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| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2021-00044 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-07-23 | [ 發布日期 ] | 2021-07-23 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2021-00044 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-07-23 |
| [ 發布日期 ] | 2021-07-23 |
豐都縣雙路鎮人民政府2021年度部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。鄉鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。
(二)單位構成。鄉鎮設置黨政內設機構8個:黨政辦、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業機構5個:農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。雙路鎮核定編制人數共72名,(其中:機關行政編制36名、機關工勤人員2名、事業編制34名)。實有在職人員64人(其中行政32人、工勤2人),事業30人。
二、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入2165.28萬元,一般公共預算財政撥款支出2165.28萬元,比2020年2115.07萬元增加50.21萬元。其中:基本支出1655.51萬元,比2020年1628.07萬元增加27.44萬元,主要原因是在職人員增加,人員經費、公用經費增加;主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出509.77萬元,比2020年增加22.77萬元,主要用于環境整治、鄉村振興、鄉村旅游發展、臨時人員工資、退休人員保障、平安建設、突發應急事務及農業方面等業務支出。
三、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算20萬元,與2020年相比減少20.77萬元。其中:公務用車運行費0元,相比2020年減少20.77萬元,這里作主要說明:由于系統原因未生成數據,在下半年作硬性預算調整,望各界監督。公務接待費20萬元,相比2020年無增減變化。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費216萬元,比2020年相比較無變化,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、工會經費以及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額20萬元,其中政府采購貨物預算20萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款509.77萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車2輛,垃圾處理車3輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
五、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
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