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| [ 索引號 ] | 11500230008689746L/2026-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣暨龍鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-19 | [ 發布日期 ] | 2026-03-19 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689746L/2026-00009 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣暨龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-19 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-19 |
豐都縣暨龍鎮人民政府關于2025年財政預算執行情況和2026年財政預算的報告
一、2025年財政預算執行情況
(一)一般公共預算
1.收入情況。2025年暨龍鎮一般公共預算收入總計為2423.44萬元,為年度預算數的100%,同比減少677.9萬元。
2.?支出情況。2025年暨龍鎮財政支出總計為2403.44萬元,為年度預算數99.17%,同比減少677.9萬元,其中有20.00萬元為歷年結轉結余,未批準動用。支出分項情況如下:
(1)一般公共服務支出656.04萬元,主要用于保證黨政機關、人大、人民團體、機關事業單位履職運轉等事務;
(2)文化體育與傳媒支出78.58萬元,主要用于文化下鄉、文物保護、旅游宣傳等事務;
(3)社會保障和就業支出407.47萬元,主要用于特困低保救助、殘疾人就業幫扶、就業補助、養老服務建設、醫療養老等社會保障事務;
(4)衛生健康支出58.02萬元,主要用于城鄉居民基本醫療保險、醫療救助、疫情防控、基本公共衛生、醫療服務保障能力提升等事務;
(5)城鄉社區支出143.19萬元,主要用于場鎮清掃保潔、場鎮升級改造、水環境綜合治理等事務;
(6)農林水支出839.36萬元,主要用于暨龍河流域綜合治理、撂荒地整治、農村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護、到戶產業補助等事務;
(7)交通運輸支出155.03萬元,主要用于農村客運、公路養護補助、道路建設、交通綜合執法等事務;
(8)住房保障支出55.78萬元,主要用于暨龍鎮住房公積金繳納等事務;
(9)科學技術支出9.97萬元,主要用于科學技術宣傳等事務。
(二)政府性基金預算
1.收入情況。2025年暨龍鎮政府性基金預算收入總計為357.36萬元,為年度預算數的100%,同比減少25.89萬元。
2.?支出情況。2025年暨龍鎮政府性基金預算支出總計為354.36萬元,為年度預算數99.16%,同比減少25.89萬元,其中有3.00萬元為歷年結轉結余,未批準動用。主要用于暨龍鎮2024年鄉村公路養護、2022年暨龍鎮鄉村公路安保工程、暨龍鎮2020年水毀公路整治工程、暨龍鎮九龍泉村桂花樹橋至烏羊村魚子塘公路整修工程、暨龍鎮2021年鄉村公路安保工程、滿意度老年食堂獎補資金等事務。
(三)2025年重點財政工作
1.加強預算績效管理。對2024年預算執行開展績效自評,總體績效目標完成情況:全年預算數5982.07萬元,全年執行數2389.28萬元,執行率為39.94%,總涉及項目92個。完成2025年度部門整體績效及預算項目執行情況“雙監控”工作,日常監控85個項目,全部完成績效運行監控。
2.加大財政監管力度。嚴格遵照暨龍鎮財務管理制度,規范支付流程,做到必須先完善報銷手續后再進行支付,對于審核不合格的一律不予支付。
3.全力化解地方債務。2025年化解政府債務337.87萬元。
二、2026年財政預算
2026年預算編制的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,繼續按照有關要求嚴格實施緩解困難平衡計劃,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約思想,堅決落實過緊日子要求,大力壓減一般性支出和非剛性非必需的項目支出,堅決兜牢“三保”底線。
(一)一般公共預算
2026年一般公共預算收入預期總計3082.03萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為3082.03萬元。支出的分類情況是:
1.一般公共服務支出595.63萬元,主要用于保證黨政機關、人大、人民團體、機關事業單位履職運轉等事務;
2.國防支出1.8萬元,主要用于征兵等事務;
3.教育支出5萬元,主要用于教育宣傳等事務;
4.科學技術支出0.03萬元,主要用于科學宣傳等事務;
5.文化旅游體育與傳媒支出78.44萬元,主要用于新時代實踐文明陣地建設、新豐書院運行、文物保護、旅游宣傳等事務;
6.社會保障和就業支出303.57萬元,主要用于特困低保救助、殘疾人就業幫扶、就業補助、養老服務建設等事務;
7.衛生健康支出58.98萬元,主要用于城鄉居民基本醫療保險、醫療救助、疫情防控、基本公共衛生、醫療服務保障能力提升等事務;
8.節能環保支出4.13萬元,主要用于環保、垃圾清運等事務;
9.城鄉社區支出150.71萬元,主要用于場鎮清掃保潔、場鎮升級改造、水環境綜合治理等事務;
10.農林水事務支出756.57萬元,主要用于暨龍河流域綜合治理、農村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護等事務;
11.交通運輸支出1032.28萬元,主要用于農村客運、公路養護補助、交通綜合執法等事務;
12.住房保障支出59.86萬元,主要用于暨龍鎮舊房整治提升項目、住房公積金等事務;
13.災害防治及應急管理支出18.4萬元,主要用于應急災害防治等事務;
14.預備費支出16.63萬元,主要用于突發緊急事件的支出。
(二)政府性基金預算
全鎮政府性基金收入62.07萬元,其中3.00萬元為上年結轉收入;政府性基金支出62.07萬元,主要用于城鄉社區支出與農林水支出。
以上收支預算(草案)如因上級政策調整,預算也隨之調整,并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2026年財政工作主要任務
1.加強預算績效管理。高效完成2025年預算執行績效自評,同時完成2025年度部門整體績效及預算項目執行情況“雙監控”工作。
2.繼續落實過緊日子要求。厲行節約樹牢過緊日子理念,健全過緊日子制度,嚴格審核差旅費、接待費等,減少日常開支不必要的浪費。
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相關事項說明
一、2025年預備費使用情況
2025年暨龍鎮預備費未使用。
二、“三公”經費相關情況
2026年“三公”經費預算13.30萬元,同比減少5.20萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2025年持平,主要原因是無因公出國工作任務;公務接待費2.50萬元,與2025年持平,主要原因是單位嚴格控制公務接待費;公務用車運行維護費10.80萬元,同比減少5.2萬元,主要原因是厲行節約樹牢過緊日子理念;公務用車購置費0.00萬元,與2025年持平,主要原因是無公務用車購置需求。
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名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入,其中,非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入等。
政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社?;痤A算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌,由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金:即地方政府債券資金,是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息,自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金,按預算管理分為一般債券(納入一般公共預算管理)和專項債券(納入政府性基金預算管理)。
三公經費:指政府部門公務出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務接待費。