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| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2025-00058 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-10 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2025-00058 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-10 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-10 |
豐都縣行政服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
豐都縣行政服務(wù)中心是豐都縣政府辦公室的下屬參公事業(yè)單位,主要職責(zé)任務(wù)是:組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范、監(jiān)督行政審批服務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范各部門及有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作;對各部門進駐、委托的行政許可、非行政許可審批和其他服務(wù)事項辦理進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù);對進駐窗口工作人員進行管理培訓(xùn)和日常考核等工作。
(二)單位構(gòu)成。豐都縣行政服務(wù)中心屬財政二級預(yù)算單位,無下屬單位。中心本級下設(shè)四個科室,分別是辦公室、督查督辦科、項目管理科、投資服務(wù)科四個科室。編制人數(shù)9人,實有在編人數(shù)8人,均為參公事業(yè)編制。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)259.31萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款259.31萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0 萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入0 萬元。收入較去年減少33.2萬元,主要原因 是2025年相較2024年減少了大廳工作人員服裝經(jīng)費,及一名在編在崗人員退休。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 259.31萬元,其中:一般公共服務(wù)支出205.14萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業(yè)支出27.46萬元,衛(wèi)生健康支出12.53萬元,住房保障支出14.18?萬元。支出較去年減少33.2萬元,主要原因是2025年相較2024年減少了大廳工作人員服裝經(jīng)費,及一名在編在崗人員退休。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入259.31萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出205.14萬元,比2024年減少30.58萬元。其中:基本支出205.67萬元,比2024年減少9.06萬元,主要原因是2024年有一名工作人員退休,工資福利及商品服務(wù)支出隨之減少;項目支出53.64萬元,比2024年減少24.14萬元,主要原因2025年相較2024年減少了大廳工作人員服裝經(jīng)費。
豐都縣行政服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與2024年無增減變化。
四、?“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.0萬元,與2024年相比較無任何增減變化。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,與2024年相比較無任何增減變化;公務(wù)接待費1.0 萬元,與2024年相比較無任何增減變化;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2024年相比較無任何增減變化;公務(wù)用車購置費 0萬元,與2024年相比較無任何增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 ??26.19萬元,比上年減少0.25?萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮運行經(jīng)費開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。 ?
2、政府采購情況。中心政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年共2個項目實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量53.64萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,中心共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:冉燕玲 ?聯(lián)系方式:023-70738555