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| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2020-00170 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣社壇鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發布日期 ] | 2020-05-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2020-00170 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣社壇鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 發布日期 ] | 2020-05-26 |
豐都縣社壇鎮人民政府2019年財政預算執行情況和2020年財政預算
一、2019年財政預算執行情況
(一)全鎮財政收支執行情況
1.一般公共預算
----收入情況:全鎮一般預算補助收入完成5635.38萬元(由
于財政體制的調整原因,稅收收入未分配到鄉鎮,縣級以上級補助的形式補助給鄉鎮)。分項如下:
一、上級補助收入4293.21萬元。1、體制補助278.10萬元。2、非稅及煙稅返還補助(捐贈收入)350萬元;3、專項撥款補助349.5萬元(市級專項補助336.46萬元,縣級專項補助13.04萬元。4、基金專項撥款補助286.79萬元,其中:政府性基金轉移收入286.79萬元,基金預算上年結余收入0萬元。
----支出情況:全鎮一般公共預算支出完成5972.49萬元,占調整預算的100%。
2.政府性基金預算
----收入情況:全鎮政府性基金轉移收入286.79萬元。
----支出情況:全鎮政府性基金預算支出完成286.79萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出11.79萬元,城鄉社區支出275萬元,占調整預算的100%。
(二)鎮本級財政收支執行情況結果
1.一般公共預算
收支情況:一般預算當年補助收入5635.38萬元,加上:一般預算上年結余收入7.92萬元,減一般預算上解上級支出1113萬元,本年支出6644.78萬元,當年財力(不含基金)5512.16萬元,累計財力(不含基金)6633.08萬元,本年結余(不含2018年市縣專款結轉上解)-19.63萬元,一般預算累計結余7.9萬元。
2、基金預算
收支情況:基金預算收入286.79萬元,其中:基金預算上年結余收入0萬元,減基金支出286.79萬元、基金專項上解支出0萬元,本年結余0萬元,累計結余0萬元。
二、2019年財政工作成效
(一)一般公共服務支出完成983.83萬元。教育投入2.4萬元(主要用于中小學教師慰問等)。文化旅游體育與傳媒投入85.71萬元(主要用于文化陣地建設、農村文化建設、文化站免費開放和群眾性文化體育設備設施購置)。專職消防隊建設9.6萬元,主要是政府投入消防的辦公設施設備及人員經費。社會保障和就業投入785.22萬元(主要用于優撫對象補助人死亡、傷殘民工、襄渝鐵路等、城市“三無”和農村“五保”、義務兵優待家庭優待金、困難群眾生活救助、自然災害救濟、農村社區建設、災后重建、民政管理、優撫對象醫療補助、農村醫療救助、優撫之家、便民服務中心及活動室建設、農村幸福院建設、其他殘疾人事業支出、扶持公共就業服務、就業培訓、計劃生育、三結合、獎扶、獨生子女父母一次性獎及孕檢等計生工作)。衛生健康支出124.3萬元。
(二)落實“三農”政策,促進惠農政策到位。農林水投入2382.32萬元(主要用于農技推廣及安全監管、病蟲災防治、農業資源保護修復與利用,防災減災、高山生態移民搬遷產業發展建設等);支持貧困村農村產業發展等扶貧脫貧工作2273.6 萬元。
(三)保障重點項目,服務鎮域經濟。交通和農村基礎設施建設投入2077.3萬元。城市建設投入714.33萬元,其中:城市環境衛生和創衛177.88萬元。節能環保-農村環境保護自然生態保護支出5.85萬元。
(四)加強預算管理,保障資金安全高效。健全預算管理體制,加大部門預算公開力度,除涉密項目外,全面公開了部門預算和“三公”經費(生活接待費和公車運行維護費比2018年度分別下降10.18%和10.1%)。
各位代表,在過去的一年里,財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下,在鎮人大及代表委員的監督指導下實現了預期目標,取得了較好成績。但我們要清醒看到,經濟發展已進入新常態,財政面臨不少困難和新的挑戰。一是支出不僅剛性增加,且結構不夠合理,收支矛盾更加突出。二是財政管理現狀與依法理財的新要求還有差距,管理基礎比較薄弱。三是部分專項資金使用績效不高,存在閑置等現象時有發生。對存在的困難和問題,將通過深化改革、加強管理、完善措施切實加以解決。
三、2020年財政預算
? ? 2020年收入方面,由于縣還沒有下達具體的收入指標和縣上的體制問題,故就不作說明。支出方面,優先保障直接關系到民生改善的各項重點支出,充分考慮各方面法定及政策性支出的資金保障,集中財力支持事關全鎮經濟和社會發展的重點項目,充分體現公共財政、民生財政的政策取向和重點保障。
全鎮財政收支預算草案
全鎮2020年一般預算收入安排2639.33萬元,其中上級補助收入2639.33萬元。
2020年全鎮全年總支出2639.33萬元(不含市縣級專款),其中:基本支出,1、一般公共服務支出1866.55萬元;2、文化體育與傳媒支出76.46萬元;3、社會保障和就業支出106.22萬元;4、城鄉社區執法支出149.52萬元;5、農林水支出408.45萬元;6、軍人事務支出32.11萬元;由于預算項目調整,項目支出中的信訪維穩、招商引資、農產品質量安全監測、黨員活動經費和離任村干部補助、殘疾人就業保障金、城鄉社區環境衛生場鎮清潔、安全和食藥品和預備費等支出全部列在一般公共中。