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[ 索引號(hào) ] 11500230MB1602919F/2023-00032 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-22 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-22
[ 索引號(hào) ] 11500230MB1602919F/2023-00032
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣退役軍人事務(wù)局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-22
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-22

豐都縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1、組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,組織協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等工作。承擔(dān)不適宜續(xù)續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,貫徹落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè):辦公室、政策法規(guī)維權(quán)科、安置科、優(yōu)撫科。

(三)單位構(gòu)成。

單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括豐都縣軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心、豐都縣退役軍人服務(wù)管理中心、豐都縣革命烈士紀(jì)念館等。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)8,384.38萬(wàn)元,支出總計(jì)8,384.38萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加121.14萬(wàn)元增長(zhǎng)1.5%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入1人、優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)8,383.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加120.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入1人、優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。其中:財(cái)政撥款收入8,383.96萬(wàn)元,占100.0%;此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.42萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)8380.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加117.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入1人、本年度優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。其中:基本支出404.86萬(wàn)元,占4.8%;項(xiàng)目支出7,975.39萬(wàn)元,占95.2%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)883.3%,主要原因是基本支出應(yīng)繳未繳社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,384.38萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加121.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入1人、本年度優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,383.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加120.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入1人、本年度優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)減少109.83萬(wàn)元,下降1.3%。主要原因是年初預(yù)算優(yōu)撫人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按上年12月末的標(biāo)準(zhǔn)上長(zhǎng)20%預(yù)算,導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.42萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,380.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加117.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入1人、本年度優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等,較年初預(yù)算數(shù)減少113.54萬(wàn)元,下降1.3%。主要原因是年初預(yù)算優(yōu)撫人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按上年12月末的標(biāo)準(zhǔn)上長(zhǎng)20%預(yù)算,導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)883.3%,主要原因是基本支出應(yīng)繳未繳社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障和就業(yè)支出7,932.44萬(wàn)元,占94.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少141.18萬(wàn)元,下降1.7%,主要原因是減少項(xiàng)目支出。

2)衛(wèi)生健康支出431.52萬(wàn)元,占5.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%,主要原因是優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療報(bào)銷增加。

3)住房保障支出16.28萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出404.86萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)366.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加72.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.7%,主要原因是工資調(diào)資及增加人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、規(guī)范津貼、獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費(fèi)38.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.19萬(wàn)元,下降15.7%,主要原因是減少辦公用品等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、辦公用品、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.33萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.67萬(wàn)元,下降23.9%,主要原因是減少接待費(fèi)用。較上年支出減少1.71萬(wàn)元,下降24.3%,主要原因是減少接待費(fèi)用。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬(wàn)元,下降7.6%,主要原因是下鄉(xiāng)聯(lián)系工作。較上年支出數(shù)減少2.33萬(wàn)元,下降39.6%,主要原因到減少市局匯報(bào)工作不派公務(wù)用車等。

公務(wù)接待費(fèi)1.77萬(wàn)元,主要用于接待市局我部門調(diào)研、各區(qū)縣同行來(lái)我部門聯(lián)系工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬(wàn)元,下降106.0%,主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.5.2%,主要原因是接待市局我部門調(diào)研。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次150人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批 次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)118.56元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.99萬(wàn)元,下降57.9%,主要原因是減少會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)618.8%,主要原因是退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.64萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.19萬(wàn)元,下降15.7%主要原因是減少辦公用品等。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門44項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)44項(xiàng),涉及資金7975.39萬(wàn)元。從評(píng)介情況來(lái)看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好,項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱:

自主就業(yè)一次補(bǔ)助金

項(xiàng)目編碼:

50023022T000000143648

自評(píng)總分:

100.00



項(xiàng)目主管部門:

403-豐都縣退役軍人事務(wù)局

財(cái)政歸口處室:

004-社保科

部門聯(lián)系人:

余民波

聯(lián)系電話:

81858811

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

年度總金額

6,615,000.00 

6,615,000.00 

6,615,000.00 



其中:財(cái)政撥款

6,615,000.00 

6,615,000.00 

6,615,000.00 

100

10.00

績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

2022年自主就業(yè)退役士兵350人,按2020年城鎮(zhèn)居民可支配收入40006元*30%*服役年限計(jì)算,需一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金13230000元,其中中市財(cái)政補(bǔ)助資金6615000元,縣級(jí)財(cái)政配套資金6615000元。

2022年自主就業(yè)退役士兵245人,按2020年城鎮(zhèn)居民可支配收入40006元*30%*服役年限計(jì)算,需一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金9355559元,其中中市財(cái)政補(bǔ)助資金6615000元,縣級(jí)財(cái)政配套資金2740559元。

完成

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說(shuō)明

自主就業(yè)退役士兵

人數(shù)

245

245

0

100

20

20



人均費(fèi)用

元/人年

38186

38186

0

100

20

20



促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展

95

95

0

100

20

20



促進(jìn)退役軍人事務(wù)工作開(kāi)展

95

95

0

100

20

20



受益群眾滿意度

90

90

0

100

10

10






















2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款 收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:秦華蓉023-81855810

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