1,078.95 

2080806

農村籍退役士兵老年生活補助

504.00 

0.00 

504.00 

2080899

其他優撫支出

2,511.01 

0.00 

2,511.01 

20809

退役安置

1,609.44 

0.00 

1,609.44 

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

151.18 

0.00 

151.18 

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構

9.52 

0.00 

9.52 

2080905

軍隊轉業干部安置

54.28 

0.00 

54.28 

2080999

其他退役安置支出

1,394.47 

0.00 

1,394.47 

20828

退役軍人管理事務

450.36 

177.82 

272.54 

2082801

行政運行

177.82 

177.82 

0.00 

2082899

其他退役軍人事務管理支出

272.54 

0.00 

272.54 

210

衛生健康支出

405.10 

13.42 

391.68 

21011

行政事業部門醫療

13.42 

13.42 

0.00 

2101101

行政部門醫療

9.89 

9.89 

0.00 

2101199

其他行政事業部門醫療支出

3.53 

3.53 

0.00 

21014

優撫對象醫療

391.68 

0.00 

391.68 

2101401

優撫對象醫療補助

391.68 

0.00 

391.68 

221

住房保障支出

15.31 

15.31 

0.00 

22102

住房改革支出

15.31 

15.31 

0.00 

2210201

住房公積金

15.31 

15.31 

0.00 

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務局(本級)




公開06表




部門:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

197.33 

302

商品和服務支出

33.12 

310

資本性支出


30101

基本工資

57.21 

30201

辦公費

6.60 

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

23.37 

30202

印刷費


31002

辦公設備購置


30103

獎金

53.00 

30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費

4.85 

30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.03 

31006

大型修繕


30108

機關事業部門基本養老保險繳費

18.61 

30206

電費

0.05 

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

9.31 

30207

郵電費

2.81 

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

9.69 

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

2.09 

30211

差旅費

0.07 

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

17.02 

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

2.18 

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

8.25 

30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費


31022

無形資產購置


30302

退休費


30217

公務接待費

0.99 

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

8.05 

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

4.09 

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

0.20 

30227

委托業務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費

12.03 

31206

其他資本性補助


30309

獎勵金


30229

福利費


31299

其他對企業補助


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費


399

其他支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

6.45 

39907

國家賠償費用支出


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30299

其他商品和服務支出


39909

經常性贈與





307

債務利息及費用支出


39910

資本性贈與





30701

國內債務付息


39999

其他支出





30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計

205.58 

公用經費合計

33.12 

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務局(本級)





公開07表





部門:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

備注:本部門無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

部門:豐都縣退役軍人事務局(本級)


公開08表


部門:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00 


0.00 



0.00 


0.00 








備注:本部門無政府性基金收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

部門:豐都縣退役軍人事務局(本級)



部門:萬元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

五、機關運行經費

33.12 

(一)支出合計

1.66 

1.66 

(一)行政部門

33.12 

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業部門


2.公務用車購置及運行維護費



六、資產信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)


(2)公務用車運行維護費



1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

1.66 

1.66 

2.主要領導干部用車


(1)國內接待費

1.66 

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關統計數

6.特種專業技術用車


1.因公出國(境)團組數(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)


七、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

19 

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內公務接待人次(人)

141 

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業合同金額


二、會議費

0.83 



三、培訓費

2.66 



四、差旅費

9.55 



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。


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