| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2026-00015 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2026-00015 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府辦公室 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣信息調研中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。豐都縣信息調研中心主要負責研究謀劃縣政府推進經濟社會發展的新思路新舉措;圍繞縣政府的重點調研課題或根據縣政府領導的指示,組織和參與調查研究,及時反映情況,提出意見建議;負責或組織、協同有關方面起草、修改縣政府有關重要政策性文件、重要文稿;指導全縣政府系統的調查研究工作;負責辦理縣政府和縣政府辦公室領導交辦的其他事項。調查研究全縣經濟發展運行和一、二、三產業發展態勢及社會事業重大問題,協助縣政府辦公室為縣政府科學決策提供服務;協助縣政府辦公室開展調查研究,做好重點工作的協調服務;為全面深化改革和法治政府建設工作做好相關服務;調查了解各鄉鎮(街道)、各部門貫徹落實政府決策部署情況,為縣政府辦公室總結推廣經驗、典型做好服務工作;收集整理經濟、社會、民生、改革、法治等重大信息資料,建立信息資料庫,編輯相應資料,為縣政府辦公室給縣政府提供信息服務。
(二)單位構成。豐都縣信息調研中心設立4個內設機構,包含綜合科、調研一科、調研二科和政策研究科;核定全額事業編制16名,預算時(2025年10月)實有全額事業編制人員7名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數157.60萬元,其中:一般公共預算撥款157.60萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加44.11萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加44.11萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數157.60萬元,其中:一般公共服務支出127.39萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出17.79萬元,衛生健康支出6.34萬元,住房保障支出6.08萬元。支出較去年增加44.11萬元,主要是基本支出增加44.11萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入157.60萬元,一般公共預算財政撥款支出157.60萬元,比2025年增加44.11萬元。其中:基本支出138.60萬元,比2025年增加44.11萬元,主要原因是在編在崗人員較去年預算時增加2人等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出19.00萬元,比2025年減少1.00萬元,主要原因是落實黨政機關過緊日子要求等,主要用于保障單位正常運轉的各項商品服務支出等重點工作。
2026年政府性基金預算收入0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,比2025年增加0.00萬元,主要原因是本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經營預算收入0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元,比2025年增加0.00萬元,主要原因是本單位2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.00萬元,比2025年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無“三公”經費預算收支;公務接待費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無“三公”經費預算收支;公務用車運行維護費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無“三公”經費預算收支;公務用車購置費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元;主要原因是本單位無“三公”經費預算收支。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額? 0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算 0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量19.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:冉煒? 聯系方式:023—70767023
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