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| [ 索引號 ] | 11500230008689586D/2020-00290 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-05-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-05-20 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689586D/2020-00290 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
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| [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-05-20 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2020-05-20 |
重慶市豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府2020年財政預(yù)算公開
一、單位基本情況
(一)基本情況。
1、主要工作職責(zé):(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成市委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
2.主要職能。(1)制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,不斷培育市場體系,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)搞好地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。(4)做好協(xié)稅護(hù)稅工作,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。
3.機構(gòu)情況:江池鎮(zhèn)獨立核算機構(gòu)6個。其中:行政1個,事業(yè)5個。
4.人員情況:編制52人,其中政府機關(guān)25人,事業(yè)單位27人。在職人員51人,其中政府機關(guān)23人,事業(yè)單位25人,村干部3人。離休人員2人。遺囑生活補助1人。
二、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入1591.66萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1591.66萬元,比2019年增加169.8萬元。其中:基本支出1397.68萬元,比2019年增加157.8萬元,主要原因是增加原水管所的畜牧站人員和職工正常調(diào)資和平時考核、基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等,主要用于保障行政事業(yè)單在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員工資、退休人員健康休養(yǎng)費及遺囑生活補助,保障行政事業(yè)正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出193.98萬元,比2019年增加了12萬元,主要原因是增加了安全應(yīng)急維穩(wěn)工作經(jīng)費等,主要用于安全維穩(wěn)、森林防火、疫情防控、信訪等重點工作。
三、?“三公”經(jīng)費情況說明
????2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算30.49萬元,比2019年增加4.49萬元。其中:因公出國(境)費用?0萬元,比2019年減少(或增加)?0?萬元;公務(wù)接待費10萬元,比2019年減少(或增加)0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費?20.49萬元,比2019年增加4.49萬元,原因是增加了場鎮(zhèn)清掃保潔的灑水車;公務(wù)用車購置費?0萬元,比2019年減少(或增加)0萬元;三公經(jīng)費增長17.27%。
四、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)。等6家(行政單位1家,事業(yè)單位5家)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算216.02萬元,比2019年預(yù)算增加35.6萬元,增長19.73%。主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、車輛運行費等支出。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)總額61.81萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算?1.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算60.01萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項目支出實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款??0萬元。
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