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| [ 索引號 ] | 11500230008689746L/2026-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣暨龍鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-19 | [ 發布日期 ] | 2026-03-19 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689746L/2026-00008 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣暨龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-19 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-19 |
豐都縣暨龍鎮人民政府2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
暨龍鎮人民政府在鎮黨委統一領導下,統籌履行基層黨建、治理、經濟、民生、平安法治等職能。負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、人事、群團及兩代表一委員聯絡服務;推進基層智治體系建設,承擔線上線下統籌協調、應急指揮、督查考核及政務公開、機要保密、后勤保障等工作;統籌經濟發展、鄉村振興、財政財務、村級財務與內部審計;保障民政、教育、衛健、文化、社保、就業、社會救助等民生服務;開展社會治安、信訪維穩、安全生產、應急管理、人民武裝、法治建設及行政執法相關工作。鎮紀委、武裝部按規定履職,群團組織按章程開展工作。鎮屬事業單位聚焦發展與民生,提供便民服務、社保及退役軍人服務;行使區域行政執法權并開展普法宣傳;推進文明實踐與精神文明建設,統籌各類公共服務;負責全域產業規劃、產業服務及農技等領域技術推廣與資源保護;承擔村鎮規劃建設、生態環保及市容環衛、設施維護等工作,改善人居環境。
(二)單位構成
暨龍鎮2026年政府預算包含6個行政事業單位,其中行政單位1個(豐都縣暨龍鎮人民政府),事業單位5個(便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執法大隊、 新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心),所轄1個居委,7個村民委員會,行政事業單位在職人員46人,其中行政21人、事業25人,退休人員22人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數3121.10萬元,其中:一般公共預算撥款3062.03萬元,政府性基金預算撥款59.07萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少147.77萬元,主要是基本支出增加56.41萬元,項目支出減少204.18萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數3121.10萬元,其中:一般公共服務支出575.63萬元,國防支出1.80萬元,教育支出5.00萬元,科學技術支出0.03萬元,文化旅游體育與傳媒支出78.44萬元,社會保障和就業支出303.57萬元,衛生健康支出58.98萬元,節能環保支出4.13萬元,城鄉社區支出206.78萬元,農林水支出756.57萬元,交通運輸支出1032.28萬元,住房保障支出59.86萬元,災害防治及應急管理支出18.40萬元,預備費支出16.63萬元,其他支出3.00萬元。支出較去年減少147.77萬元,主要是基本支出增加56.41萬元,項目支出減少204.18萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3062.03萬元,一般公共預算財政撥款支出3062.03萬元,比2025年減少172.36萬元。其中:基本支出1123.51萬元,比2025年增加56.41萬元,主要原因是在職人員數量增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1938.52萬元,比2025年減少229.17萬元,主要原因是鄉鎮項目減少,主要用于交通運輸、城鄉社區、農林水、文化旅游體育與傳媒等重點工作。
2026年政府性基金預算收入59.07萬元,政府性基金預算支出59.07萬元,比2025年增加24.59萬元,主要原因是政府性基金建設工程項目增加,主要用于城鄉社區支出。
豐都縣暨龍鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算13.30萬元,比2025年減少7.70萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平,主要原因是無因公出國工作任務;公務接待費2.50萬元,與2024年持平,主要原因是單位嚴格控制公務接待費;公務用車運行維護費10.8萬元,比2025年減少5.20萬元,主要原因是厲行節約樹牢過緊日子理念,嚴格控制公務用車運行維護費開支;公務用車購置費0萬元,與2025年度持平,主要原因是無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費79.09萬元,比上年減少4.28萬元,主要原因為厲行節約樹牢過緊日子理念,嚴格控制機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額? 萬元:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.00萬元:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量539.43萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、環保用車1輛,執勤執法用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:馬三竣? 聯系方式:023-70664028
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