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[ 索引號 ] 115002307094458081/2023-00069 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣應(yīng)急管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-15
[ 索引號 ] 115002307094458081/2023-00069
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣應(yīng)急管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-15

豐都縣應(yīng)急管理局 2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)《中共豐都縣委辦公室豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈豐都縣應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(豐委辦發(fā)〔201920)規(guī)定,縣應(yīng)急管理局主要履行以下職能職責(zé):1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。2.組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和地方標(biāo)準(zhǔn)。3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。4.牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件的應(yīng)急救援,承擔(dān)縣政府自然災(zāi)害應(yīng)急指揮部日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接;銜接駐豐武警部隊(duì)和人民武裝部組織參與應(yīng)急救援工作。7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)縣級綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍及業(yè)務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。8.負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害的防治工作、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配上級下?lián)芗翱h級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。11.依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(單位)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、工業(yè)園區(qū)、旅管委安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。12.按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。13.依法組織開展生產(chǎn)安全事突發(fā)事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。14.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出縣級救災(zāi)物資的儲備需求和動(dòng)用決策,組織編制縣級救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同縣級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,負(fù)責(zé)縣級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。17.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位的信訪穩(wěn)定工作。18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣應(yīng)急管理局設(shè)下列7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、應(yīng)急綜合管理科、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科、宣教法規(guī)科(行政審批服務(wù)科)。下屬兩個(gè)事業(yè)單位(豐都縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和豐都縣應(yīng)急指揮中心)。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括:豐都縣應(yīng)急管理局(本級)、豐都縣應(yīng)急指揮中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,984.82萬元,支出總計(jì)3,984.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,723.84萬元,增長76.2%,主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。

2收入情況。2022年度收入合計(jì)3,769.09萬元,較上年決算數(shù)增加1,508.11萬元,增長66.7%,主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入3,769.09萬元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余215.72萬元。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,984.82萬元,較上年決算數(shù)增加1,723.84萬元,增長76.2%,,主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出1,113.84萬元,占28%;項(xiàng)目支出2,870.98萬元,占72%;此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,984.82萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,723.84萬元,增長76.2%。主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,769.09萬元,較上年決算數(shù)增加1,513.12萬元,增長67.1%。主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,491.00萬元,增長194.9%。主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余215.72萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,984.82萬元,較上年決算數(shù)增加1,728.85萬元,增長76.6%。主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,706.73萬元,增長211.8%。主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出8.95萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.95萬元,增長0%,主要原因是增加了豐都縣應(yīng)急管理十四五編制費(fèi)。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出95.97萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.84萬元,增長0.9%主要原因是人員調(diào)入社會(huì)保障費(fèi)用增加。

3)衛(wèi)生健康支出1,460.53萬元,占36.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,416.40萬元,增長3209.6%,主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。

4)節(jié)能環(huán)保支出92.79萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加92.79萬元,增長0%,主要原因是煤礦關(guān)閉補(bǔ)償資金增加。

5)農(nóng)林水支出4.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.00萬元,增長0%,主要原因是抗旱資金增加。

6)交通運(yùn)輸支出18.27萬元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.27萬元,增長0%,主要原因是豐都縣應(yīng)急管理及物資儲備中心前期費(fèi)用增加。

7)住房保障支出42.67萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,261.63萬元,占56.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,165.48萬元,增長106.3%,主要原因是應(yīng)急管理事務(wù)、安全監(jiān)管、自然災(zāi)害防治資金增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,113.84萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)932.27萬元,較上年決算數(shù)增加81.03萬元,增長9.5%,主要原因是人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)181.57萬元,較上年決算數(shù)增加77.59萬元,增長74.6%,主要原因人員調(diào)入和疫情、旱情嚴(yán)重,導(dǎo)致費(fèi)用增加,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明?

?2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0萬元,較上年決算數(shù)減少5.01萬元,下降100%。主要原因是本部門2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少36萬元,下降62.1%,主要原因是厲行節(jié)約,減少了不必要的費(fèi)用,較上年支出數(shù)減少8.31萬元,下降27.4%,主要原因是厲行節(jié)約,減少了不必要的費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.48萬元,主要用于因公出行、應(yīng)急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24.52萬元,下降64.5%,主要原因是厲行節(jié)約,減少了不必要的費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少11.01萬元,下降45%,主要原因厲行節(jié)約,減少了不必要的費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)8.51萬元,要用于接待市政府督查組、市級相關(guān)部門到我縣進(jìn)行安全生產(chǎn)及自然災(zāi)害類檢查督查,接受其他區(qū)縣相關(guān)部門交流調(diào)研應(yīng)急工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.49萬元,下降57.5%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降減少。較上年支出數(shù)增加2.69萬元,增長46.2%,主要原因是市上對縣級督查、檢查較多,導(dǎo)致支出增加。

(三)三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為7輛;國內(nèi)公務(wù)接待95批次858人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)99.2元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出1.76萬元,較上年決算數(shù)增加0.12萬元,增長7.3%,主要原因是本年度開展安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治會(huì)議,導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.71萬元,較上年決算數(shù)減少25.54萬元,下降97.3%,主要原因是疫情、旱情原因,本年度未開展應(yīng)急業(yè)務(wù)培訓(xùn),因此培訓(xùn)費(fèi)下降。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.85萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加55.51萬元,增長74.7%,主要原因是本年度加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急處置等工作。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額12.65萬元,其中:政府采購貨物支出12.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.65萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.65萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于疫情方面物資采購。

? 五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對部門整體和34個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評,涉及資金3984.82萬元,從評價(jià)情況來看,通過預(yù)算績效管理工作增強(qiáng)了支出責(zé)任和效率意識,逐步全面加強(qiáng)預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2022年度部門整體績效自評表

項(xiàng)目名稱:

豐都縣應(yīng)急管理局整體自評

項(xiàng)目編碼:

50023000022P000012

自評總分:

98.00

項(xiàng)目主管部門:

123-豐都縣應(yīng)急管理局

財(cái)政歸口處室:

001-行政政法科

部門聯(lián)系人:

鄧小玲

聯(lián)系電話:

70759567

資金情況

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

年度總金額

12780885.8

50090484.2

39848172.61

其中:財(cái)政撥款

12780885.8

50090484.2

39848172.61

80

10

8

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,牢固樹立安全發(fā)展理念,以“控大事故、防大災(zāi)害”為目標(biāo),以大排查大整治大執(zhí)法為主線,理順體制機(jī)制,壓實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法,狠抓專項(xiàng)整治,夯實(shí)基礎(chǔ)保障,努力構(gòu)建安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治工作體系。堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,牢固樹立安全發(fā)展理念,以“控大事故、防大災(zāi)害”為目標(biāo),以大排查大整治大執(zhí)法為主線,理順體制機(jī)制,壓實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法,狠抓專項(xiàng)整治,夯實(shí)基礎(chǔ)保障,努力構(gòu)建安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治工作體系。堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,牢固樹立安全發(fā)展理念,以“控大事故、防大災(zāi)害”為目標(biāo),以大排查大整治大執(zhí)法為主線,理順體制機(jī)制,壓實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法,狠抓專項(xiàng)整治,夯實(shí)基礎(chǔ)保障,努力構(gòu)建安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治工作體系。堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)

權(quán)重

指標(biāo)

得分

是否核心指標(biāo)

說明

參與突發(fā)事件處置

10

10

0

100

10

10

開展安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害相關(guān)督查、檢查

批次

6

6

0

100

10

10

開展應(yīng)急演練

4

4

0

100

10

10

完成企業(yè)安全檢查

100

100

0

100

10

10

應(yīng)急干部專題培訓(xùn)

人/次

200

200

0

100

10

10

綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍人員保障

30

30

0

100

10

10

項(xiàng)目完成時(shí)限

=

2022

2022

0

100

10

10

強(qiáng)化救援隊(duì)伍能力,間接降低救援成本

定性

0

100

10

10

對提升全縣應(yīng)急救援能力的影響

定性

0

100

10

10

服務(wù)對象滿意度

%

90

90

0

100

10

10













?


2022年度項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目名稱:

安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急處突經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目編碼:

50023022T000000146281

自評總分:

100

項(xiàng)目主管部門:

123-豐都縣應(yīng)急管理局

財(cái)政歸口處室:

001-行政政法科

部門

聯(lián)系人:

鄧小玲

聯(lián)系

電話

70759567

資金情況

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

年度總金額

2000000

1136954.15

1136954.15

其中:財(cái)政撥款

2000000

1136954.15

1136954.15

100

10

10

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,牢固樹立安全發(fā)展理念,以“控大事故、防大災(zāi)害”為目標(biāo),以大排查大整治大執(zhí)法為主線,理順體制機(jī)制,壓實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法,狠抓專項(xiàng)整治,夯實(shí)基礎(chǔ)保障,努力構(gòu)建安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治工作體系。堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,牢固樹立安全發(fā)展理念,以“控大事故、防大災(zāi)害”為目標(biāo),以大排查大整治大執(zhí)法為主線,理順體制機(jī)制,壓實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法,狠抓專項(xiàng)整治,夯實(shí)基礎(chǔ)保障,努力構(gòu)建安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治工作體系。堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,牢固樹立安全發(fā)展理念,以“控大事故、防大災(zāi)害”為目標(biāo),以大排查大整治大執(zhí)法為主線,理順體制機(jī)制,壓實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法,狠抓專項(xiàng)整治,夯實(shí)基礎(chǔ)保障,努力構(gòu)建安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治工作體系。堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)

權(quán)重

指標(biāo)

得分

是否核心指標(biāo)

說明

開展應(yīng)急演練

4

4

0

100

20

20

完成企業(yè)安全檢查

100

100

0

100

20

20

應(yīng)急干部素質(zhì)提升培訓(xùn)

人/次

200

200

0

100

20

20

應(yīng)急宣傳及相關(guān)行業(yè)培訓(xùn)

10

10

0

100

20

20

服務(wù)對象滿意度

%

90

90

0

100

20

20














2.績效自評報(bào)告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

?我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評價(jià)。

六、專有名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式

姓名:鄧小玲??? 023-70759567

?

?

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